Постановление администрации городского округа - г. Камышин Волгоградской обл. от 29.12.2023 N 2063-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 30.12.2020 N 1686-п "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2023 г. в„– 2063-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН ОТ 30.12.2020 в„– 1686-П "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН"

В соответствии с решениями Камышинской городской Думы от 05.12.2023 в„– 4/21 "О бюджете городского округа - город Камышин на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", от 21.12.2023 в„– 5/24 "О внесении изменений в решение Камышинской городской Думы от 08 декабря 2022 года в„– 46/325 "О бюджете городского округа - город Камышин на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", руководствуясь постановлением Администрации городского округа - город Камышин от 06.09.2016 в„– 1505-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ", Уставом городского округа - город Камышин, Администрация городского округа - город Камышин постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин", утвержденную постановлением Администрации городского округа - город Камышин от 30.12.2020 в„– 1686-п, следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин (далее - Комитет по культуре Администрации городского округа)
Соисполнители муниципальной программы

Исполнители муниципальной программы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Камышинский историко-краеведческий музей" (далее - МБУК КИКМ);
Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Текстильщик" (далее - МБУ "ДК "Текстильщик");
Муниципальное автономное учреждение культуры Центр культуры и досуга "Дружба" (далее - МАУК ЦКД "Дружба");
Муниципальное бюджетное учреждение "Парк культуры и отдыха им. Комсомольцев-добровольцев" (далее - МБУ "Парк культуры и отдыха");
Муниципальное автономное учреждение "Камышинский драматический театр" (далее - МАУ "КДТ");
Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная городская библиотечная система" (далее - МКУК ЦГБС);
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств городского округа - город Камышин (далее - МБУ ДО ДШИ);
Муниципальное казенное учреждение "Центр ресурсного обеспечения деятельности учреждений культуры городского округа - город Камышин" (далее - МКУ "Центр ресурсного обеспечения")
Подпрограммы муниципальной программы
1. Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций";
2. Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности";
3. Подпрограмма "Организация театральной деятельности";
4. Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения";
5. Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры";
6. Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"
Цели муниципальной программы
- обеспечение населения условиями и услугами, предоставляемыми учреждениями сферы культуры, для приобщения граждан к участию в культурной жизни на территории городского округа - город Камышин
Задачи муниципальной программы
- сохранение и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей и обеспечение к ним доступа граждан;
- формирование условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города Камышина;
- удовлетворение и создание духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве, а также организация общегородских мероприятий;
- обеспечение равного доступа к услугам, информации, культурным ценностям и развитие интеллектуального уровня населения;
- создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры;
- обеспечение устойчивого функционирования учреждений культуры и Комитета по культуре Администрации городского округа в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения
Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации
1. Количество опубликованных музейных предметов основного Музейного фонда, опубликованных на экспозициях, выставках, - 5 650 ед.;
2. Число посетителей музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков и лекций, - 28 150 чел.;
3. Динамика объема музейного фонда по сравнению с предыдущим периодом - 100,2%;
4. Количество музейных предметов, прошедших формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности, - 63 585 ед.;
5. Доля музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию, к общему объему музейного фонда - 0,3%;
6. Количество музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию, - 186 ед.;
7. Динамика количества созданных экспозиций (выставок) в стационарных условиях по сравнению с предыдущим отчетным периодом - 100%;
8. Количество экспозиций (выставок) музеев, выездных выставок - 42 ед.;
9. Доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУК КИКМ - 100%;
10. Площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУК КИКМ, - 3 146 кв. м;
11. Количество технически оснащенных муниципальных музеев - 1 ед.;
12. Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" - 70,8%;
13. Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик" - 68,2%;
14. Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик" - 100%;
15. Число зрителей, посещающих концертные программы МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", - 33 150 чел.;
16. Число зрителей, посещающих концертные программы МБУ "ДК "Текстильщик", - 16 200 чел.;
17. Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) по сравнению с предыдущим отчетным периодом в МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%;
18. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха" - 363 ед.;
19. Доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий МБУ "ДК "Текстильщик" - 45%;
20. Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУК ЦКД "Дружба" - 100%;
21. Динамика количества клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МБУ "ДК "Текстильщик" - 100%;
22. Количество клубных формирований МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" - 41 ед.;
23. Динамика числа зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба", к предыдущему отчетному периоду - 101%;
24. Число зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба", - 73 000 чел.;
25. Доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%;
26. Площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУ "Парк культуры и отдыха", - 69 782 кв. м;

27. Доля выполненных работ по благоустройству и озеленению территории МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%;
28. Площадь территории, подлежащая благоустройству и озеленению МБУ "Парк культуры и отдыха", - 69 782 кв. м.;
29. Охват населения информированием о деятельности в сфере "Культура" - 14,1%;
30. Количество отремонтированных муниципальных домов культуры - 1 ед.;
31. Динамика числа зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки), к предыдущему отчетному периоду - 100%;
32. Число зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки), - 42 101 чел.;
33. Число посещений театров малых городов - 50 920 чел.;
34. Доля новых и (или) капитально возобновленных постановок в текущем репертуаре МАУ "КДТ" - 14%;
35. Количество новых (капитально возобновленных) постановок МАУ "КДТ" - 6 ед.;
36. Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУ "КДТ" - 100%;
37. Количество клубных формирований МАУ "КДТ" - 2 ед.;
38. Динамика количества проведенных спектаклей по сравнению с предыдущим отчетным периодом - 100%;
39. Количество организованных спектаклей - 280 ед.;
40. Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий МАУ "КДТ" по сравнению с предыдущим отчетным периодом - 100%;
41. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУ "КДТ" - 5 ед.;
42. Количество посещений библиотек (на одного жителя в год) - 5,96 раза;
43. Охват населения библиотечным обслуживанием - 40,8%;
44. Количество размещенных материалов МКУК ЦГБС (выставки, презентации) в социальных сетях - 15 ед.;
45. Доля переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту в общем количестве муниципальных библиотек - 14,3%;
46. Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности - 63 300 человеко-часов;
47. Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам - 198 500 человеко-часов;
48. Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами - 1 ед.;
49. Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств - 1 ед.;
50. Количество учреждений, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения", - 6 ед.;
51. Количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения", - 0 ед.;
52. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Волгоградской области - 100%
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в 2021 - 2026 годах в один этап
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 1 478 422,7 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 186 466,8 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 71 673,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 862,7 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 93 576,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 519,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 2 860,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 18 356,8 тыс. рублей.
- 2022 год - 238 671,2 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 59 977,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 5 413,4 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 106 873,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 35 391,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 67 738,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 4 082,1 тыс. рублей.
- 2023 год - 232 864,8 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 54 575,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 776,5 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 125 405,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 14 612,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 35 127,8 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 17 756,3 тыс. рублей.
- 2024 год - 291 214,8 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 67 206,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 177 400,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 36 217,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 10 391,4 тыс. рублей.
- 2025 год - 263 024,7 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 61 317,8 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 159 695,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 31 201,1 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 10 810,3 тыс. рублей.
- 2026 год - 266 180,4 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 61 405,3 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 158 363,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 32 133,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 14 278,1 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
- сохранение доли населения города, посещающего учреждения сферы культуры;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы не менее 8,0%".

1.2. Раздел 1 изложить в следующей редакции:

"1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы

Культура играет большую роль в социально-экономическом развитии городского округа - город Камышин. Реализация государственной культурной политики на муниципальном уровне - это развитие и реализация культурного, образовательного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом.
В настоящее время отрасль культуры состоит из шести муниципальных учреждений культуры: МБУК КИКМ, МБУ "ДК "Текстильщик", МКУК ЦГБС, МАУ "КДТ", МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "Парк культуры и отдыха", 1 учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры МБУ ДО ДШИ и учреждения МКУ "Центр ресурсного обеспечения", обеспечивающего деятельность данных учреждений.
Анализ состояния муниципальной сферы культуры в Камышине показывает, что материально-техническая оснащенность большинства муниципальных учреждений сферы культуры недостаточная, здания учреждений не полностью соответствуют современным требованиям к комфортному пребыванию населения, что влияет на качество предоставляемых ими услуг.
На сегодняшний день имеющееся на базе учреждений сферы культуры и дополнительного образования оборудование имеет более 68% износ и требует постоянного ремонта. Неудовлетворительным остается материально-техническая оснащенность большинства учреждений, здания требуют ежегодного текущего ремонта, т.к. их основная часть размещена в типовых зданиях постройки 59 - 70-х годов прошлого столетия. Реализация этих мероприятий учреждениями в сфере культуры и дополнительного образования планируются за счет средств от приносящей доход деятельности и участия в конкурсах.
Продолжается процесс старения фондов библиотек. Библиотечный фонд на данный момент содержит 67,6% устаревшей и ветхой литературы, существует необходимость приобретения изданий на съемных носителях и оформления подписки на доступ к электронным библиотечным системам. Несовременный интерьер филиалов МКУК ЦГБС и неэргономично организованное библиотечное пространство, отсутствие специально оборудованных и подготовленных помещений для проведения культурно-просветительских мероприятий снижают привлекательность библиотек для населения.
Для развития театрального искусства требуется решение вопросов, связанных с созданием комфорта зрителям во время показа, материально-техническим оснащением, и привлечение новых высококвалифицированных профильных специалистов. Необходимо участие труппы в международных, всероссийских, региональных фестивалях и конкурсах, осуществление гастрольной деятельности не только на территории Камышина, Волгоградской области, но и за их пределами. Важнейшим фактором привлекательности для зрителей учреждений исполнительского мастерства является степень обновляемости их репертуара и повышение творческого уровня актерского состава.
В рамках реализации муниципальной программы учреждениями культурно-досугового типа планируется проведение культурно-массовых мероприятий, создание в культурно-досуговых учреждениях комфортных условий для отдыха, общения и занятий творчеством различных категорий населения.
В МАУК ЦКД "Дружба" расположены два зала - Большой киноконцертный зал на 390 мест и Малый кинозал на 32 места, обустроенные цифровым кинооборудованием и мягкими современными креслами. В киноконцертных залах проходят городские массовые мероприятия, а также мероприятия для детей младшего и среднего школьного возраста, семейные праздники.
В МБУ "ДК "Текстильщик" расположены 3 зала. В большом концертном зале на 670 мест проходят собрания, концертные программы, фестивали и конкурсы различного уровня, выступления творческих коллектив. В двух малых залах вместимостью 200 и 80 мест проводятся конференции, круглые столы, мероприятия малых форм для людей пожилого возраста, для детей и подростков, для людей с ограниченными возможностями, молодежи. Для привлечения большего количества зрителей необходима регулярная постановка новых концертных программ и освещение данных мероприятий в средствах массовой информации. На базе МБУ "ДК "Текстильщик" организованно движение волонтеров культуры. В 2020 году в его состав входит 16 человек. В целях стимулирования их работы необходима поддержка добровольческой организации.
МБУ "Парк культуры и отдыха" работает в сфере организации массового отдыха населения. В МБУ "Парк культуры и отдыха", преимущественно в летнее время, функционируют кафе, городок аттракционов, детский городок, имеется фонтан и сценическая площадка, зимой заливается каток, сооружаются ледяные горки. На территории МБУ "Парк культуры и отдыха" расположены 23 аттракциона, из них 39,1% требуют текущего ремонта. Все аттракционы требуют ежегодного освидетельствования технического состояния и испытания несущей способности. Также территория парка нуждается в сохранении и проведении комплексных работ по благоустройству.
В целях обеспечения сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса МБУК КИКМ проводятся мероприятия по сохранению территории и музейных предметов. Экспозиционные площади (ул. Советская, 1) устарели на 90%. Для актуализации информации и представленной экспонатуры, требуется продолжение реэкспозиции зала Воинской Славы и обновление зала "Почетные граждане города".
Система дополнительного образования в сфере культуры представлена учреждением МБУ ДО ДШИ. В МБУ ДО ДШИ обучаются в среднем 1400 учащихся. Задачей учреждения является: обеспечение потребностей жителей города в услугах по предоставлению дополнительного предпрофессионального и общеразвивающего образования в сфере культуры и искусства для личностного развития, профессионального самоопределения, развития творческих способностей детей (в области музыкально-художественного образования и эстетического воспитания). В ДШИ созданы творческие детские коллективы, регулярно выступающие на школьных и городских концертах, фестивалях и конкурсах различных уровней.
Образовательный процесс обеспечен специальным оборудованием, но имеется потребность в обновлении музыкальных инструментов. Большая часть музыкальных инструментов находится в эксплуатации более 50 лет и нуждается в замене.
Для обеспечения качественных современных условий реализации дополнительных общеобразовательных, в том числе дополнительных предпрофессиональных программ в области культуры требуется модернизация материально-технической базы ДШИ, в том числе оснащение современным оборудованием, техникой и учебными материалами. Также необходимо проведение капитального ремонта зданий ДШИ, средний износ которых составляет 52,2%.
Во исполнение подпункта "в" пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 в„– 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" городской округ - город Камышин активно включился в реализацию регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" в части модернизации ДШИ, реконструкции и капитального ремонта зданий ДШИ, обеспечения школ музыкальными инструментами, средствами обучения, информационно-техническим оснащением, что послужит достижению нового качества образования в ДШИ и привлечению новых обучающихся.
Предлагаемая муниципальная программа направлена на решение проблем в деятельности учреждений сферы культуры, сохранения и развития культурного потенциала города, повышение качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры, при сохранении их доступности.
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
1) финансовые риски, в том числе такие как:
- недостаточность финансирования муниципальной программы из федерального бюджета, областного бюджета и бюджета городского округа - город Камышин, отдельных ее мероприятий, возникновение в ходе реализации мероприятия муниципальной программы необходимости увеличения объемов финансирования в связи с предписаниями контрольно-надзорных органов;
- возникновение обстоятельств непреодолимой силы, которые могут повлиять на привлечение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- расходование запланированных средств не в полном объеме.
Способами ограничения таких рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования (своевременный анализ расходования средств и перераспределение высвободившихся средств на другие мероприятия муниципальной программы, в том числе недофинансированные);
- привлечение внебюджетных источников;
2) организационные риски. Уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов, заключения муниципальных контрактов, договоров. Минимизации риска неисполнения муниципальных контрактов на закупки товаров, работ и услуг будет способствовать более тщательная проработка документации, используемой при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;
3) социальные риски. Достижение поставленных целей и задач муниципальной программы зависит от общественной оценки и поддержки проводимых мероприятий. Преодоление риска может быть осуществлено путем проведения активной информационно-разъяснительной работы среди населения, установления взаимодействия и постоянных контактов с институтами гражданского общества, в том числе рассмотрения проблемных вопросов Общественным советом при Комитете по культуре Администрации городского округа.".
1.3. Раздел 2 изложить в следующей редакции:

"2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной
программы

Основной целью программы является обеспечение населения условиями и услугами, предоставляемыми учреждениями сферы культуры, для приобщения граждан к участию в культурной жизни на территории городского округа - город Камышин.
Достижение цели муниципальной программы предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач через реализацию подпрограмм:
подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций" - сохранение и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей и обеспечение к ним доступа граждан;
подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности" - формирование условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города Камышина;
подпрограмма "Организация театральной деятельности" - удовлетворение и создание духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве, а также организация общегородских мероприятий;
подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения" - обеспечение равного доступа к услугам, информации, культурным ценностям и развитие интеллектуального уровня населения;
подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры" - создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры;
подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры" - обеспечение устойчивого функционирования учреждений культуры и Комитета по культуре Администрации городского округа в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения.
Срок реализации мероприятий муниципальной программы 2021 - 2026 годы в один этап.".
1.4. Раздел 3 изложить в следующей редакции:

"3. Целевые показатели достижения целей и решения задач,
ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной
программы

Основными целевыми показателями достижения целей и решения задач муниципальной программы являются:
количество опубликованных музейных предметов основного Музейного фонда, опубликованных на экспозициях, выставках;
число посетителей музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков и лекций;
динамика объема музейного фонда по сравнению с предыдущим периодом;
количество музейных предметов, прошедших формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности;
доля музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию к общему объему музейного фонда;
количество музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию;
динамика количества созданных экспозиций (выставок) в стационарных условиях по сравнению с предыдущим отчетным периодом;
количество экспозиций (выставок) музеев, выездных выставок;
доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУК КИКМ;
площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУК КИКМ;
количество технически оснащенных муниципальных музеев;
средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик";
средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик";
доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик";
число зрителей, посещающих концертные программы МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик";
число зрителей, посещающих концертные программы МБУ "ДК "Текстильщик";
динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) по сравнению с предыдущим отчетным периодом в МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха";
количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха";
доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий МБУ "ДК "Текстильщик";
динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУК ЦКД "Дружба";
динамика количества клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МБУ "ДК "Текстильщик";
количество клубных формирований МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик";
динамика числа зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба", к предыдущему отчетному периоду;
число зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба";
доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУ "Парк культуры и отдыха";
площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУ "Парк культуры и отдыха";
доля выполненных работ по благоустройству и озеленению территории МБУ "Парк культуры и отдыха";
площадь территории, подлежащая благоустройству и озеленению МБУ "Парк культуры и отдыха";
охват населения информированием о деятельности в сфере "Культура";
количество отремонтированных муниципальных домов культуры;
динамика числа зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки) к предыдущему отчетному периоду;
число зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки);
число посещений театров малых городов;
доля новых и (или) капитально возобновленных постановок в текущем репертуаре МАУ "КДТ";
количество новых (капитально возобновленных) постановок МАУ "КДТ";
динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУ "КДТ";
количество клубных формирований МАУ "КДТ";
динамика количества проведенных спектаклей по сравнению с предыдущим отчетным периодом;
количество организованных спектаклей;
динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий МАУ "КДТ" по сравнению с предыдущим отчетным периодом;
количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУ "КДТ";
количество посещений библиотек (на одного жителя в год);
охват населения библиотечным обслуживанием;
количество размещенных материалов МКУК ЦГБС (выставки, презентации) в социальных сетях;
доля переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту в общем количестве муниципальных библиотек;
количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности;
количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам;
количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;
количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств;
количество учреждений, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения";
количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения";
отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Волгоградской области.
Перечень целевых показателей муниципальной программы представлен в приложении 1 к муниципальной программе.
При достижении целевых показателей ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы является сохранение доли населения города, посещающего учреждения сферы культуры; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы не менее 8,0%.".
1.5. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

"4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы

Муниципальная программа содержит шесть подпрограмм, которые взаимоувязаны с задачами и ожидаемыми результатами муниципальной программы и направлены на реализацию ее цели.
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций" предусматривает следующие мероприятия:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
обновление зала "Палеонтология";
реализация проекта местных инициатив "Создание брендового маршрута "Арбузное кольцо Камышина";
реализация проекта местных инициатив "Палеонтология";
субсидии на иные цели;
освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью;
техническое оснащение муниципальных музеев;
капитальный и текущий ремонт недвижимого и особо ценного движимого имущества;
материально-техническое обеспечение.
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности" предусматривает следующие мероприятия:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
субсидии на иные цели;
капитальный и текущий ремонт недвижимого и особо ценного движимого имущества;
реализация проекта местных инициатив "Праздничный Камышин";
реализация проекта местных инициатив "Уличный кинотеатр" в МАУК ЦКД "Дружба";
поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций;
развитие муниципальных домов культуры;
освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью;
организация поздравлений граждан, заслуживающих почести;
приобретение аттракциона "Ракушки";
реализация проекта местных инициатив "Редизайн аттракциона "ТИР";
реализация проекта местных инициатив "Текущий ремонт детской игровой комнаты" (фасад);
материально-техническое обеспечение;
реализация проекта местных инициатив "Благоустройство прилегающей территории МБУ "Дворец культуры "Текстильщик".
Подпрограмма "Организация театральной деятельности" предусматривает следующие мероприятия:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе:
создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре;
укрепление материально-технической базы муниципальных театров, включая приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая его доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы);
субсидии на иные цели;
освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью;
реализация проекта местных инициатив "Комфортный театр".
Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения" предусматривает следующие мероприятия:
обеспечение выполнения функций казенного учреждения;
создание модельных муниципальных библиотек;
реализация проекта местных инициатив "Текущий ремонт фасада здания Центральной городской библиотеки им. М. Шолохова";
реализация проекта местных инициатив "Ремонт библиотеки-филиала в„– 3".
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры" предусматривает следующие мероприятия:
предоставление дополнительного образования по предпрофессиональным и общеразвивающим программам (технической, художественной, физкультурно-спортивной, естественно-научной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности);
материально-техническое обеспечение;
приобретение в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств;
модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта;
капитальный и текущий ремонт недвижимого и особо ценного движимого имущества.
Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обеспечивающих учреждения культуры" предусматривает следующие мероприятия:
обеспечение выполнения функций казенного учреждения.
Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.".
1.6. Абзац первый раздела 5 изложить в следующей редакции:
"В рамках муниципальной программы предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями в сфере культуры.".
1.7. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы составляет 1 478 422,7 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 186 466,8 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 71 673,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 862,7 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 93 576,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 519,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 2 860,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 18 356,8 тыс. рублей.
- 2022 год - 238 671,2 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 59 977,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 5 413,4 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 106 873,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 35 391,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 67 738,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 4 082,1 тыс. рублей.
- 2023 год - 232 864,8 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 54 575,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 776,5 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 125 405,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 14 612,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 35 127,8 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 17 756,3 тыс. рублей.
- 2024 год - 291 214,8 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 67 206,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 177 400,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 36 217,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 10 391,4 тыс. рублей.
- 2025 год - 263 024,7 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 61 317,8 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 159 695,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 31 201,1 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 10 810,3 тыс. рублей.
- 2026 год - 266 180,4 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 61 405,3 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 158 363,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 32 133,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 14 278,1 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы, осуществляемое за счет федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации муниципальной программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципальных заданий, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для исполнения бюджетных смет, определен в соответствии с локальными актами Комитета по культуре Администрации городского округа на обеспечение функций главных распорядителей средств бюджета городского округа - город Камышин (включая подведомственные им казенные учреждения).
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной программы на 2021 - 2026 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг - на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год, в части расходов на иные цели расчет осуществляется в соответствии с условиями кредитного договора.
Расходы на проведение общегородских мероприятий рассчитываются на основании сметной документации, разработанной и утвержденной Комитетом по культуре Администрации городского округа.
Расходы на проведение мероприятий по организации поздравлений граждан, реализацию проектов местных инициатив, освещение в СМИ информации, техническое оснащение, капитальный и текущий ремонт рассчитываются на основании проектно-сметной документации и коммерческих предложений поставщиков товаров (услуг).
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий муниципальной программы определено по направлениям реализации подпрограмм.
Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин представлены в приложении 4 к муниципальной программе.".
1.8. Раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Механизмы реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя:
планирование и прогнозирование;
разработку и принятие нормативных правовых актов, способствующих решению задач муниципальной программы;
организационную структуру управления реализацией муниципальной программой (определение состава, функций и согласованности звеньев всех уровней управления).
Механизм реализации муниципальной программы основан на принципах партнерства, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей муниципальной программы.
Комитет по культуре Администрации городского округа как ответственный исполнитель муниципальной программы:
управляет реализацией муниципальной программы;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые и организационно-распорядительные документы, необходимые для реализации муниципальной программы;
определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;
при уточнении объема финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы при необходимости инициирует внесение изменений в основные параметры муниципальной программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы, состав участников программных мероприятий;
осуществляет ежегодной контроль за ходом реализации муниципальной программы.
Исполнителями муниципальной программы являются:
1) МБУК КИКМ;
2) МБУ "ДК "Текстильщик";
3) МАУК ЦКД "Дружба";
4) МБУ "Парк культуры и отдыха";
5) МАУ "КДТ";
6) МКУК ЦГБС;
7) МБУ ДО ДШИ;
8) МКУ "Центр ресурсного обеспечения".
Исполнители программы:
несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств;
участвуют в формировании предложений по мероприятиям муниципальной программы;
выполняют мероприятия муниципальной программы в соответствии с утвержденными сроками и в рамках выделенного бюджетного финансирования;
подготавливают и предоставляют в Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы.
При реализации мероприятий муниципальной программы товары (работы, услуги) приобретаются в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.".
1.9. В подпрограмме "Сохранение музейно-выставочных коллекций":
1.9.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:
1.9.1.1. Позицию, касающуюся целевых показателей муниципальной программы, их значений на последний год реализации, изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации
1. Количество опубликованных музейных предметов основного Музейного фонда, опубликованных на экспозициях, выставках, - 5 650 ед.;
2. Число посетителей музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков и лекций, - 28 150 чел.;
3. Динамика объема музейного фонда по сравнению с предыдущим периодом - 100,2%;
4. Количество музейных предметов, прошедших формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности, - 63 585 ед.;
5. Доля музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию, к общему объему музейного фонда - 0,3%;
6. Количество музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию, - 186 ед.;
7. Динамика количества созданных экспозиций (выставок) в стационарных условиях по сравнению с предыдущим отчетным периодом - 100%;
8. Количество экспозиций (выставок) музеев, выездных выставок - 42 ед.;
9. Доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУК КИКМ - 100%;
10. Площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУК КИКМ, - 3 146 кв. м;
11. Количество технически оснащенных муниципальных музеев - 1 ед.".

1.9.1.2. Позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

"Сроки и этапы реализации подпрограммы
2021 - 2026 годы - реализация в 1 этап".

1.9.1.3. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 114 812,8 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 15 074,8 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 6 839,3 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 7 485,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 403,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 750,0 тыс. рублей.
- 2022 год - 21 649,1 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 5 409,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 357,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 11 003,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 5 342,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 5 235,8 тыс. рублей.
- 2023 год - 24 961,5 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 4 483,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 132,9 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 9 595,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 492,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 6 881,9 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 4 000,0 тыс. рублей.
- 2024 год - 20 210,4 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 4 018,6 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 7 891,8 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 8 300,0 тыс. рублей.
- 2025 год - 16 458,5 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 3 035,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 5 923,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 7 500,0 тыс. рублей.
- 2026 год - 16 458,5 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 3 035,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 5 923,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 7 500,0 тыс. рублей.".

1.9.2. Абзац четвертый раздела 2 изложить в следующей редакции:
"Срок реализации мероприятий подпрограммы 2021 - 2026 годы в один этап.".
1.9.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

"4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
подпрограммы

Основным мероприятием подпрограммы является:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
обновление зала "Палеонтология";
реализация проекта местных инициатив "Создание брендового маршрута "Арбузное кольцо Камышина";
реализация проекта местных инициатив "Палеонтология";
субсидии на иные цели;
освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью;
техническое оснащение муниципальных музеев;
капитальный и текущий ремонт недвижимого и особо ценного движимого имущества;
материально-техническое обеспечение.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.".
1.9.4. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 114 812,8 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 15 074,8 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 6 839,3 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 7 485,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 403,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 750,0 тыс. рублей.
- 2022 год - 21 649,1 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 5 409,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 357,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 11 003,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 5 342,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 5 235,8 тыс. рублей.
- 2023 год - 24 961,5 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 4 483,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 132,9 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 9 595,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 492,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 6 881,9 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 4 000,0 тыс. рублей.
- 2024 год - 20 210,4 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 4 018,6 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 7 891,8 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 8 300,0 тыс. рублей.
- 2025 год - 16 458,5 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 3 035,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 5 923,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 7 500,0 тыс. рублей.
- 2026 год - 16 458,5 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 3 035,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 5 923,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 7 500,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципального задания, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг, работ, выполняемых МБУК КИКМ.
Расчет объема затрат на мероприятия подпрограммы на 2021 - 2026 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год, в части расходов на иные цели расчет осуществляется в соответствии с условиями кредитного договора.
Расходы на реализацию проектов местных инициатив, освещение в СМИ информации, техническое оснащение, капитальный и текущий ремонт рассчитываются на основании проектно-сметной документации и коммерческих предложений поставщиков товаров (услуг).
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин представлены в приложении 4 к муниципальной программе.".
1.10. В подпрограмме "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности":
1.10.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:
1.10.1.1. Позицию, касающуюся целевых показателей муниципальной программы, их значений на последний год реализации, изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации
1. Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" - 70,8%;
2. Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик" - 69,0%;
3. Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик" - 100%;
4. Число зрителей, посещающих концертные программы МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", - 33 150 чел.;
5. Число зрителей, посещающих концертные программы МБУ "ДК "Текстильщик", - 16 200 чел.;
6. Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) по сравнению с предыдущим отчетным периодом в МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%;
7. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха" - 363 ед.;
8. Доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий МБУ "ДК "Текстильщик" - 45%;
9. Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУК ЦКД "Дружба" - 100%;
10. Динамика количества клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МБУ "ДК "Текстильщик" - 100%;
11. Количество клубных формирований МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" - 41 ед.;
12. Динамика числа зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба", к предыдущему отчетному периоду - 101%;
13. Число зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба", - 73 000 чел.;
14. Доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%;
15. Площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУ "Парк культуры и отдыха", - 69 782 кв. м;
16. Доля выполненных работ по благоустройству и озеленению территории МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%;
17. Площадь территории, подлежащая благоустройству и озеленению МБУ "Парк культуры и отдыха", - 69 782 кв. м;
18. Охват населения информированием о деятельности в сфере "Культура" - 14,1%;
19. Количество отремонтированных муниципальных домов культуры - 1 ед.".

1.10.1.2. Позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

"Сроки и этапы реализации подпрограммы
2021 - 2026 годы - реализация в 1 этап".

1.10.1.3. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 533 672,4 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 73 949,2 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 48 612,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 625,6 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 24 586,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 403,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 750,0 тыс. рублей.
- 2022 год - 110 945,1 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 41 240,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 740,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 37 760,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 16 455,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 31 944,2 тыс. рублей.
- 2023 год - 92 937,8 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 39 642,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 550,2 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 51 725,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 7 738,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1 570,0 тыс. рублей.
- 2024 год - 93 995,4 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 40 793,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 50 802,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 2 400,0 тыс. рублей.
- 2025 год - 80 878,7 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 37 788,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 43 090,7 тыс. рублей.
- 2026 год - 80 966,2 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 37 875,5 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 43 090,7 тыс. рублей.".

1.10.2. Абзац четвертый раздела 2 изложить в следующей редакции:
"Срок реализации мероприятий подпрограммы 2021 - 2026 годы в один этап.".
1.10.3. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 533 672,4 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 73 949,2 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 48 612,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 625,6 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 24 586,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 403,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 750,0 тыс. рублей.
- 2022 год - 110 945,1 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 41 240,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 740,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 37 760,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 16 455,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 31 944,2 тыс. рублей.
- 2023 год - 92 937,8 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 39 642,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 550,2 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 51 725,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 7 738,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1 570,0 тыс. рублей.
- 2024 год - 93 995,4 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 40 793,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 50 802,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 2 400,0 тыс. рублей.
- 2025 год - 80 878,7 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 37 788,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 43 090,7 тыс. рублей.
- 2026 год - 80 966,2 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 37 875,5 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 43 090,7 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципальных заданий, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг, работ, выполняемых МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха".
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной программы на 2021 - 2026 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год, в части расходов на иные цели расчет осуществляется в соответствии с условиями кредитного договора.
Расходы на проведение мероприятий по организации поздравлений граждан, реализацию проектов местных инициатив, освещение в СМИ информации, капитальный и текущий ремонт рассчитываются на основании проектно-сметной документации и коммерческих предложений поставщиков товаров (услуг).
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин представлены в приложении 4 к муниципальной программе.".
1.11. В подпрограмме "Организация театральной деятельности":
1.11.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:
1.11.1.1. Позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

"Сроки и этапы реализации подпрограммы
2021 - 2026 годы - реализация в 1 этап".

1.11.1.2. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 286 367,6 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 38 127,7 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 16 221,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 237,1 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 12 189,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 408,3 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 360,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 8 356,8 тыс. рублей.
- 2022 год - 51 086,7 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 13 326,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 316,4 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 23 281,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 11 044,7 тыс. рублей;
областной бюджет - 10 396,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 4 082,1 тыс. рублей.
- 2023 год - 56 651,4 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 10 448,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 93,4 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 30 570,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 219,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 875,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 13 756,3 тыс. рублей.
- 2024 год - 46 831,8 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 8 865,4 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 25 358,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 2 217,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 10 391,4 тыс. рублей.
- 2025 год - 45 300,9 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 8 089,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 25 200,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 201,1 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 10 810,3 тыс. рублей.
- 2026 год - 48 369,1 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 8 089,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 23 868,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 2 133,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 14 278,1 тыс. рублей.".

1.11.2. Абзац четвертый раздела 2 изложить в следующей редакции:
"Срок реализации мероприятий подпрограммы 2021 - 2026 годы в один этап.".
1.11.3. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 286 367,6 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 38 127,7 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 16 221,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 237,1 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 12 189,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 408,3 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 360,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 8 356,8 тыс. рублей.
- 2022 год - 51 086,7 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 13 326,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 316,4 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 23 281,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 11 044,7 тыс. рублей;
областной бюджет - 10 396,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 4 082,1 тыс. рублей.
- 2023 год - 56 651,4 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 10 448,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 93,4 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 30 570,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 219,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 875,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 13 756,3 тыс. рублей.
- 2024 год - 46 831,8 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 8 865,4 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 25 358,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 2 217,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 10 391,4 тыс. рублей.
- 2025 год - 45 300,9 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 8 089,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 25 200,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 201,1 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 10 810,3 тыс. рублей.
- 2026 год - 48 369,1 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 8 089,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 23 868,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 2 133,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 14 278,1 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципального задания, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг, работ, выполняемых МАУ "КДТ".
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной подпрограммы на 2021 - 2026 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год, в части расходов на иные цели расчет осуществляется в соответствии с условиями кредитного договора.
Расходы на освещение в СМИ информации рассчитываются на основании коммерческих предложений поставщиков товаров (услуг).
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин представлены в приложении 4 к муниципальной программе.".
1.12. В подпрограмме "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения":
1.12.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:
1.12.1.1. Позицию, касающуюся целевых показателей муниципальной программы, их значений на последний год реализации, изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
1. Количество посещений библиотек (на одного жителя в год) - 5,96 раза.
2. Охват населения библиотечным обслуживанием - 40,8%.
3. Количество размещенных материалов МКУК ЦГБС (выставки, презентации) в социальных сетях - 15 ед.
4. Доля переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту в общем количестве муниципальных библиотек - 14,3%".

1.12.1.2. Позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

"Сроки и этапы реализации подпрограммы
2021 - 2026 годы - реализация в 1 этап".

1.12.1.3. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин на сумму 144 705,2 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 30 160,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 20 160,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 579,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 10 000,0 тыс. рублей.
- 2022 год - 23 224,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 15 011,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 684,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 8 213,4 тыс. рублей.
- 2023 год - 24 231,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 17 431,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 91,2 тыс. рублей;
областной бюджет - 6 800,0 тыс. рублей.
- 2024 год - 23 915,3 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 15 615,3 тыс. рублей;
областной бюджет - 8 300,0 тыс. рублей.
- 2025 год - 21 586,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 14 086,6 тыс. рублей;
областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей.
- 2026 год - 21 586,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 14 086,6 тыс. рублей;
областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей.".

1.12.2. Абзац пятый раздела 2 изложить в следующей редакции:
"Срок реализации мероприятий подпрограммы 2021 - 2026 годы в один этап.".
1.12.3. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 144 705,2 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 30 160,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 20 160,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 579,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 10 000,0 тыс. рублей.
- 2022 год - 23 224,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 15 011,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 684,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 8 213,4 тыс. рублей.
- 2023 год - 24 231,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 17 431,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 91,2 тыс. рублей;
областной бюджет - 6 800,0 тыс. рублей.
- 2024 год - 23 915,3 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 15 615,3 тыс. рублей;
областной бюджет - 8 300,0 тыс. рублей.
- 2025 год - 21 586,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 14 086,6 тыс. рублей;
областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей.
- 2026 год - 21 586,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 14 086,6 тыс. рублей;
областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для исполнения бюджетной сметы, определен в соответствии с локальными актами Комитета по культуре на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ для функционирования МКУК ЦГБС.
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной подпрограммы на 2021 - 2026 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год.
Расходы на реализацию проектов местных инициатив рассчитываются на основании проектно-сметной документации и коммерческих предложений поставщиков товаров (услуг).
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин представлены в приложении 4 к муниципальной программе.".
1.13. Дополнить подпрограммой "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры" в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.14. В подпрограмме "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры":
1.14.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:
1.14.1.1. Позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

"Сроки и этапы реализации подпрограммы
2021 - 2026 годы - реализация в 1 этап".

1.14.1.2. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин на сумму 233 305,2 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 29 154,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 29 154,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 724,9 тыс. рублей.
- 2022 год - 31 765,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 19 817,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 864,3 тыс. рублей;
областной бюджет - 11 948,3 тыс. рублей.
- 2023 год - 34 082,4 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 16 082,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 71,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 18 000,0 тыс. рублей.
- 2024 год - 49 034,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 41 534,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей.
- 2025 год - 44 634,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 37 134,2 тыс. рублей;
областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей.
- 2026 год - 44 634,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 37 134,2 тыс. рублей;
областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей.".

1.14.2. Абзац четвертый раздела 2 изложить в следующей редакции:
"Срок реализации мероприятий подпрограммы 2021 - 2026 годы в один этап.".
1.14.3. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 233 305,2 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 29 154,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 29 154,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 724,9 тыс. рублей.
- 2022 год - 31 765,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 19 817,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 864,3 тыс. рублей;
областной бюджет - 11 948,3 тыс. рублей.
- 2023 год - 34 082,4 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 16 082,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 71,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 18 000,0 тыс. рублей.
- 2024 год - 49 034,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 41 534,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей.
- 2025 год - 44 634,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 37 134,2 тыс. рублей;
областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей.
- 2026 год - 44 634,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 37 134,2 тыс. рублей;
областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для исполнения бюджетной сметы, определен в соответствии с локальными актами Комитета по культуре на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ для функционирования МКУ "Центр ресурсного обеспечения".
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной подпрограммы на 2021 - 2026 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год.
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин представлены в приложении 4 к муниципальной программе.".
1.15. Приложения 1 - 5 изложить в новой редакции согласно приложениям 2 - 6 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского
округа - город Камышин
С.В.ЗИНЧЕНКО





Приложение 1
к постановлению
Администрации городского
округа - город Камышин
от 29.12.2023 в„– 2063-п

ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ"

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Ответственный исполнитель программы (соисполнитель муниципальной программы)
Комитет по культуре Администрации городского округа
Исполнители подпрограммы
МБУ ДО ДШИ
Цели подпрограммы
создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры
Задачи подпрограммы
организация предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры
Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации
1. Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности - 63 300 человеко-часов;
2. Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам - 198 500 человеко-часов;
3. Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами - 1 ед.;
4. Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств - 1 ед.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2024 - 2026 год - реализация в 1 этап
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 165 559,5 тыс. рублей, в том числе:
- 2024 год - 57 227,9 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 13 529,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 36 198,9 тыс. рублей;
областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей.
- 2025 год - 54 165,8 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 12 405,8 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 34 260,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей.
- 2026 год - 54 165,8 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 12 405,8 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 34 260,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
обеспечение условий для повышения качества дополнительного образования детей в детских школах искусств

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Основным видом деятельности МБУ ДО ДШИ является образовательная деятельность, которая включает в себя реализацию:
- дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
- дополнительных общеразвивающих программ.
Предпрофессиональные программы разрабатываются ДШИ самостоятельно на основании федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации. Разработанные предпрофессиональные программы должны обеспечивать преемственность с программами среднего профессионального и высшего образования соответствующих видов искусств.
Общеразвивающие программы реализуются в ДШИ с целью привлечения к различным видам искусств наибольшего количества детей, в том числе не имеющих необходимых творческих способностей для освоения предпрофессиональных программ.
Целью деятельности детской школы искусств является развитие творческих способностей и выявление одаренных детей через формирование общей культуры, а также приобщения их к миру и национальной культуре наследия. За период с 2015 года по предпрофессиональным программам было обучено 760 учащихся, окончили школу 176 человек, из них 45 поступили в ССУЗы и ВУЗы в области искусств.
В 2023 году по предпрофессиональным программам обучается 625 человек, по общеразвивающим программам 819 человек. Обучение по предпрофессиональным образовательным программам осуществляется в соответствии с Федеральными государственными требованиями, утвержденными приказом Минкультуры России и программы предполагают углубленное обучение по таким видам услуг как: инструментальное, хореографическое, хоровое пение и живопись.
Износ музыкальных инструментов в ДШИ выше 80%, некоторые инструменты эксплуатируются более 50 лет. В школе недостаточное оснащение техническими средствами обучения и современным материально-техническим оборудованием, мебелью в учебных кабинетах.
Здания ДШИ имеют высокую степень изношенности. Учебному корпусу художественного отделения необходим ремонт кровли, систем водоснабжения и канализации, стен здания и оконных рам.
Участие МБУ ДО ДШИ в реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда"), национального проекта "Культура" позволит получить современные музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу. А также реконструировать или капитально отремонтировать муниципальные детские школы искусств по видам искусств. Это позволит не только укрепить материально-техническую базу школы, но и обеспечит комфортные условия для организации учебно-воспитательного процесса.
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
1) финансовые риски, в том числе такие как:
- недостаточность финансирования из областного бюджета и бюджета городского округа - город Камышин подпрограммы, отдельных ее мероприятий, возникновение в ходе реализации мероприятия подпрограммы необходимости увеличения объемов финансирования в связи с предписаниями контрольно-надзорных органов;
- расходование запланированных средств не в полном объеме.
Способами ограничения таких рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования (своевременный анализ расходования средств и перераспределение высвободившихся средств на другие мероприятия подпрограммы, в том числе недофинансированные);
- привлечение внебюджетных источников;
2) организационные риски. Уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов, заключения муниципальных контрактов, договоров. Минимизации риска неисполнения муниципальных контрактов на закупки товаров, работ и услуг будет способствовать более тщательная проработка документации, используемой при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;
3) социальные риски могут выразиться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации цели, задач и планируемых в рамках подпрограммы результатов, с ошибками в реализации мероприятий подпрограммы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению цели, задач подпрограммы, а также публичного освещения хода и результатов реализации подпрограммы. Важно также демонстрировать достижения реализации подпрограммы.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы: создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры.
Задача подпрограммы:
организация предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры.
Срок реализации мероприятий подпрограммы 2024 - 2026 год в один этап.

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач,
ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Основные целевые показатели достижения целей и решения задач:
количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности;
количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам;
количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;
количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств.
Перечень целевых показателей подпрограммы представлен в приложении 1 к муниципальной программе.
При достижении целевых показателей ожидаемым результатом реализации подпрограммы является обеспечение условий для повышения качества дополнительного образования детей в детских школах искусств.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы:
- предоставление дополнительного образования по предпрофессиональным и общеразвивающим программам (технической, художественной, физкультурно-спортивной, естественно-научной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности);
- материально-техническое обеспечение;
- приобретение в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств;
- модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта;
- капитальный и текущий ремонт недвижимого и особо ценного движимого имущества.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
в рамках реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы предусматривается оказание муниципальных услуг МБУ ДО ДШИ.
Перечень сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг МБУ ДО ДШИ по муниципальной подпрограмме представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств из областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 165 559,5 тыс. рублей, в том числе:
- 2024 год - 57 227,9 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 13 529,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 36 198,9 тыс. рублей;
областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей.
- 2025 год - 54 165,8 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 12 405,8 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 34 260,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей.
- 2026 год - 54 165,8 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 12 405,8 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 34 260,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, определен на основании прогнозных количественных и стоимостных оценок мероприятий, предусмотренных подпрограммой. Финансирование программных мероприятий в запланированном объеме и из всех источников позволит обеспечить достижение ожидаемых результатов мероприятий, а также промежуточных и конечных результатов подпрограммы.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципальных заданий, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин, представлено в приложении 4 к муниципальной программе.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета осуществляется в соответствии с Законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

7. Механизмы реализации подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы - Комитет по культуре Администрации городского округа осуществляет управление и организует реализацию мероприятий подпрограммы по срокам и процедурам, согласованным с непосредственными исполнителями мероприятий подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы основан на принципах партнерства, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей подпрограммы.
Комитет по культуре Администрации городского округа как ответственный исполнитель подпрограммы:
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые и организационно-распорядительные документы, необходимые для реализации подпрограммы;
определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы;
при уточнении объема финансового обеспечения на реализацию подпрограммы при необходимости инициирует внесение изменений в основные параметры подпрограммы, затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав участников подпрограммных мероприятий;
осуществляет ежегодной контроль за ходом реализации подпрограммы.
Исполнитель подпрограммы - МБУ ДО ДШИ:
несет ответственность за качественное и своевременное исполнение подпрограммных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств;
участвует в формировании предложений по мероприятиям подпрограммы;
выполняет мероприятия подпрограммы в соответствии с утвержденными сроками и в рамках выделенного бюджетного финансирования;
подготавливает и предоставляет в Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы.
При реализации мероприятий подпрограммы товары (работы, услуги) приобретаются в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе
реализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество,
создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной
программы

Реализация подпрограммы предусматривает приобретение музыкальных инструментов, оборудования и нотной литературы.
Имущество, приобретаемое в процессе реализации подпрограммы, представлено в приложении 5 к муниципальной программе.
Имущество, приобретаемое в рамках подпрограммы, закреплено за МБУ ДО ДШИ на праве оперативного управления.





Приложение 2
к постановлению
Администрации городского
округа - город Камышин
от 29.12.2023 в„– 2063-п

"Приложение 1
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие культуры
на территории городского
округа - город Камышин"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значение целевых показателей
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
1.
Количество опубликованных музейных предметов основного Музейного фонда, опубликованных на экспозициях, выставках
ед.
2 365
2 300
2 400
5 480
5 500
5 550
5 600
5 650
2.
Число посетителей музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков и лекций
чел.
38 755
39 000
39 500
27 500
28 000
28 050
28 100
28 150
3.
Динамика объема музейного фонда по сравнению с предыдущим периодом
%
100,7
100,7
100,7
100,3
100,2
100,2
100,2
100,2
4.
Количество музейных предметов, прошедших формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности
ед.
62 040
62 474
62 911
62 985
63 135
63 285
63 435
63 585
5.
Доля музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию к общему объему музейного фонда
%
0,18
0,23
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
6.
Количество музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию
ед.
32
30
31
31
31
31
31
31
7.
Динамика количества созданных экспозиций (выставок) в стационарных условиях по сравнению с предыдущим отчетным периодом
%
100
100
100
50
102,5
102,4
100
100
8.
Количество экспозиций (выставок) музеев, выездных выставок
ед.
80
80
80
40
41
42
42
42
9.
Доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУК КИКМ
%
100
100
100





10.
Площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУК КИКМ
м2
2 786
2 786
3 146





11.
Количество технически оснащенных муниципальных музеев
ед.




1



Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
12.
Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик"
%
73,8
70,8
70,8





13.
Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик"
%



63,5
68,2
68,2
68,2
68,2
14.
Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик"
%
100
100
100





15.
Число зрителей, посещающих концертные программы МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик"
чел.
33315
33150
33150





16.
Число зрителей, посещающих концертные программы МБУ "ДК "Текстильщик"
чел.



14650
16000
16000
16000
16200
17.
Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) по сравнению с предыдущим отчетным периодом в МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха"
%
100
100
100
142
99,7
100
100
100
18.
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха"
ед.
275
275
275
364
363
363
363
363
19.
Доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий МБУ "ДК "Текстильщик"
%
45
45
45





20.
Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУК ЦКД "Дружба"
%
100
100
100
100
100
100
100
100
21.
Динамика количества клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МБУ "ДК "Текстильщик"
%



100
100
100
100
100
22.
Количество клубных формирований МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик"
ед.
41
41
41
41
41
41
41
41
23.
Динамика числа зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба", к предыдущему отчетному периоду
%
120
83
101
79
157
101
101
101
24.
Число зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба"
чел.
90 135
75 000
76 000
47 000
70 000
71 000
72 000
73 000
25.
Доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУ "Парк культуры и отдыха"
%
100
100
100





26.
Площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУ "Парк культуры и отдыха"
м2
69 782
69 782
69 782





27.
Доля выполненных работ по благоустройству и озеленению территории МБУ "Парк культуры и отдыха"
%



100
100
100
100
100
28.
Площадь территории, подлежащая благоустройству и озеленению МБУ "Парк культуры и отдыха"
м2



69 782
69 782
69 782
69 782
69782
29.
Охват населения информированием о деятельности в сфере "Культура"
%
17,1
13,4
13,5
13,6
13,8
13,9
14,0
14,1
30.
Количество отремонтированных муниципальных домов культуры
ед.



1




Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
31.
Динамика числа зрителей, посещающих спектакли (театральных постановок), к предыдущему отчетному периоду
%
99,6
98,5
100,2
130
113
100
100
100
32.
Число зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки)
чел.
42 425
41 800
41 883
42 017
48 041
48 041
48 041
48 041
33.
Число посещений театров малых городов
ед.



46 670
48 790
50 920
50 920
50 920
34.
Доля новых и (или) капитально возобновленных постановок в текущем репертуаре МАУ "КДТ"
%
24,5
24
24
20
16
14
14
14
35.
Количество новых (капитально возобновленных) постановок МАУ "КДТ"
ед.
12
9
9
9
7
6
6
6
36.
Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУ "КДТ"
%
100
100
100





37.
Количество клубных формирований МАУ "КДТ"
ед.
2
2
2





38.
Динамика количества проведенных спектаклей по сравнению с предыдущим отчетным периодом
%




100
102
100
100
39.
Количество организованных спектаклей
ед.



280
280
280
280
280
40.
Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий МАУ "КДТ" по сравнению с предыдущим отчетным периодом
%
120
83,3
100
125
100
100
100
100
41.
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУ "КДТ"
ед.
6
5
5
5
5
5
5
5
Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения"
42.
Количество посещений библиотек (на одного жителя в год)
раз
2,77
2,32
2,32
3,14
3,47
4,08
5,31
5,96
43.
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
38,5
28
38,5
39,1
39,6
40,0
40,4
40,8
44.
Количество размещенных материалов МКУК ЦГБС (выставки, презентации) в социальных сетях
ед.
15
15
15
15
15
15
15
15
45.
Доля переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту в общем количестве муниципальных библиотек
%


14,3





Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры"
46.
Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности
человеко-часов





63 300
63 300
63 300
47.
Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам
человеко-часов





198 500
198 500
198 500
48.
Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
ед.





1


49.
Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств
ед.





1


Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"
50.
Количество учреждений, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения"
ед.
6
6
6
6
6
6
6
6
51.
Количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения"
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
52.
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Волгоградской области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
"





Приложение 3
к постановлению
Администрации городского
округа - город Камышин
от 29.12.2023 в„– 2063-п

"Приложение 2
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие
культуры на территории
городского округа -
город Камышин"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, подпрограммы
Год реализации
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
Ожидаемые результаты реализации мероприятия
Плановые сроки реализации мероприятия
всего
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе:


1 478 422,7
75 675,0
205 278,2
821 314,7
376 154,8




2021
186 466,8
18 356,8
2 860,4
93 576,5
71 673,1
в т.ч. кредиторская задолженность


7 382,0


4 519,3
2 862,7


2022
238 671,2
4 082,1
67 738,4
106 873,1
59 977,6
в т.ч. кредиторская задолженность


40 804,4


35 391,0
5 413,4


2023
232 864,8
17 756,3
35 127,8
125 405,7
54 575,0
в т.ч. кредиторская задолженность


15 388,9


14 612,4
776,5


2024
291 214,8
10 391,4
36 217,0
177 400,4
67 206,0


2025
263 024,7
10 810,3
31 201,1
159 695,5
61 317,8


2026
266 180,4
14 278,1
32 133,5
158 363,5
61 405,3
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
1.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУК КИКМ






обеспечение сохранности и пополнения музейных фондов
ежегодно


2021
14 074,8


7 235,5
6 839,3
в т.ч. кредиторская задолженность


403,6


403,6



2022
16 330,2

5 235,8
5 834,6
5 259,8
в т.ч. кредиторская задолженность


380,2


173,2
207,0


2023
17 317,0

6 000,0
6 922,6
4 394,4
в т.ч. кредиторская задолженность


300,7


167,8
132,9


2024
17 342,1

7 500,0
5 823,5
4 018,6


2025
16 358,5

7 500,0
5 823,5
3 035,0


2026
16 358,5

7 500,0
5 823,5
3 035,0
2.
Обновление зала "Палеонтологии"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУК КИКМ
2021
1 000,0

750,0
250,0

обеспечение сохранности и пополнения музейных фондов
2021
3.
Реализация проекта местных инициатив "Создание брендового маршрута "Арбузное кольцо Камышина"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУК КИКМ
2023
985,3

800,3
95,7
89,3
увеличение количества посетителей музейных экскурсий
2023
4.
Реализация проекта местных инициатив "Палеонтология"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУК КИКМ
2024
896,0

800,0
96,0

увеличение количества посетителей музейных экскурсий
2024
5.
Субсидии на иные цели
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУК КИКМ
2022
5 318,9


5 168,9
150,0
погашение кредиторской задолженности
ежегодно
в т.ч. кредиторская задолженность


5 318,9


5 168,9
150,0


2023
2 394,3


2 394,3

в т.ч. кредиторская задолженность


2 324,3


2 324,3

6.
Освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУК КИКМ
2023
100,0


100,0

увеличение количества посещений
ежегодно
2024
100,0


100,0

2025
100,0


100,0

2026
100,0


100,0

7.
Техническое оснащение муниципальных музеев
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУК КИКМ
2023
4 164,9
4 000,0
81,6
83,3

обеспечение сохранности музейных фондов
2023
8.
Капитальный и текущий ремонт недвижимого и особо ценного движимого имущества
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУК КИКМ
2024
1 352,0


1 352,0

содержание имущества в условиях, соответствующих нормам действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
2024
9.
Материально-техническое обеспечение
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУК КИКМ
2024
520,3


520,3

увеличение количества посетителей музейных экскурсий
2024

Итого по подпрограмме:


114 812,8
4 000,0
36 167,7
47 823,7
26 821,4




2021
15 074,8

750,0
7 485,5
6 839,3
в т.ч. кредиторская задолженность


403,6


403,6



2022
21 649,1

5 235,8
11 003,5
5 409,8
в т.ч. кредиторская задолженность


5 699,1


5 342,1
357,0


2023
24 961,5
4 000,0
6 881,9
9 595,9
4 483,7
в т.ч. кредиторская задолженность


2 625,0


2 492,1
132,9


2024
20 210,4

8 300,0
7 891,8
4 018,6


2025
16 458,5

7 500,0
5 923,5
3 035,0


2026
16 458,5

7 500,0
5 923,5
3 035,0
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
10.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Комитет по культуре Администрации городского округа






рост вовлеченности жителей и гостей города к современному культурному досугу и активному отдыху
ежегодно

2021
69 026,8


20 414,1
48 612,7
в т.ч. кредиторская задолженность

4 019,6


1 394,0
2 625,6

2022
70 477,9

11 944,2
17 342,8
41 190,9
в т.ч. кредиторская задолженность

4 757,7


67,7
4 690,0

2023
76 079,5


37 010,5
39 069,0
в т.ч. кредиторская задолженность


859,2


309,0
550,2


2024
77 842,5


38 353,1
39 489,4


2025
72 425,1


34 637,1
37 788,0


2026
72 512,6


34 637,1
37 875,5

МАУК ЦКД "Дружба"
2021
24 767,3


5 105,4
19 661,9
в т.ч. кредиторская задолженность

1 385,9


172,1
1 213,8


2022
21 986,2

757,5
6 648,3
14 580,4
в т.ч. кредиторская задолженность


359,7


2,9
356,8


2023
25 309,1


7 579,5
17 729,6
в т.ч. кредиторская задолженность


440,0



440,0



2024
23 936,3


6 442,4
17 493,9




2025
23 847,0


6 442,4
17 404,6


2026
23 847,0


6 442,4
17 404,6

МБУ ДК "Текстильщик"
2021
24 750,9


7 576,9
17 174,0
в т.ч. кредиторская задолженность

1 125,3


926,7
198,6


2022
26 851,4

8 701,1
4 935,7
13 214,6
в т.ч. кредиторская задолженность


51,0


12,9
38,1


2023
28 520,4


18 736,3
9 784,1
в т.ч. кредиторская задолженность


341,0


309,0
32,0


2024
28 407,3


18 833,4
9 573,9


2025
27 216,8


18 833,4
8 383,4


2026
27 304,3


18 833,4
8 470,9

МБУ "Парк культуры и отдыха"
2021
19 508,6


7 731,8
11 776,8
в т.ч. кредиторская задолженность

1 508,4


295,2
1 213,2

2022
21 640,3

2 485,6
5 758,8
13 395,9
в т.ч. кредиторская задолженность


4 347,0


51,9
4 295,1


2023
22 250,0


10 694,7
11 555,3
в т.ч. кредиторская задолженность


78,2



78,2


2024
25 498,9


13 077,3
12 421,6


2025
21 361,3


9 361,3
12 000,0


2026
21 361,3


9 361,3
12 000,0
11.
Субсидии на иные цели
Комитет по культуре Администрации городского округа
2022
17 211,5


17 161,5
50,0
погашение кредиторской задолженности, улучшение экологической обстановки, содержание имущества
ежегодно
в т.ч. кредиторская задолженность

15 095,0


15 045,0
50,0

2023
8 804,9


8 804,9

в т.ч. кредиторская задолженность

7 429,1


7 429,1



2024
2 196,0


2 196,0


МАУК ЦКД "Дружба"
2022
5 198,8


5 198,8

в т.ч. кредиторская задолженность

3 609,1


3 609,1


2023
2 153,6


2 153,6

в т.ч. кредиторская задолженность

1 785,2


1 785,2


МБУ ДК "Текстильщик"
2022
9 501,8


9 501,8

в т.ч. кредиторская задолженность

9 501,8


9 501,8


2023
5 643,9


5 643,9

в т.ч. кредиторская задолженность


5 643,9


5 643,9


МБУ "Парк культуры и отдыха"
2022
2 510,9


2 460,9
50,0
в т.ч. кредиторская задолженность

1 984,1


1 934,1
50,0

2023
1 007,4


1 007,4


2024
2 196,0


2 196,0

12.
Капитальный и текущий ремонт недвижимого и особо ценного движимого имущества
Комитет по культуре Администрации городского округа
2023
3 899,0


3 653,1
245,9
содержание имущества в условиях, соответствующих нормам действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
ежегодно
2024
4 739,8


4 739,8

2025
3 653,0


3 653,0

2026
3 653,0


3 653,0

МАУК ЦКД "Дружба"
2023
2 705,0


2 459,1
245,9
2024
2 459,0


2 459,0

2025
2 459,0


2 459,0

2026
2 459,0


2 459,0

МБУ "Парк культуры и отдыха"
2023
1 194,0


1 194,0

2024
2 280,8


2 280,8

2025
1 194,0


1 194,0

2026
1 194,0


1 194,0

13.
Реализация проекта местных инициатив "Праздничный Камышин"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МАУК ЦКД "Дружба"
2023
863,0

770,0
93,0

праздничное оформление города
2023
14.
Реализация проекта местных инициатив "Уличный кинотеатр" в МАУК ЦКД "Дружба"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МАУК ЦКД "Дружба"
2024
896,0

800,0
96,0

рост вовлеченности жителей и гостей города к современному культурному досугу и активному отдыху
2024
15.
Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУ ДК "Текстильщик"






стимулирование работы добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций
ежегодно
2021
10,0


10,0

2022
10,0


10,0

16.
Развитие муниципальных домов культуры
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУ ДК "Текстильщик"
2022
20 202,0

20 000,0
202,0

рост вовлеченности жителей и гостей города к современному культурному досугу и активному отдыху
2022
17.
Освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью
Комитет по культуре Администрации городского округа






увеличение количества посещений
ежегодно

2021
1 072,4


1 072,4

в т.ч. кредиторская задолженность

9,5


9,5



2022
1 561,0


1 561,0

в т.ч. кредиторская задолженность


9,7


9,7



2023
1 601,0


1 601,0



2024
1 621,0


1 621,0



2025
1 601,0


1 601,0



2026
1 601,0


1 601,0


Комитет по культуре Администрации городского округа
2021
1 072,4


1 072,4

в т.ч. кредиторская задолженность

9,5


9,5


2022
1 561,0


1 561,0

в т.ч. кредиторская задолженность


9,7


9,7



2023
1 501,0


1 501,0



2024
1 521,0


1 521,0



2025
1 501,0


1 501,0



2026
1 501,0


1 501,0


МБУ ДК "Текстильщик"
2023
100,0


100,0


2024
100,0


100,0


2025
100,0


100,0


2026
100,0


100,0

18.
Организация поздравлений граждан, заслуживающих почести
Комитет по культуре Администрации городского округа
2022
149,7


149,7

оказание внимания гражданам, заслуживающим почести
ежегодно
2023
191,5


191,5

2024
254,5


254,5

2025
199,6


199,6

2026
199,6


199,6

19.
Приобретение аттракциона "Ракушки"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУ "Парк культуры и отдыха"
2021
3 840,0

750,0
3 090,0

рост вовлеченности жителей и гостей города к современному культурному досугу и активному отдыху
2021
2022
1 333,0


1 333,0

в т.ч. кредиторская задолженность


1 333,0


1 333,0

20.
Реализация проекта местных инициатив "Редизайн аттракциона "ТИР"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУ "Парк культуры и отдыха"
2023
1 223,9

800,0
96,0
327,9
рост вовлеченности жителей и гостей города к современному культурному досугу и активному отдыху
2023
21.
Реализация проекта местных инициатив "Текущий ремонт детской игровой комнаты" (фасад)
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУ "Парк культуры и отдыха"
2024
2 199,6

800,0
96,0
1 303,6
рост вовлеченности жителей и гостей города к современному культурному досугу и активному отдыху
2024
22.
Материально-техническое обеспечение
Комитет по культуре Администрации городского округа






рост вовлеченности жителей и гостей города к современному культурному досугу и активному отдыху
ежегодно

2023
275,0


275,0


2024
3 350,0


3 350,0


2025
3 000,0


3 000,0


2026
3 000,0


3 000,0

МБУ ДК "Текстильщик"
2023
275,0


275,0

2024
1 500,0


1 500,0

2025
1 500,0


1 500,0

2026
1 500,0


1 500,0

МБУ "Парк культуры и отдыха"
2024
1 850,0


1 850,0

2025
1 500,0


1 500,0

2026
1 500,0


1 500,0

23.
Реализация проекта местных инициатив "Благоустройство прилегающей территории МБУ "Дворец культуры "Текстильщик"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУ ДК "Текстильщик"
2024
896,0

800,0
96,0

рост вовлеченности жителей и гостей города к современному культурному досугу и активному отдыху
2024

Итого по подпрограмме:


533 672,4

36 664,2
251 055,3
245 952,9




2021
73 949,2

750,0
24 586,5
48 612,7
в т.ч. кредиторская задолженность


4 029,1


1 403,5
2 625,6


2022
110 945,1

31 944,2
37 760,0
41 240,9
в т.ч. кредиторская задолженность


21 195,4


16 455,4
4 740,0


2023
92 937,8

1 570,0
51 725,0
39 642,8
в т.ч. кредиторская задолженность


8 288,3


7 738,1
550,2


2024
93 995,4

2 400,0
50 802,4
40 793,0


2025
80 878,7


43 090,7
37 788,0


2026
80 966,2


43 090,7
37 875,5
Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
24.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Комитет по культуре Администрации городского округа, МАУ "КДТ"






увеличение количества посещений зрителями театральных постановок и привлечение к культурно-массовым мероприятиям
ежегодно

2021
27 917,7


11 696,6
16 221,1
в т.ч. кредиторская задолженность


1 645,4


1 408,3
237,1


2022
35 429,2

9 840,0
12 262,3
13 326,9
в т.ч. кредиторская задолженность


571,3


254,9
316,4


2023
35 893,8


25 445,3
10 448,5
в т.ч. кредиторская задолженность


198,4


105,0
93,4


2024
33 395,0


24 529,6
8 865,4


2025
32 547,1


24 458,1
8 089,0


2026
30 998,1


22 909,1
8 089,0
25.
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе:
Комитет по культуре Администрации городского округа, МАУ "КДТ"






увеличение количества посещений зрителями театральных постановок и обновление большой сцены
ежегодно
2021
10 210,0
8 356,8
1 360,4
492,8

2022
4 867,6
4 082,1
556,7
228,8

2023
16 403,1
13 756,3
1 875,9
770,9

2024
12 390,8
10 391,4
1 417,0
582,4

2025
12 603,8
10 810,3
1 201,1
592,4

2026
17 221,0
14 278,1
2 133,5
809,4

создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре

2021
4 996,4
4 095,0
666,6
234,8

2022
4 717,5
3 956,3
539,5
221,7

2023
8 201,5
6 878,2
937,9
385,4

2024
6 195,4
5 195,7
708,5
291,2

2025
6 301,9
5 405,1
600,6
296,2

2026
8 610,5
7 139,0
1 066,8
404,7

укрепление материально-технической базы муниципальных театров, включая приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая его доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы)

2021
5 213,6
4 261,8
693,8
258,0

2022
150,1
125,8
17,2
7,1

2023
8 201,6
6 878,1
938,0
385,5

2024
6 195,4
5 195,7
708,5
291,2

2025
6 301,9
5 405,2
600,5
296,2

2026
8 610,5
7 139,1
1 066,7
404,7

26.
Субсидии на иные цели
Комитет по культуре Администрации городского округа, МАУ "КДТ"
2022
10 789,9


10 789,9

погашение кредиторской задолженности
ежегодно
в т.ч. кредиторская задолженность


10 789,8


10 789,8



2023
4 114,5


4 114,5

в т.ч. кредиторская задолженность


4 114,5


4 114,5

27.
Освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью
Комитет по культуре Администрации городского округа, МАУ "КДТ"
2023
240,0


240,0

увеличение количества посещений
ежегодно
2024
150,0


150,0

2025
150,0


150,0

2026
150,0


150,0

28.
Реализация проекта местных инициатив "Комфортный театр"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МАУ "КДТ"
2024
896,0

800,0
96,0

увеличение количества посещений зрителями театральных постановок и привлечение к культурно-массовым мероприятиям
2024

Итого по подпрограмме:


286 367,6
61 675,0
19 184,6
140 468,1
65 039,9




2021
38 127,7
8 356,8
1 360,4
12 189,4
16 221,1
в т.ч. кредиторская задолженность


1 645,4


1 408,3
237,1


2022
51 086,7
4 082,1
10 396,7
23 281,0
13 326,9
в т.ч. кредиторская задолженность


11 361,1


11 044,7
316,4


2023
56 651,4
13 756,3
1 875,9
30 570,7
10 448,5
в т.ч. кредиторская задолженность


4 312,9


4 219,5
93,4


2024
46 831,8
10 391,4
2 217,0
25 358,0
8 865,4


2025
45 300,9
10 810,3
1 201,1
25 200,5
8 089,0


2026
48 369,1
14 278,1
2 133,5
23 868,5
8 089,0
Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения"
29.
Обеспечение выполнения функций казенного учреждения
Комитет по культуре Администрации городского округа, МКУК ЦГБС






поддержание уровня посещаемости муниципальных библиотек
ежегодно

2021
20 160,5


20 160,5

в т.ч. кредиторская задолженность


579,0


579,0



2022
23 224,5

8 213,4
15 011,1

в т.ч. кредиторская задолженность


1 684,5


1 684,5



2023
23 335,7

6 000,0
17 335,7

в т.ч. кредиторская задолженность


91,2


91,2



2024
23 019,3

7 500,0
15 519,3



2025
21 586,6

7 500,0
14 086,6



2026
21 586,6

7 500,0
14 086,6

30.
Создание модельных муниципальных библиотек
Комитет по культуре Администрации городского округа, МКУК ЦГБС
2021
10 000,0
10 000,0



поддержание уровня посещаемости муниципальных библиотек
2021
31.
Реализация проекта местных инициатив "Текущий ремонт фасада здания Центральной городской библиотеки им. М. Шолохова"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МКУК ЦГБС
2023
896,0

800,0
96,0

содержание имущества в условиях, соответствующих нормам действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
2023
32.
Реализация проекта местных инициатив "Ремонт библиотеки-филиала в„– 3"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МКУК ЦГБС
2024
896,0

800,0
96,0

содержание имущества в условиях, соответствующих нормам действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
2024

Итого по подпрограмме:


144 705,2
10 000,0
38 313,4
96 391,8





2021
30 160,5
10 000,0

20 160,5

в т.ч. кредиторская задолженность


579,0


579,0



2022
23 224,5

8 213,4
15 011,1

в т.ч. кредиторская задолженность


1 684,5


1 684,5



2023
24 231,7

6 800,0
17 431,7

в т.ч. кредиторская задолженность


91,2


91,2



2024
23 915,3

8 300,0
15 615,3



2025
21 586,6

7 500,0
14 086,6



2026
21 586,6

7 500,0
14 086,6

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры"
33.
Предоставление дополнительного образования по предпрофессиональным и общеразвивающим программам
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУ ДО ДШИ
2024
55 289,0

7 500,0
34 260,0
13 529,0
обеспечение условий для повышения качества дополнительного образования детей в детских школах искусств
ежегодно
2025
54 165,8

7 500,0
34 260,0
12 405,8
2026
54 165,8

7 500,0
34 260,0
12 405,8
34.
Материально-техническое обеспечение

2024
102,0


102,0

оснащение образовательного процесса муниципальных организаций
ежегодно
35.
Приобретение в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств

2024
572,5


572,5

обеспечение условий для повышения качества дополнительного образования детей в детских школах искусств
2024
36.
Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта

2024
599,0


599,0

обеспечение условий для повышения качества дополнительного образования детей в детских школах искусств
2024
37.
Капитальный и текущий ремонт недвижимого и особо ценного движимого имущества

2024
665,4


665,4

обеспечение условий для повышения качества дополнительного образования детей в детских школах искусств
2024

Итого по подпрограмме:


165 559,5

22 500,0
104 718,9
38 340,6


2024
57 227,9

7 500,0
36 198,9
13 529,0
2025
54 165,8

7 500,0
34 260,0
12 405,8
2026
54 165,8

7 500,0
34 260,0
12 405,8
Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"
38.
Обеспечение выполнения функций казенного учреждения
Комитет по культуре Администрации городского округа, МКУ "Центр ресурсного обеспечения"






обеспечение эффективного функционирования учреждений культуры и Комитета по культуре в сфере финансово-хозяйственной деятельности
ежегодно

2021
29 154,6


29 154,6

в т.ч. кредиторская задолженность

724,9


724,9


2022
31 765,8

11 948,3
19 817,5

в т.ч. кредиторская задолженность

864,3


864,3


2023
34 082,4

18 000,0
16 082,4

в т.ч. кредиторская задолженность

71,5


71,5


2024
49 034,0

7 500,0
41 534,0


2025
44 634,2

7 500,0
37 134,2


2026
44 634,2

7 500,0
37 134,2

Итого по подпрограмме:

233 305,2

52 448,3
180 856,9


2021
29 154,6


29 154,6

в т.ч. кредиторская задолженность

724,9


724,9


2022
31 765,8

11 948,3
19 817,5

в т.ч. кредиторская задолженность

864,3


864,3


2023
34 082,4

18 000,0
16 082,4

в т.ч. кредиторская задолженность

71,5


71,5


2024
49 034,0

7 500,0
41 534,0


2025
44 634,2

7 500,0
37 134,2


2026
44 634,2

7 500,0
37 134,2"






Приложение 4
к постановлению
Администрации городского
округа - город Камышин
от 29.12.2023 в„– 2063-п

"Приложение 3
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие культуры
на территории городского
округа - город Камышин"

ПЕРЕЧЕНЬ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

в„– п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Показатель муниципальной услуги (работы)
Расходы бюджета городского округа на оказан муниципальной услуги (выполнение работ) (тыс. рублей)
наименование, единица измерения
значение показателя
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
1.
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга)
Число посетителей (Человек)
5 000
5 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
2 729,4
1 649,70
2 169,8
3 096,3
2 562,7
2 562,7
2 562,7
2.
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (работа)
Количество экспозиций (выставок) (ЕД)
80
80
40
41
42
42
42
4 537,0
2 742,20
4 749,2
5 237,8
5 750,9
5 750,9
5 750,9
3.
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (работа)
Количество предметов (ЕД)
62 474
62 911
62 985
63 135
63 285
63 435
63 585
3 854,6
2 329,80
3 332,2
3 682,2
4 063,2
4 063,2
4 063,2
4.
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций (работа)
Количество предметов (ЕД)
30
31
31
31
31
31
31
347,2
209,90
819,2
906,3
946,7
946,7
946,7
5.
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов (работа)
Площадь территории (м2)
2 786
3 146





502,8
303,90





Подпрограмма "Организация киновидеопоказа, культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
6.
Показ (организация показа) концертных программ (услуга) МАУК ЦКД "Дружба"
Число зрителей (Человек)
2 000
2 000





1 217,5
458,2





7.
Показ кинофильмов (услуга) МАУК ЦКД "Дружба"
Число зрителей (Человек)
2 000
2 000





6 220,1
2 340,5





8.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа) МАУК ЦКД "Дружба"
Количество проведенных мероприятий (ЕД)
175
175
230
230
230
230
230
1049,9
2 251,0
6 551,1
7 256,2
6 162,4
6 162,4
6 162,4
9.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа) МАУК ЦКД "Дружба"
Количество клубных формирований (ЕД)
2
2
2
2
2
2
2
147,9
55,7
854,7
323,3
280,0
280,0
280,0
10.
Показ (организация показа) концертных программ (услуга) МБУ ДК "Текстильщик"
Число зрителей (Человек)
22 050
22 050
8 650
8 000
8 000
8 000
8 000
5 614,1
4 697,7
3 823,7
6 286,5
6 592,5
6 592,5
6 592,5
11.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа) МБУ ДК "Текстильщик"
количество проведенных мероприятий (ЕД.)
100
100
130
130
130
130
130
5 826,2
1 203,2
5 655,2
6 829,8
6 729,3
6 729,3
6 729,3
12.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (услуга) МБУ ДК "Текстильщик"
Количество клубных формирований (ЕД)
39
39





2 701,0
1 676,0





13.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа) МБУ ДК "Текстильщик"
Количество клубных формирований (ЕД)


39
39
39
39
39


4 157,9
5 620,0
5 511,6
5 511,6
5 511,6
14.
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов (работа) МБУ "Парк культуры и отдыха"
Площадь территории (м2)
69 782
69 782





6 711,4
7 731,8





15.
Организация благоустройства и озеленения (работа) МБУ "Парк культуры и отдыха"
Площадь территории (м2)


69 782
69 782
69 782
69 782
69 782


8074,2
10412,8
12737,8
9118,3
9118,3
16.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа) МБУ "Парк культуры и отдыха"
количество проведенных мероприятий (ЕД.)


3
3
3
3
3


170,2
281,9
339,5
243,0
243,0
Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
17.
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (услуга)
Число зрителей (Человек)
14 500
14 529





18 458,5
12 503,1





18.
Организация показа спектаклей (работа)
Количество организованных спектаклей


280
280
280
280
280


12 306,8
15 922,8
14 624,8
14 641,4
15 003,0
19.
Создание спектаклей (работа)
Количество новых (капитально-возобновленных) постановок (ЕД)
9
9
9
6
6
6
6
3 987,8
2 804,4
12 475,6
13 119,3
12 159,6
12 173,5
12 474,1
20.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)
Количество проведенных мероприятий (ЕД)
5
5
5
5
5
5
5
1 361,1
1 335,4
2 037,4
4 604,7
3 940,6
3 945,1
4 042,5
21.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа)
Количество клубных формирований (ЕД)
2
2





71,6
50,1





Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры"
22.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Количество человеко-часов, человеко-час




49 200
49 200
49 200




6 657,6
6 657,6
6 657,6
23.
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
Количество человеко-часов, человеко-час




212 600
212 600
212 600




35 102,4
35 102,4
35 102,4
"





Приложение 5
к постановлению
Администрации городского
округа - город Камышин
от 29.12.2023 в„– 2063-п

"Приложение 4
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие культуры
на территории городского
округа - город Камышин"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Год реализации
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, исполнителя муниципальной программы, подпрограммы
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
всего
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
2021
Комитет по культуре Администрации городского округа
186 466,8
18 356,8
2 860,4
93 576,5
71 673,1
Итого по году реализации


186 466,8
18 356,8
2 860,4
93 576,5
71 673,1
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
2022
Комитет по культуре Администрации городского округа
238 671,2
4 082,1
67 738,4
106 873,1
59 977,6
Итого по году реализации


238 671,2
4 082,1
67 738,4
106 873,1
59 977,6
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
2023
Комитет по культуре Администрации городского округа
232 864,8
17 756,3
35 127,8
125 405,7
54 575,0
Итого по году реализации


232 864,8
17 756,3
35 127,8
125 405,7
54 575,0
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
2024
Комитет по культуре Администрации городского округа
291 214,8
10 391,4
36 217,0
177 400,4
67 206,0
Итого по году реализации


291 214,8
10 391,4
36 217,0
177 400,4
67 206,0
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
2025
Комитет по культуре Администрации городского округа
263 024,7
10 810,3
31 201,1
159 695,5
61 317,8
Итого по году реализации


263 024,7
10 810,3
31 201,1
159 695,5
61 317,8
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
2026
Комитет по культуре Администрации городского округа
266 180,4
14 278,1
32 133,5
158 363,5
61 405,3
Итого по году реализации


266 180,4
14 278,1
32 133,5
158 363,5
61 405,3
Итого по муниципальной программе
2021 - 2026

1 478 422,7
75 675,0
205 278,2
821 314,7
376 154,8
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
2021
Комитет по культуре Администрации городского округа
15 074,8

750,0
7 485,5
6 839,3
Итого по году реализации


15 074,8

750,0
7 485,5
6 839,3
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
2022
Комитет по культуре Администрации городского округа
21 649,1

5 235,8
11 003,5
5 409,8
Итого по году реализации


21 649,1

5 235,8
11 003,5
5 409,8
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
2023
Комитет по культуре Администрации городского округа
24 961,5
4 000,0
6 881,9
9 595,9
4 483,7
Итого по году реализации


24 961,5
4 000,0
6 881,9
9 595,9
4 483,7
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
2024
Комитет по культуре Администрации городского округа
20 210,4

8 300,0
7 891,8
4 018,6
Итого по году реализации


20 210,4

8 300,0
7 891,8
4 018,6
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
2025
Комитет по культуре Администрации городского округа
16 458,5

7 500,0
5 923,5
3 035,0
Итого по году реализации


16 458,5

7 500,0
5 923,5
3 035,0
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
2026
Комитет по культуре Администрации городского округа
16 458,5

7 500,0
5 923,5
3 035,0
Итого по году реализации


16 458,5

7 500,0
5 923,5
3 035,0
Итого по подпрограмме
2021 - 2026

114 812,8
4 000,0
36 167,7
47 823,7
26 821,4
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
2021
Комитет по культуре Администрации городского округа
73 949,2

750,0
24 586,5
48 612,7
Итого по году реализации


73 949,2

750,0
24 586,5
48 612,7
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
2022
Комитет по культуре Администрации городского округа
110 945,1

31 944,2
37 760,0
41 240,9
Итого по году реализации


110 945,1

31 944,2
37 760,0
41 240,9
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
2023
Комитет по культуре Администрации городского округа
92 937,8

1 570,0
51 725,0
39 642,8
Итого по году реализации


92 937,8

1 570,0
51 725,0
39 642,8
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
2024
Комитет по культуре Администрации городского округа
93 995,4

2 400,0
50 802,4
40 793,0
Итого по году реализации


93 995,4

2 400,0
50 802,4
40 793,0
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
2025
Комитет по культуре Администрации городского округа
80 878,7


43 090,7
37 788,0
Итого по году реализации


80 878,7


43 090,7
37 788,0
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
2026
Комитет по культуре Администрации городского округа
80 966,2


43 090,7
37 875,5
Итого по году реализации


80 966,2


43 090,7
37 875,5
Итого по подпрограмме
2021 - 2026

533 672,4

36 664,2
251 055,3
245 952,9
Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
2021
Комитет по культуре Администрации городского округа
38 127,7
8 356,8
1 360,4
12 189,4
16 221,1
Итого по году реализации


38 127,7
8 356,8
1 360,4
12 189,4
16 221,1
Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
2022
Комитет по культуре Администрации городского округа
51 086,7
4 082,1
10 396,7
23 281,0
13 326,9
Итого по году реализации


51 086,7
4 082,1
10 396,7
23 281,0
13 326,9
Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
2023
Комитет по культуре Администрации городского округа
56 651,4
13 756,3
1 875,9
30 570,7
10 448,5
Итого по году реализации


56 651,4
13 756,3
1 875,9
30 570,7
10 448,5
Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
2024
Комитет по культуре Администрации городского округа
46 831,8
10 391,4
2 217,0
25 358,0
8 865,4
Итого по году реализации


46 831,8
10 391,4
2 217,0
25 358,0
8 865,4
Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
2025
Комитет по культуре Администрации городского округа
45 300,9
10 810,3
1 201,1
25 200,5
8 089,0
Итого по году реализации


45 300,9
10 810,3
1 201,1
25 200,5
8 089,0
Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
2026
Комитет по культуре Администрации городского округа
48 369,1
14 278,1
2 133,5
23 868,5
8 089,0
Итого по году реализации


48 369,1
14 278,1
2 133,5
23 868,5
8 089,0
Итого по подпрограмме
2021 - 2026

286 367,6
61 675,0
19 184,6
140 468,1
65 039,9
Подпрограмма "Организация информационно библиотечного обслуживания населения"
2021
Комитет по культуре Администрации городского округа
30 160,5
10 000,0

20 160,5

Итого по году реализации


30 160,5
10 000,0

20 160,5

Подпрограмма "Организация информационно библиотечного обслуживания населения"
2022
Комитет по культуре Администрации городского округа
23 224,5

8 213,4
15 011,1

Итого по году реализации


23 224,5

8 213,4
15 011,1

Подпрограмма "Организация информационно библиотечного обслуживания населения"
2023
Комитет по культуре Администрации городского округа
24 231,7

6 800,0
17 431,7

Итого по году реализации


24 231,7

6 800,0
17 431,7

Подпрограмма "Организация информационно библиотечного обслуживания населения"
2024
Комитет по культуре Администрации городского округа
23 915,3

8 300,0
15 615,3

Итого по году реализации


23 915,3

8 300,0
15 615,3

Подпрограмма "Организация информационно библиотечного обслуживания населения"
2025
Комитет по культуре Администрации городского округа
21 586,6

7 500,0
14 086,6

Итого по году реализации


21 586,6

7 500,0
14 086,6

Подпрограмма "Организация информационно библиотечного обслуживания населения"
2026
Комитет по культуре Администрации городского округа
21 586,6

7 500,0
14 086,6

Итого по году реализации


21 586,6

7 500,0
14 086,6

Итого по подпрограмме
2021 - 2026

144 705,2
10 000,0
38 313,4
96 391,8

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры"
2024
Комитет по культуре Администрации городского округа
57 227,9

7 500,0
36 198,9
13 529,0
Итого по году реализации


57 227,9

7 500,0
36 198,9
13 529,0
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры"
2025
Комитет по культуре Администрации городского округа
54 165,8

7 500,0
34 260,0
12 405,8
Итого по году реализации


54 165,8

7 500,0
34 260,0
12 405,8
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры"
2026
Комитет по культуре Администрации городского округа
54 165,8

7 500,0
34 260,0
12 405,8
Итого по году реализации


54 165,8

7 500,0
34 260,0
12 405,8
Итого по подпрограмме
2024 - 2026

165 559,5

22 500,0
104 718,9
38 340,6
Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"
2021
Комитет по культуре Администрации городского округа
29 154,6


29 154,6

Итого по году реализации


29 154,6


29 154,6

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"
2022
Комитет по культуре Администрации городского округа
31 765,8

11 948,3
19 817,5

Итого по году реализации


31 765,8

11 948,3
19 817,5

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"
2023
Комитет по культуре Администрации городского округа
34 082,4

18 000,0
16 082,4

Итого по году реализации


34 082,4

18 000,0
16 082,4

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"
2024
Комитет по культуре Администрации городского округа
49 034,0

7 500,0
41 534,0

Итого по году реализации


49 034,0

7 500,0
41 534,0

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"
2025
Комитет по культуре Администрации городского округа
44 634,2

7 500,0
37 134,2

Итого по году реализации


44 634,2

7 500,0
37 134,2

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"
2026
Комитет по культуре Администрации городского округа
44 634,2

7 500,0
37 134,2

Итого по году реализации


44 634,2

7 500,0
37 134,2

Итого по подпрограмме
2021 - 2026

233 305,2

52 448,3
180 856,9

"





Приложение 6
к постановлению
Администрации городского
округа - город Камышин
от 29.12.2023 в„– 2063-п

"Приложение 5
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие культуры
на территории городского
округа - город Камышин"

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, СОЗДАВАЕМОГО (ПРИОБРЕТАЕМОГО) В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование имущества
Единица измерения
Количество
Наименование организации-балансодержателя
1
2
3
4
5
1
Витрина музейная
шт.
2
МБУК КИКМ
2
Светодиодный экран
шт.
3
МАУ "КДТ"
3
Автоматизированное рабочее место в составе: компьютер, монитор, клавиатура, манипулятор (мышь)
шт.
19
МКУК ЦГБС
4
Информационная панель
шт.
1
МКУК ЦГБС
5
Проектор портативный короткофокусный
шт.
2
МКУК ЦГБС
6
Светодиодный экран
шт.
1
МБУ "ДК "Текстильщик"
7
Микшерный пульт
шт.
1
МБУ "ДК "Текстильщик"
8
Вращающаяся голова
шт.
4
МБУ "ДК "Текстильщик"
9
Программа для электронных вычислительных машин (программа для ЭВМ) "Автоматизация учета музейных фондов - АС "Музей" ГИВЦ"
шт.
1
МБУК КИКМ
10
Дверь в комнату хранения оружия
шт.
1
МБУК КИКМ
11
Стойка ограждения с канатом плетеным
шт.
30
МБУК КИКМ
12
Витрины
шт.
6
МБУК КИКМ
13
Звуковое оборудование
шт.
3
МБУК КИКМ
14
Проекционное оборудование
шт.
4
МБУК КИКМ
15
Сенсорная панель
шт.
1
МБУК КИКМ
16
Полномасштабная фигура-манекен
шт.
3
МБУК КИКМ
17
Оргтехника (ПК, сканер, МФУ)
шт.
10
МБУК КИКМ
18
Экспозиционное оборудование (подиум, подставка, навершие, имитация входа)
шт.
16
МБУК КИКМ
19
Рояль кабинетный
шт.
2
МБУ ДО ДШИ
20
Гитара классическая
шт.
2
МБУ ДО ДШИ
21
Синтезатор
шт.
1
МБУ ДО ДШИ
22
Комплектующие к музыкальным инструментам (стойка для синтезатора)
шт.
1
МБУ ДО ДШИ
23
Банкетка для фортепиано
шт.
4
МБУ ДО ДШИ
24
Акустическая система Gemini GLS-880
шт.
1
МБУ ДО ДШИ
25
Мольберт настольный
шт.
45
МБУ ДО ДШИ
26
Планшет графический
шт.
5
МБУ ДО ДШИ
"


------------------------------------------------------------------