Постановление администрации Волгограда от 25.01.2023 N 66 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 29 декабря 2018 г. N 1894 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для развития туризма на территории Волгограда"



АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2023 г. в„– 66

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДА ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2018 Г. в„– 1894 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДА"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. в„– 921 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ", внесением изменений в сводную бюджетную роспись, руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Создание условий для развития туризма на территории Волгограда", утвержденную постановлением администрации Волгограда от 29 декабря 2018 г. в„– 1894 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для развития туризма на территории Волгограда" (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе "Соисполнители Программы":
1.1.1.1. Слова "департамент городского хозяйства администрации Волгограда (далее - ДГХ)," исключить.
1.1.1.2. Слова "управление экономического развития и инвестиций аппарата главы Волгограда (далее - УЭРиИ)" заменить словами "департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда (далее - ДЭРиИ)".
1.1.2. В разделе "Участники Программы" слова "муниципальное казенное учреждение "Городской информационный центр" (далее - МКУ "ГИЦ")," исключить.
1.1.3. В разделе "Этапы и сроки реализации Программы" цифры "2024" заменить цифрами "2025".
1.1.4. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы
- общий объем финансирования Программы на 2019 - 2025 годы составит 3 165 850,5 тыс. рублей:
в 2019 году - 1 042 195,2 тыс. рублей,
в 2020 году - 1 119 122,5 тыс. рублей,
в 2021 году - 827 066,0 тыс. рублей,
в 2022 году - 64 760,3 тыс. рублей,
в 2023 году - 47 733,0 тыс. рублей,
в 2024 году - 42 451,9 тыс. рублей,
в 2025 году - 22 521,6 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств местного бюджета - 83 385,9 тыс. рублей:
в 2019 году - 14 868,7 тыс. рублей,
в 2020 году - 24 335,4 тыс. рублей,
в 2021 году - 16 449,5 тыс. рублей,
в 2022 году - 15 025,8 тыс. рублей,
в 2023 году - 7 733,0 тыс. рублей,
в 2024 году - 2 451,9 тыс. рублей,
в 2025 году - 2 521,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 325 049,1 тыс. рублей:
в 2019 году - 118 375,1 тыс. рублей,
в 2020 году - 97 341,7 тыс. рублей,
в 2021 году - 64 597,8 тыс. рублей,
в 2022 году - 44 734,5 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 2 152 415,5 тыс. рублей:
в 2019 году - 908 951,4 тыс. рублей,
в 2020 году - 747 445,4 тыс. рублей,
в 2021 году - 496 018,7 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников - 605 000,0 тыс. рублей:
в 2020 году - 250 000,0 тыс. рублей,
в 2021 году - 250 000,0 тыс. рублей,
в 2022 году - 5 000,0 тыс. рублей,
в 2023 году - 40 000,0 тыс. рублей,
в 2024 году - 40 000,0,0 тыс. рублей,
в 2025 году - 20 000,0 тыс. рублей".

1.1.5. В разделе "Конечные результаты Программы" слова "количество судозаходов круизных судов на территорию Волгограда составит 1040 ед." заменить словами "количество судозаходов круизных судов на территорию Волгограда составит 1290 ед.".
1.2. В абзаце шестом раздела 2 слова "по 2024 год" заменить словами "по 2025 год".
1.3. В абзаце пятнадцатом раздела 3 слова "количество судозаходов круизных судов на территорию Волгограда составит 1040 ед." заменить словами "количество судозаходов круизных судов на территорию Волгограда составит 1290 ед.".
1.4. Разделы 5, 6 изложить в следующей редакции:

"5. Объемы финансовых ресурсов и обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств. Общий объем финансирования Программы на 2019 - 2025 годы составит 3 165 850,5 тыс. рублей:
в 2019 году - 1 042 195,2 тыс. рублей,
в 2020 году - 1 119 122,5 тыс. рублей,
в 2021 году - 827 066,0 тыс. рублей,
в 2022 году - 64 760,3 тыс. рублей,
в 2023 году - 47 733,0 тыс. рублей,
в 2024 году - 42 451,9 тыс. рублей,
в 2025 году - 22 521,6 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств местного бюджета - 83 385,9 тыс. рублей:
в 2019 году - 14 868,7 тыс. рублей,
в 2020 году - 24 335,4 тыс. рублей,
в 2021 году - 16 449,5 тыс. рублей,
в 2022 году - 15 025,8 тыс. рублей,
в 2023 году - 7 733,0 тыс. рублей,
в 2024 году - 2 451,9 тыс. рублей,
в 2025 году - 2 521,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 325 049,1 тыс. рублей:
в 2019 году - 118 375,1 тыс. рублей,
в 2020 году - 97 341,7 тыс. рублей,
в 2021 году - 64 597,8 тыс. рублей,
в 2022 году - 44 734,5 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 2 152 415,5 тыс. рублей:
в 2019 году - 908 951,4 тыс. рублей,
в 2020 году - 747 445,4 тыс. рублей,
в 2021 году - 496 018,7 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников - 605 000,0 тыс. рублей:
в 2020 году - 250 000,0 тыс. рублей,
в 2021 году - 250 000,0 тыс. рублей,
в 2022 году - 5 000,0 тыс. рублей,
в 2023 году - 40 000,0 тыс. рублей,
в 2024 году - 40 000,0 тыс. рублей,
в 2025 году - 20 000,0 тыс. рублей.
Источники ресурсного обеспечения Программы представлены в приложении 2 к Программе.
Распределение средств, необходимых на реализацию Программы, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств Волгограда представлено в приложении 3 к Программе.
Обоснование затрат по мероприятиям Программы представлено в приложении 5 к Программе.
В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться. Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования будут уточняться ежегодно, в том числе при формировании проектов бюджетов разного уровня на соответствующий финансовый год и на плановый период, а также в ходе исполнения бюджетов соответствующего финансового года.

6. Механизмы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области и Волгограда, приказами ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы. Мер правового регулирования в сфере реализации Программы не требуется.
Ответственным исполнителем Программы является КМП.
Соисполнители Программы - КС, ДГА, ДЭРиИ.
Участники Программы - МАУ "ИАВ", МКУ СЕЗЗАВ, ООО "ИнвестТехСтрой", МУ "ГМЦ "Лидер".
КМП обеспечивает взаимодействие соисполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.
Ответственный исполнитель Программы - КМП:
подготавливает и представляет в ДЭРиИ отчеты о ходе реализации Программы за отчетный год (за весь период реализации - для муниципальных программ, завершивших свою реализацию) до 01 февраля и ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным;
проводит оценку эффективности реализации Программы;
подготавливает предложения по повышению эффективности реализации Программы и представляет их на рассмотрение заместителю главы Волгограда, курирующему деятельность КМП;
обеспечивает внесение отчетных данных по исполнению Программы за все отчетные периоды в федеральный реестр документов стратегического планирования (http://gasu.gov.ru/stratplanning), размещение на официальном сайте администрации Волгограда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.volgadmin.ru) годового и итогового отчетов о ходе реализации Программы.
Соисполнители Программы - КС, ДГА, ДЭРиИ подготавливают и представляют КМП отчеты о ходе реализации Программы ежегодно до 25 января за отчетный год и за весь период реализации Программы (для муниципальных программ, завершивших свое действие), ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным (с нарастающим итогом).
Условиями успешной реализации Программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и целевых показателей.
Финансово-экономические риски связаны с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем финансирования. Данные риски могут повлечь срыв программных мероприятий.
Способом ограничения финансово-экономического риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, что может привести к невыполнению цели и задач Программы, обусловленному:
срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;
неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска являются:
усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;
своевременная корректировка мероприятий Программы.
В связи с низкой туристической привлекательностью города-героя Волгограда наиболее приемлемым представляется системный вариант, включающий в себя точечное (выборочное) развитие городской среды, туристической и сопутствующей инфраструктуры на основных экскурсионных маршрутах и зонах туристского интереса, комплексные мероприятия, направленные на повышение качества услуг в сфере гостеприимства, формирование и развитие обеспечивающей туристической инфраструктуры (объекты капитального строительства).".
1.5. Приложения 1 - 5 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1 - 5 к настоящему постановлению соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в установленном порядке.

Глава Волгограда
В.В.МАРЧЕНКО





Приложение 1
к постановлению
администрации Волгограда
от 25.01.2023 в„– 66

"Приложение 1
к муниципальной программе
"Создание условий для развития
туризма на территории Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 в„– 1894

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДА"
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

N
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Объем финансирования (тыс. руб.)
Показатели достижения цели, выполнения задач, результативности мероприятий
Исполнитель
Примечание
всего
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные средства
наименование
единица измерения
значение показателя конечного и непосредственного результата реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Цель: содействие развитию въездного и внутреннего туризма
2019 - 2025 годы, в том числе:
3 165 850,5
83 385,9
325 049,1
2 152 415,5
605 000,0
Объем туристского потока на территории Волгограда (нарастающий итог) (далее - показатель 1)
ТЫС ЧЕЛ
663,2
Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда (далее - КМП), департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда (далее - ДГА), муниципальное автономное учреждение "Информационное агентство Волгограда" (далее - МАУ "ИАВ"), комитет по строительству администрации Волгограда (далее - КС), муниципальное казенное учреждение Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда (далее - МКУ СЕЗЗАВ) департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда (далее - ДЭРиИ), общество с ограниченной ответственностью "ИнвестТехСтрой" (далее - ООО "ИнвестТехСтрой", муниципальное учреждение "Городской молодежный центр "Лидер" (далее - МУ "ГМЦ "Лидер")

Количество судозаходов круизных судов на территорию Волгограда (далее - показатель 2)
ЕД
1290
2019 год
1 042 195,2
14 868,7
118 375,1
908 951,4
0,0
Показатель 1
ТЫС ЧЕЛ
713,9
2020 год
1 119 122,5
24 335,4
97 341,7
747 445,4
250 000,0
Показатель 1
ТЫС ЧЕЛ
201,1
2021 год
827 066,0
16 449,5
64 597,8
496 018,7
250 000,0
Показатель 1
ТЫС ЧЕЛ
479,9
Показатель 2
ЕД
290
2022 год
64 760,3
15 025,8
44 734,5
0,0
5 000,0
Показатель 1
ТЫС ЧЕЛ
613,2
Показатель 2
ЕД
250
2023 год
47 733,0
7 733,0
0,0
0,0
40 000,0
Показатель 1
ТЫС ЧЕЛ
637,7
Показатель 2
ЕД
250
2024 год
42 451,9
2 451,9
0,0
0,0
40 000,0
Показатель 1
ТЫС ЧЕЛ
663,2
Показатель 2
ЕД
250
2025 год
22 521,6
2 521,6


20 000,0
Показатель 1
ТЫС ЧЕЛ
663,2
Показатель 2
ЕД
250
1.1.
Задача: создание условий для развития туризма
2019 - 2025 годы, в том числе:
9 348,7
9 348,7
-
-
-
Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Волгограда (далее - показатель 3)
ТЫС ЧЕЛ
359,4
КМП, ДГА, МАУ "ИАВ", МУ "ГМЦ "Лидер"

Численность граждан иностранных государств, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Волгограда (далее - показатель 4)
13,6
2019 год
-
-
-
-
-
Показатель 3
382,6
Показатель 4
21
2020 год
-
-
-
-
-
Показатель 3
110,2
Показатель 4
2,3
2021 год
300,0
300,0
-
-
-
Показатель 3
260,0
Показатель 4
9,9
2022 год
1 842,2
1 842,2
-
-
-
Показатель 3
332,3
Показатель 4
12,6
2023 год
2 233,0
2 233,0
-
-
-
Показатель 3
345,5
Показатель 4
13,1
2024 год
2 451,9
2 451,9
-
-
-
Показатель 3
359,4
Показатель 4
13,6
2025 год
2 521,6
2 521,6
-
-
-
Показатель 3
359,4
Показатель 4
13,6
1.1.1.
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования комплексной туристической схемы
2021 - 2025 годы, в том числе:
2 966,4
2966,4
-
-
-
Количество разработанных комплексных туристических схем (далее - показатель 5)
ЕД
1
КМП, ДГА, МУ "ГМЦ "Лидер"

Доля обследованных объектов туристического показа туристической схемы (далее - показатель 6)
ПРОЦ
100
Количество разработанных планов реализации комплексной туристической схемы (далее - показатель 7)
ЕД
1
2021 год
-
-
-
-
-
Показатель 5
ЕД
1
Показатель 6
ПРОЦ
25
2022 год
614,1
614,1
-
-
-
Показатель 5
ЕД
-
Показатель 6
ПРОЦ
25
Показатель 7
ЕД
1
2023 год
727,7
727,7
-
-
-
Показатель 5
ЕД
-
Показатель 6
ПРОЦ
25
Показатель 7
ЕД
-
2024 год
800,7
800,7
-
-
-
Показатель 5
ЕД
-
Показатель 6
ПРОЦ
25
Показатель 7
ЕД
-
2025 год
823,9
823,9
-
-
-
Показатель 5
ЕД
-
Показатель 6
ПРОЦ
25
Показатель 7
ЕД
-
1.1.2.
Мероприятие: внедрение интерактивной (3D) карты территории Волгограда на основе комплексной туристической схемы, в том числе мобильного приложения
2021 - 2025 годы, в том числе:
-
-
-
-
-
Доля скачиваний мобильного приложения от туристического потока (далее - показатель 8)
ПРОЦ
77,1
КМП, МАУ "ИАВ"

Численность пользователей, обратившихся к 3D-карте (далее - показатель 9)
ТЫС ЧЕЛ
53
2021 год
-
-
-
-
-
Показатель 8
ПРОЦ
0,1
Показатель 9
ТЫС ЧЕЛ
1
2022 год
-
-
-
-
-
Показатель 8
ПРОЦ
5
Показатель 9
ТЫС ЧЕЛ
10
2023 год
-
-
-
-
-
Показатель 8
ПРОЦ
12
Показатель 9
ТЫС ЧЕЛ
12
2024 год
-
-
-
-
-
Показатель 8
ПРОЦ
30
Показатель 9
ТЫС ЧЕЛ
15
2025 год
-
-
-
-
-
Показатель 8
ПРОЦ
77,1
Показатель 9
ТЫС ЧЕЛ
15
1.1.3.
Мероприятие: мониторинг, разработка и реализация Программы событийного, делового и детского туризма
2021 - 2025 годы, в том числе:
-
-
-
-
-
Количество разработанных программ событийного, делового и детского туризма (далее - показатель 10)
ЕД
1
КМП, МАУ "ИАВ"

Количество разработанных планов реализации программ событийного, делового и детского туризма (далее - показатель 11)
ЕД
1
Численность посетивших мероприятия (далее - показатель 12)
ТЫС ЧЕЛ
850
Численность проинформированной аудитории о событийных мероприятиях (далее - показатель 13)
ТЫС ЧЕЛ
185
2021 год
-
-
-
-
-
Показатель 10
ЕД
1
Показатель 11
ЕД
1
Показатель 12
ТЫС ЧЕЛ
120
Показатель 13
ТЫС ЧЕЛ
5
2022 год
-
-
-
-
-
Показатель 10
ЕД
-
Показатель 11
ЕД
-
Показатель 12
ТЫС ЧЕЛ
150
Показатель 13
ТЫС ЧЕЛ
30
2023 год
-
-
-
-
-
Показатель 10
ЕД
-
Показатель 11
ЕД
-
Показатель 12
ТЫС ЧЕЛ
180
Показатель 13
ТЫС ЧЕЛ
50
2024 год
-
-
-
-
-
Показатель 10
ЕД
-
Показатель 11
ЕД
-
Показатель 12
ТЫС ЧЕЛ
200
Показатель 13
ТЫС ЧЕЛ
50
2025 год
-
-
-
-
-
Показатель 10
ЕД
-
Показатель 11
ЕД
-
Показатель 12
ТЫС ЧЕЛ
200
Показатель 13
ТЫС ЧЕЛ
50
1.1.4.
Мероприятие: продвижение волгоградского туристического продукта на российском и мировом рынках
2021 - 2025 годы, в том числе:
6 232,3
6 232,3
-
-
-
Количество проведенных выставок, фестивалей и инфотуров на территории Волгограда (далее - показатель 14)
ЕД
17
КМП, МАУ "ИАВ", МУ "ГМЦ "Лидер"

Численность туристов, посетивших выставки и фестивали (далее - показатель 15)
ТЫС ЧЕЛ
28,5
Количество туристических выставок и фестивалей, в которых приняли участие субъекты туристической индустрии (далее - показатель 16)
ЕД
8
2021 год
300,0
300,0
-
-
-
Показатель 14
ЕД
1
Показатель 15
ТЫС ЧЕЛ
0,5
Показатель 16
ЕД
1
2022 год
1 228,1
1 228,1
-
-
-
Показатель 14
ЕД
3
Показатель 15
ТЫС ЧЕЛ
3
Показатель 16
ЕД
1
2023 год
1 455,3
1 455,3
-
-
-
Показатель 14
ЕД
3
Показатель 15
ТЫС ЧЕЛ
5
Показатель 16
ЕД
2
2024 год
1 601,2
1 601,2
-
-
-
Показатель 14
ЕД
5
Показатель 15
ТЫС ЧЕЛ
10
Показатель 16
ЕД
2
2025 год
1 647,7
1 647,7
-
-
-
Показатель 14
ЕД
5
Показатель 15
ТЫС ЧЕЛ
10
Показатель 16
ЕД
2
1.1.5.
Мероприятие: разработка аудиогидов и механизмов дополненной реальности для наполнения комплексной системы информирования туристов и жителей города (в рамках реализации мероприятий проекта "Умный город")
2021 - 2025 годы, в том числе:
150,0
150,0
-
-
-
Количество представленных экскурсий с аудиогидом на информационном портале сервисов и услуг для туристов и жителей Волгограда (далее - показатель 17)
ЕД
7
КМП, МАУ "ИАВ"

Количество представленных экскурсий с эффектом дополненной реальности на информационном портале сервисов и услуг для туристов и жителей Волгограда (далее - показатель 18)
ЕД
3
Изготовление и размещение табличек QR-кодов на объекты показа (далее - показатель 19)
ЕД
100
2021 год
-
-
-
-
-
Показатель 17
ЕД
1
Показатель 18
ЕД
1
Показатель 19
ЕД
-
2022 год
0,0
0,0
-
-
-
Показатель 17
ЕД
4
Показатель 18
ЕД
2
Показатель 19
ЕД
29
2023 год
50,0
50,0
-
-
-
Показатель 17
ЕД
7
Показатель 18
ЕД
3
Показатель 19
ЕД
15
2024 год
50,0
50,0
-
-
-
Показатель 17
ЕД
7
Показатель 18
ЕД
3
Показатель 19
ЕД
40
2025 год
50,0
50,0
-
-
-
Показатель 17
ЕД
7
Показатель 18
ЕД
3
Показатель 19
ЕД
16
1.1.6.
Мероприятие: участие в реализации мероприятия по созданию, внедрению, продвижению и обеспечению работоспособности единого интернет-портала, содержащего информацию о мероприятиях учреждений культуры, физической культуры и спорта, туристско-информационных центров Волгоградской области (в рамках регионального проекта "Создание единого информационного пространства в сфере культуры, туризма, физической культуры и спорта Волгоградской области")
2022 - 2025 годы, в том числе:
-
-
-
-
-
Количество специалистов туристско-информационных центров Волгограда, обученных использованию современных цифровых технологий для продвижения информации о проводимых ими мероприятиях посредством организации и проведения цикла вебинаров и семинаров
ЧЕЛ
4
КМП

2022 год
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
2
2025 год
-
-
-
-
-
2







1.2.
Задача: развитие обеспечивающей туристической инфраструктуры
2019 - 2025 годы, в том числе:
3 156 501,8
74 037,2
325 049,1
2 152 415,5
605 000,0
Уровень выполнения работ по развитию обеспечивающей туристической инфраструктуры (далее - показатель 20)
ПРОЦ
100
КС, МКУ СЕЗЗАВ, ДЭРиИ, ООО "ИнвестТехСтрой", ДГА, КМП

Количество завершенных объектов (далее - показатель 21)
ЕД
2
2019 год
1 042 195,2
14 868,7
118 375,1
908 951,4
-
Показатель 20
ПРОЦ
20
2020 год
1 119 122,5
24 335,4
97 341,7
747 445,4
250 000,0
Показатель 20
ПРОЦ
68,6
2021 год
826 766,0
16 149,5
64 597,8
496 018,7
250 000,0
Показатель 20
ПРОЦ
98,3
Показатель 21
ЕД
1
2022 год
62 918,1
13 183,6
44 734,5
-
5 000,0
Показатель 20
ПРОЦ
98,9
Показатель 21
ЕД
1
2023 год
45 500,0
5 500,0
-
-
40 000,0
Показатель 20
ПРОЦ
99,4
Показатель 21
ЕД
-
2024 год
40 000,0
-
-
-
40 000,0
Показатель 20
ПРОЦ
99,8
Показатель 21
ЕД
0
2025 год
20 000,0
-
-
-
20 000,0
Показатель 20
ПРОЦ
100
Показатель 21
ЕД
1
1.2.1.
Мероприятие: обустройство территории наб. 62-й Армии
2019 - 2022 годы, в том числе:
2 544 001,8
66 537,2
325 049,1
2 152 415,5
-
Процент завершения работ по строительству (реконструкции) наб. 62-й Армии
ПРОЦ
100
КС, МКУ СЕЗЗАВ

2019 год
1 042 195,2
14 868,7
118 375,1
908 951,4
-
77,5 <*>
2020 год
869 122,5
24 335,4
97 341,7
747 445,4
-
83,7 <**>
2021 год
576 766,0
16 149,5
64 597,8
496 018,7
-
100 <***>
2022 год
55 918,1
11 183,6
44 734,5
-
-
100 <****>
1.2.2.
Мероприятие: строительство объекта "Парк отдыха и туризма "Санаторный" в Кировском районе Волгограда
2020 - 2025 годы, в том числе:
605 000,0
-
-
-
605 000,0
Уровень выполнения работ по объекту
ПРОЦ
100
ДЭРиИ, ООО "ИнвестТехСтрой"

2020 год
250 000,0
-
-
-
250 000,0
53,5
2021 год
250 000,0
-
-
-
250 000,0
96,6
2022 год
5 000,0
-
-
-
5 000,0
97,7
2023 год
40 000,0
-
-
-
40 000,0
98,8
2024 год
40 000,0
-
-
-
40 000,0
99,8
2025 год
20 000,0
-
-
-
20 000,0
100
1.2.3.
Мероприятие: изготовление и установка указателей к объектам туристского показа
2021 - 2025 годы, в том числе:
-
-
-
-
-
Количество согласованных мест установки указателей согласно туристической схеме (далее - показатель 22)
ЕД
150
КМП, ДГА

Количество установленных указателей (далее - показатель 23)
ЕД
100
КМП, МАУ "ИАВ"
2021 год
-
-
-
-
-
Показатель 22
ЕД
50
КМП, ДГА
Показатель 23
ЕД
-

2022 год
-
-
-
-
-
Показатель 22
ЕД
50

Показатель 23
ЕД
-
КМП, МАУ "ИАВ"
2023 год
-
-
-
-
-
Показатель 22
ЕД
50
КМП, ДГА
Показатель 23
ЕД
-
КМП, МАУ "ИАВ"
2024 год
-
-
-
-
-
Показатель 22
ЕД
-
КМП, ДГА
Показатель 23
ЕД
50
КМП, МАУ "ИАВ"
2025 год
-
-
-
-
-
Показатель 22
ЕД
-
КМП, ДГА
Показатель 23
ЕД
50
КМП, МАУ "ИАВ"
1.2.4.
Мероприятие: содействие в создании и функционировании туристских информационных центров на территории точек прибытия
2021 - 2025 годы, в том числе:
-
-
-
-
-
Количество функционирующих туристских информационных пунктов
ЕД
3
КМП

2021 год
-
-
-
-
-
1
2022 год
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
2
2025 год
-
-
-
-
-
3
1.2.5.
Мероприятие: обеспечение стоянок речных судов объектами потребительского рынка, в том числе распространяющими сувенирную продукцию
2022 - 2025 годы, в том числе:
-
-
-
-
-
Количество объектов потребительского рынка, в том числе распространяющих сувенирную продукцию
ЕД
6
ДЭРиИ

2022 год
-
-
-
-
-
4
2023 год
-
-
-
-
-
5
2024 год
-
-
-
-
-
6
2025 год
-
-
-
-
-
6
1.2.6.
Мероприятие: формирование благоприятной городской среды на основе создания зон туристической активности
2021 - 2024 годы, в том числе:
-
-
-
-
-
Количество утвержденных реестров зон туристической активности с классификацией (далее - показатель 24)
ЕД
1
КМП,
ДГА

Площадь созданных зон туристической активности (далее - показатель 25)
М2
-
2021 год
-
-
-
-
-
Показатель 24
ЕД
1
Показатель 25
М2
-
2022 год
-
-
-
-
-
Показатель 24
ЕД
-
Показатель 25
М2
-
2023 год
-
-
-
-
-
Показатель 24
ЕД
-
Показатель 25
М2
-
2024 год
-
-
-
-
-
Показатель 24
ЕД
-
Показатель 25
М2
-
1.2.7.
Мероприятие: обустройство нижней террасы Центральной набережной Волгограда от бронекатера БК-13 до моста через р. Волгу
2022 - 2023 годы, в том числе:
7 500,0
7 500,0
-
-
-
Степень готовности проектной и рабочей документации
ПРОЦ
100
КС, МКУ СЕЗЗАВ

2022 год
2 000,0
2 000,0
-
-
-
-
2023 год
5 500,0
5 500,0
-
-
-
100
1.2.8.
Мероприятие: реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города
2022 - 2024 годы, в том числе:
-
-
-
-
-
Количество реализованных проектов в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города
ЕД
1
КМП

2022 год
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
1
Итого по Программе
2019 - 2025 годы, в том числе:
3 165 850,5
83 385,9
325 049,1
2 152 415,5
605 000,0





2019 год
1 042 195,2
14 868,7
118 375,1
908 951,4
0,0
2020 год
1 119 122,5
24 335,4
97 341,7
747 445,4
250 000,0
2021 год
827 066,0
16 449,5
64 597,8
496 018,7
250 000,0
2022 год
64 760,3
15 025,8
44 734,5
0,0
5 000,0
2023 год
47 733,0
7 733,0
0,0
0,0
40 000,0
2024 год
42 451,9
2 451,9
0,0
0,0
40 000,0
2025 год
22 521,6
2 521,6
0,0
0,0
20 000,0

--------------------------------
<*> Расчет значения показателя: 77,5% = 100% (выполнены работы по 1-му этапу по соглашению от 16 марта 2017 г. в„– 7 о предоставлении в 2017 году из областного бюджета субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (благоустройство набережных) в рамках подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, которые осуществляются из местных бюджетов, заключенному между комитетом строительства Волгоградской области и администрацией Волгограда (далее - Соглашение 1) + 100% (выполнены работы по 2-му этапу по Соглашению 1) + 70% (степень готовности по 3-му этапу по соглашениям от 27 апреля 2018 г. в„– 18701000-1-2018-003 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Волгограда на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (благоустройство набережных), которые осуществляются из местных бюджетов, заключенному между комитетом строительства Волгоградской области и администрацией Волгограда (далее - Соглашение 2), от 26 апреля 2019 г. в„– 18701000-1-2019-006 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Волгограда на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (благоустройство набережных), которые осуществляются из местных бюджетов, заключенному между комитетом строительства Волгоградской области и администрацией Волгограда (далее - Соглашение 3) + 40% (степень готовности по 4-му этапу по Соглашению 3) / 4 (всего этапов строительства объекта).
<**> Расчет значения показателя: 83,7% = 100% (выполнены работы по 1-му этапу по Соглашению 1) + 100% (выполнены работы по 2-му этапу по Соглашению 1) + 60% (степень готовности по 3-му этапу по Соглашению 2 и Соглашению 3) + 75% (степень готовности по 4-му этапу по Соглашению 3) / 4 (всего этапов строительства объекта).
<***> Расчет значения показателя: 100% = 100% (выполнены работы по 1-му этапу по Соглашению 1) + 100% (выполнены работы по 2-му этапу по Соглашению 1) + 100% (степень готовности по 3-му этапу по Соглашению 2 и Соглашению 3) + 100% (степень готовности по 4-му этапу по Соглашению 3) / 4 (всего этапов строительства объекта).
<****> Расчет значения показателя: 100% = 100% (выполнены работы по 1-му этапу по Соглашению 1) + 100% (выполнены работы по 2-му этапу по Соглашению 1) + 100% (степень готовности по 3-му этапу по Соглашению 2 и Соглашению 3) + 100% (степень готовности по 4-му этапу по Соглашению 3) / 4 (всего этапов строительства объекта). Ввиду удорожания строительных ресурсов по строящимся объектам с соблюдением требований постановления Правительства Российской Федерации от 09 августа 2021 г. в„– 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" планируется выделение дополнительных средств для завершения строительных работ. При этом за счет невозврата средств остатка субсидии за 2019 год по 3-му этапу недостаточно средств для окончательной оплаты работ по муниципальному контракту от 15 октября 2018 г. в„– 1063565 на выполнение комплекса работ по строительству (реконструкции) объекта "Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-й Армии. Корректировка 3-й этап" в размере 72 866,9 тыс. рублей.

Комитет молодежной
политики и туризма
администрации Волгограда"





Приложение 2
к постановлению
администрации Волгограда
от 25.01.2023 в„– 66

"Приложение 2
к муниципальной программе
"Создание условий для развития
туризма на территории Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 в„– 1894

ИСТОЧНИКИ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДА" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

Наименование источника и главного распорядителя бюджетных средств Волгограда
Единица измерения
Объем финансовых средств, утвержденный первоначальной редакцией Программы
Объем финансовых средств
Описание механизма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы
всего по Программе
в том числе
всего по Программе
в том числе
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Всего
ТЫС РУБ
1 891 796,5
1 056 920,2
352 920,9
421 955,4
60 000,0
0,0
0,0
3 165 850,5
1 042 195,2
1 119 122,5
827 066,0
64 760,3
47 733,0
42 451,9
22 521,6

Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда (далее - комитет)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 348,7
0,0
0,0
300,0
1 842,2
2 233,0
2 451,9
2 521,6

Комитет по строительству администрации Волгограда (далее - КС)
1 761 796,5
1 056 920,2
342 920,9
361 955,4
0,0
0,0
0,0
2 551 501,8
1 042 195,2
869 122,5
576 766,0
57 918,1
5 500,0
0,0
0,0

Департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда (далее - ДЭРиИ)
130 000,0
0,0
10 000,0
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
605 000,0
0,0
250 000,0
250 000,0
5 000,0
40 000,0
40 000,0
20 000,0

Местный бюджет
49 330,3
29 593,7
9 601,8
10 134,8
0,0
0,0
0,0
83 385,9
14 868,7
24 335,4
16 449,5
15 025,8
7 733,0
2 451,9
2 521,6
<*>
Комитет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 348,7
0,0
0,0
300,0
1 842,2
2 233,0
2 451,9
2521,6

КС
49 330,3
29 593,7
9 601,8
10 134,8
0,0
0,0
0,0
74 037,2
14 868,7
24 335,4
16 149,5
13 183,6
5 500,0
0,0
0,0

Областной бюджет
197 321,2
118 375,1
38 407,1
40 539,0
0,0
0,0
0,0
325 049,1
118 375,1
97 341,7
64 597,8
44 734,5
0,0
0,0
0,0
<**>
КС
197 321,2
118 375,1
38 407,1
40 539,0
0,0
0,0
0,0
325 049,1
118 375,1
97 341,7
64 597,8
44 734,5
0,0
0,0
0,0

Федеральный бюджет
1 515 145,0
908 951,4
294 912,0
311 281,6
0,0
0,0
0,0
2 152 415,5
908 951,4
747 445,4
496 018,7
0,0
0,0
0,0
0,0
<**>
КС
1 515 145,0
908 951,4
294 912,0
311 281,6
0,0
0,0
0,0
2 152 415,5
908 951,4
747 445,4
496 018,7
0,0
0,0
0,0
0,0

Внебюджетные средства
130 000,0
0,0
10 000,0
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
605 000,0
0,0
250 000,0
250 000,0
5 000,0
40 000,0
40 000,0
20 000,0
<***>
ДЭРиИ
130 000,0
0,0
10 000,0
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
605 000,0
0,0
250 000,0
250 000,0
5 000,0
40 000,0
40 000,0
20 000,0


--------------------------------

<*> В соответствии с объемом финансирования, предусмотренным бюджетом Волгограда на соответствующий период.
<**> Постановление Администрации Волгоградской области от 08 февраля 2016 г. в„– 46-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области".
<***> Дополнительное соглашение от 09 июня 2021 г. в„– 1 к инвестиционному соглашению о размещении объекта социально-культурного назначения "Парк отдыха и туризма "Санаторный" в Кировском районе Волгограда" от 25 мая 2020 г. в„– 13, заключенное между администрацией Волгограда и обществом с ограниченной ответственностью "ИнвестТехСтрой".

Комитет молодежной
политики и туризма
администрации Волгограда"





Приложение 3
к постановлению
администрации Волгограда
от 25.01.2023 в„– 66

"Приложение 3
к муниципальной программе
"Создание условий для развития
туризма на территории Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 в„– 1894

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДА" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА),
В РАЗРЕЗЕ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
ВОЛГОГРАДА

Статус
Главные распорядители бюджетных средств Волгограда
Объем финансирования (тыс. руб.)
Итого по Программе, мероприятию
(тыс. руб.)
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Создание условий для развития туризма на территории Волгограда"
Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда (далее - КМП)
-
-
300,0
1 842,2
2 233,0
2 451,9
2 521,6
9 348,7
Комитет по строительству администрации Волгограда (далее - КС)
1 042 195,2
869 122,5
576 766,0
57 918,1
5 500,0
-
-
2 551 501,8
Департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда (далее - ДЭРиИ)
-
250 000,0
250 000,0
5 000,0
40 000,0
40 000,0
20 000,0
605 000,0
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования комплексной туристической схемы
КМП
-
-
-
614,1
727,7
800,7
823,9
2 966,4
Мероприятие: продвижение волгоградского туристического продукта на российском и мировом рынках
КМП
-
-
300,0
1 228,1
1 455,3
1 601,2
1 647,7
6 232,3
Мероприятие: разработка аудиогидов и механизмов дополненной реальности для наполнения комплексной системы информирования туристов и жителей города (в рамках реализации мероприятий проекта "Умный город")
КМП
-
-
-
-
50,0
50,0
50,0
150,0
Мероприятие: обустройство территории наб. 62-й Армии
КС
1 042 195,2
869 122,5
576 766,0
55 918,1
-
-
-
2 544 001,8
Мероприятие: строительство объекта "Парк отдыха и туризма "Санаторный" в Кировском районе Волгограда
ДЭРиИ
-
250 000,0
250 000,0
5 000,0
40 000,0
40 000,0
20 000,0
605 000,0
Мероприятие: обустройство нижней террасы Центральной набережной Волгограда от бронекатера БК-13 до моста через р. Волгу
КС
-
-
-
2 000,0
5 500,0
-
-
7 500,0

Комитет молодежной
политики и туризма
администрации Волгограда"





Приложение 4
к постановлению
администрации Волгограда
от 25.01.2023 в„– 66

"Приложение 4
к муниципальной программе
"Создание условий для развития
туризма на территории Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 в„– 1894

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, СОЗДАВАЕМОГО (ПРИОБРЕТАЕМОГО) В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДА"

в„– п/п
Наименование имущества (объекта)
Мощность объекта
Количество (ед.)
Срок начала и окончания строительства (реконструкции) и (или) приобретения объекта
Стоимость (тыс. руб.)
всего
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Строительство (реконструкция) объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-й Армии. Корректировка"
Длина проектируемых подпорных стен 1319 п. м
1
2019 - 2022 годы
2 544 001,8
66 537,2
325 049,1
2 152 415,5
-
Площадь благоустройства 164640 кв. м
0
Продолжение строительства (реконструкции) объекта 2019 год
1 042 195,2
14 868,7
118 375,1
908 951,4
-
0
Продолжение строительства (реконструкции) объекта 2020 год
869 122,5
24 335,4
97 341,7
747 445,4
-
0
Продолжение строительства (реконструкции) объекта 2021 год
576 766,0
16 149,5
64 597,8
496 018,7
-
1
Окончание строительства (реконструкции) объекта 2022 год
55 918,1
11 183,6
44 734,5
-
-
2.
Строительство объекта "Парк отдыха и туризма "Санаторный" в Кировском районе Волгограда
Площадь земельного участка под размещение парка не менее 340312 кв. м
1
2020 - 2025 годы
605 000,0
-
-
-
605 000,0
0
Начало строительства объекта 2020 год
250 000,0
-
-
-
250 000,0
0
Продолжение строительства объекта 2021 год
250 000,0
-
-
-
250 000,0
0
Продолжение строительства объекта 2022 год
5 000,0
-
-
-
5 000,0
0
Продолжение строительства объекта 2023 год
40 000,0
-
-
-
40 000,0
0
Продолжение строительства объекта 2024 год
40 000,0
-
-
-
40 000,0
1
Продолжение строительства объекта 2025 год
20 000,0
-
-
-
20 000,0
3.
Стационарные таблички к объектам туристического показа с нанесением QR-кодов

100
2021 - 2025 годы
150,0
150,0
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
29
2022 год
0,0
0,0
-
-
-
15
2023 год
50,0
50,0
-
-
-
40
2024 год
50,0
50,0
-
-
-
16
2025 год
50,0
50,0
-
-
-

Комитет молодежной
политики и туризма
администрации Волгограда"





Приложение 5
к постановлению
администрации Волгограда
от 25.01.2023 в„– 66

"Приложение 5
к муниципальной программе
"Создание условий для развития
туризма на территории Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 в„– 1894

ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДА"

в„– п/п
Наименование мероприятия
Расчет затрат (с пояснениями)
Нормативная ссылка
1
2
3
4
1.
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования комплексной туристической схемы
2021 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены
Постановление администрации Волгограда от 18 декабря 2019 г. в„– 1473 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания",
решения Волгоградской городской Думы от 20 декабря 2021 г. в„– 58/905 "О бюджете Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов",
от 22 декабря 2022 г. в„– 80/1125 "О бюджете Волгограда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
2022 год
Расходы на проведение мероприятия составят 614,1 тыс. рублей, в том числе субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 614,1 тыс. рублей
2023 год
Расходы на проведение мероприятия составят 727,7 тыс. рублей, в том числе субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 727,7 тыс. рублей
2024 год
Расходы на проведение мероприятия составят 800,7 тыс. рублей, в том числе субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 800,7 тыс. рублей
2025 год
Расходы на проведение мероприятия составят 823,9 тыс. рублей, в том числе субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 823,9 тыс. рублей
2.
Мероприятие: внедрение интерактивной (3D) карты территории Волгограда на основе комплексной туристической схемы, в том числе мобильного приложения
2021 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены

2022 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены
2023 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены
2024 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены
2025 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены
3.
Мероприятие: мониторинг, разработка и реализация программы событийного, делового и детского туризма
2021 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены

2022 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены
2023 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены
2024 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены
2025 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены
4.
Мероприятие: продвижение волгоградского туристического продукта на российском и мировом рынках
2021 год
Расходы на проведение мероприятия составят 300 тыс. рублей, в том числе услуги по организации и проведению гибридного фестиваля детского туризма "Вместе" - 300 тыс. рублей
Постановление администрации Волгограда от 18 декабря 2019 г. в„– 1473 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания",
решения Волгоградской городской Думы от 22 декабря 2020 г. в„– 38/640 "О бюджете Волгограда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов",
от 20 декабря 2021 г. в„– 58/905 "О бюджете Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов",
от 22 декабря 2022 г. в„– 80/1125 "О бюджете Волгограда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
2022 год
Расходы на проведение мероприятия составят 1 228,1 тыс. рублей, в том числе субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 1 228,1 тыс. рублей
2023 год
Расходы на проведение мероприятия составят 1 455,3 тыс. рублей, в том числе субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 1 455,3 тыс. рублей
2024 год
Расходы на проведение мероприятия составят 1 601,2 тыс. рублей, в том числе субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 1 601,2 тыс. рублей
2025 год
Расходы на проведение мероприятия составят 1 647,7 тыс. рублей, в том числе субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 1 647,7 тыс. рублей
5.
Мероприятие: разработка аудиогидов и механизмов дополненной реальности для наполнения комплексной системы информирования туристов и жителей города (в рамках реализации мероприятий проекта "Умный город")
2021 год
Мероприятие реализуется без финансирования
Постановление администрации Волгограда от 18 декабря 2019 г. в„– 1473 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания",
решения Волгоградской городской Думы от 22 декабря 2020 г. в„– 38/640 "О бюджете Волгограда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", от 20 декабря 2021 г. в„– 58/905 "О бюджете Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", от 22 декабря 2022 г. в„– 80/1125 "О бюджете Волгограда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
2022 год
Мероприятие реализуется без финансирования
2023 год
Расходы на проведение мероприятия составят 50,0 тыс. рублей, в том числе изготовление и установка стационарных табличек к объектам туристического показа с нанесением QR-кодов - 50,0 тыс. рублей
2024 год
Расходы на проведение мероприятия составят 50,0 тыс. рублей, в том числе изготовление и установка стационарных табличек к объектам туристического показа с нанесением QR-кодов - 50,0 тыс. рублей
2025 год
Расходы на проведение мероприятия составят 50,0 тыс. рублей, в том числе изготовление и установка стационарных табличек к объектам туристического показа с нанесением QR-кодов - 50,0 тыс. рублей
6.
Мероприятие:
участие в реализации мероприятия по созданию, внедрению, продвижению и обеспечению работоспособности единого интернет-портала, содержащего информацию о мероприятиях учреждений культуры, физической культуры и спорта, туристско-информационных центров Волгоградской области (в рамках регионального проекта "Создание единого информационного пространства в сфере культуры, туризма, физической культуры и спорта Волгоградской области")
2022 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены

2023 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены
2024 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены
2025 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены
7.
Мероприятие: обустройство территории наб. 62-й Армии
2019 год
Расходы на мероприятие составят 1 042 195,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 14 868,7 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 118 375,1 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 908 951,4 тыс. рублей.
Строительство (реконструкция) объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда с целью содействия развитию въездного и внутреннего туризма
Решения Волгоградской городской Думы от 21 декабря 2018 г. в„– 5/113 "О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", от 20 декабря 2019 г. в„– 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", от 22 декабря 2020 г. в„– 38/640 "О бюджете Волгограда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", от 20 декабря 2021 г. в„– 58/905 "О бюджете Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов",
постановление Администрации Волгоградской области от 08 февраля 2016 г. в„– 46-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области"
2020 год
Расходы на мероприятие составят 869 122,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 24 335,4 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 97 341,7 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 747 445,4 тыс. рублей.
Строительство (реконструкция) объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда с целью содействия развитию въездного и внутреннего туризма
2021 год
Расходы на мероприятие составят 576 766,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 16 149,5 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 64 597,8 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 496 018,7 тыс. рублей.
Строительство (реконструкция) объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда с целью содействия развитию въездного и внутреннего туризма
2022 год
Расходы на мероприятие 55 918,1 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета - 44 734,5 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 11 183,6 тыс. рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09 августа 2021 г. в„– 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" после прохождения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства сумма расходов на мероприятие будет скорректирована. При этом за счет невозврата средств остатка субсидии за 2019 год по 3-му этапу сохраняется потребность в средствах для окончательной оплаты работ по муниципальному контракту от 15 октября 2018 г. в„– 1063565 на выполнение комплекса работ по строительству (реконструкции) объекта "Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-й Армии. Корректировка 3-й этап" в размере 72 866,9 тыс. рублей
8.
Мероприятие: строительство объекта "Парк отдыха и туризма "Санаторный" в Кировском районе Волгограда
2020 год
Расходы на мероприятие составят 250 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных средств - 250 000,0 тыс. рублей.
Строительство объекта "Парк отдыха и туризма "Санаторный" в Кировском районе Волгограда
Инвестиционное соглашение о размещении объекта социально-культурного назначения "Парк отдыха и туризма "Санаторный" в Кировском районе Волгограда" от 25 мая 2020 г. в„– 13, заключенное между администрацией Волгограда и обществом с ограниченной ответственностью "ИнвестТехСтрой"
2021 год
Расходы на мероприятие составят 250 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных средств - 250 000,0 тыс. рублей.
Строительство объекта "Парк отдыха и туризма "Санаторный" в Кировском районе Волгограда
2022 год
Расходы на мероприятие составят 5 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных средств - 5 000,0 тыс. рублей.
Строительство объекта "Парк отдыха и туризма "Санаторный" в Кировском районе Волгограда. Проектирование 2-го этапа парка: разработка генерального плана парка отдыха и туризма "Санаторный"
2023 год
Расходы на мероприятие составят 40 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных средств - 40 000,0 тыс. рублей.
Строительство объекта "Парк отдыха и туризма "Санаторный" в Кировском районе Волгограда
2024 год
Расходы на мероприятие составят 40 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных средств - 40 000,0 тыс. рублей.
Строительство объекта "Парк отдыха и туризма "Санаторный" в Кировском районе Волгограда
2025 год
Расходы на мероприятие составят 20 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных средств - 20 000,0 тыс. рублей.
Строительство объекта "Парк отдыха и туризма "Санаторный" в Кировском районе Волгограда
9.
Мероприятие: изготовление и установка указателей к объектам туристского показа
2021 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены

2022 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены
2023 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены
2024 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены
2025 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены
10.
Мероприятие: содействие в создании и функционировании туристских информационных центров на территории точек прибытия
2021 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены

2022 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены
2023 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены
2024 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены
2025 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены
11.
Мероприятие: обеспечение стоянок речных судов объектами потребительского рынка, в том числе распространяющими сувенирную продукцию
2022 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены

2023 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены
2024 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены
2025 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены
12.
Мероприятие: формирование благоприятной городской среды на основе создания зон туристической активности
2021 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены

2022 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены
2023 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены
2024 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены
13.
Мероприятие: обустройство нижней террасы Центральной набережной Волгограда от бронекатера БК-13 до моста через р. Волгу
2022 год
Расходы на мероприятие составят 2 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 2 000,0 тыс. рублей.
Расходы на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнение инженерных изысканий в соответствии со справочниками базовых цен на инженерные изыскания и проектные работы для строительства
Решения Волгоградской городской Думы от 20 декабря 2021 г. в„– 58/905 "О бюджете Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", от 22 декабря 2022 г. в„– 80/1125 "О бюджете Волгограда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
2023 год
Расходы на мероприятие составят 5 500,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 5 500,0 тыс. рублей.
Расходы на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнение инженерных изысканий в соответствии со справочниками базовых цен на инженерные изыскания и проектные работы для строительства
14.
Мероприятие: реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города
2022 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. в„– 2581 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление государственной поддержки региональных программ по проектированию туристского кода центра города"
2023 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены
2024 год
Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены

Комитет молодежной
политики и туризма
администрации Волгограда"


------------------------------------------------------------------