Постановление администрации Камышинского муниципального района Волгоградской обл. от 29.12.2023 N 1457-п "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Камышинского муниципального района от 15.10.2013 N 1396-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры Камышинского муниципального района"



АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2023 г. в„– 1457-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТ 15.10.2013 в„– 1396-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ КАМЫШИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса, постановлением администрации Камышинского муниципального района Волгоградской области от 24.08.2018 в„– 875-п (ред. от 20.03.2019) "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Камышинского муниципального района", ст. ст. 21, 22 Устава Камышинского муниципального района, администрация Камышинского муниципального района Волгоградской области постановляет:
1. Внести в Паспорт муниципальной программы "Развитие культуры Камышинского муниципального района" (далее - Паспорт), утвержденной постановлением Администрации Камышинского муниципального района 15.10.2013 в„– 1396-п, следующие изменения:
1.1. Паспорт изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Отдел культуры Администрации Камышинского муниципального района
Соисполнители муниципальной программы
Комитет по образованию Администрации Камышинского муниципального района
Подпрограммы муниципальной программы

Цели муниципальной программы
Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности: сохранение российской культурной самобытности и создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.
Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Камышинского муниципального района.
Расширение доступа населения к культурным ценностям и информации на территории Камышинского муниципального района
Задачи муниципальной программы
Сохранение традиций культурного наследия и развитие творческого потенциала Камышинского муниципального района.
Совершенствование системы удовлетворения информационных потребностей жителей Камышинского района.
Реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития личности, формирование и развитие эстетических потребностей у подрастающего поколения.
Привлечение граждан Камышинского муниципального района к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности.
Создание условий для поддержки работников сферы культуры, специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Камышинского муниципального района.
Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов
Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации
- Количество выступлений на международных, Всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах;
- Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий;
- Доля населения, участвующего в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений Камышинского муниципального района;
- Доля отремонтированных культурно-досуговых учреждений к общему количеству культурно-досуговых учреждений;
- Доля учреждений, в которых улучшено материально-техническое обеспечение;
- Доля средств на обновление материально-технической базы от общей суммы расходов на содержание учреждений культуры;
- Доля работников культуры, прошедших повышение квалификации;
- Книгообеспеченность на 1 зарегистрированного пользователя;
- Доля введенной в электронный каталог вновь поступившей литературы;
- Количество литературно-художественных мероприятий;
- Обращаемость фонда;
- Посещаемость на 1 пользователя;
- Охват населения библиотечным обслуживанием;
- Доля библиотек, в которых осуществлен ремонт;
- Доля учащихся МАУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района в общей численности детей Камышинского муниципального района в возрасте от 6,6 до 18 лет;
- Доля детей, участвующих в концертно-просветительской деятельности (концерты, концерты-лекции, выставки), в общем количестве детей МАУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района;
- Доля детей, участвующих в конкурсах, в общем количестве детей МАУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района;
- Доля детей-лауреатов и дипломантов во Всероссийских, зональных, областных и региональных смотрах, конкурсах, фестивалях в общем количестве детей МАУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района;
- Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку;
- Доля расходов на развитие материально-технической базы учреждения в общих затратах на реализацию программы дополнительного образования;
- Количество граждан Камышинского муниципального района, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность;
- Среднее количество обращений за архивной информацией на 1 тыс. человек;
- Доля работников учреждений культуры, получивших социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг, в общей численности работников учреждений культуры, имеющих право на получение социальной поддержки
Сроки и этапы реализации программы
Реализация в один этап 2014 - 2026 гг.
Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования программы 749 179,346 тыс. руб., в том числе:
2014 г. - 59 950,166 тыс. руб.
2015 г. - 53 352,880 тыс. руб.
2016 г. - 50 207,687 тыс. руб.
2017 г. - 52 856,759 тыс. руб.
2018 г. - 60 745,615 тыс. руб.
2019 г. - 58 391,294 тыс. руб.
2020 г. - 77 587,174 тыс. руб.
2021 г. - 53 070,114 тыс. руб.
2022 г. - 54 016,365 тыс. руб.
2023 г. - 62 029,386 тыс. руб.
2024 г. - 55 935,036 тыс. руб.
2025 г. - 55 504,910 тыс. руб.
2026 г. - 55 531,960 тыс. руб.
Средства бюджета Камышинского муниципального района 314 586,824 тыс. руб., в том числе:
2014 г. - 24 665,336 тыс. руб.
2015 г. - 27 281,580 тыс. руб.
2016 г. - 26 625,374 тыс. руб.
2017 г. - 29 407,859 тыс. руб.
2018 г. - 32 185,427 тыс. руб.
2019 г. - 25 050,678 тыс. руб.
2020 г. - 24 925,984 тыс. руб.
2021 г. - 21 552,688 тыс. руб.
2022 г. - 19 482,193 тыс. руб.
2023 г. - 21 928,294 тыс. руб.
2024 г. - 20 467,461 тыс. руб.
2025 г. - 20 493,450 тыс. руб.
2026 г. - 20 520,500 тыс. руб.
Средства бюджетов поселений Камышинского муниципального района 385 785,857 тыс. руб., в том числе:
2014 г. - 26 584,230 тыс. руб.
2015 г. - 26 058,600 тыс. руб.
2016 г. - 21 043,848 тыс. руб.
2017 г. - 22 469,700 тыс. руб.
2018 г. - 27 376,988 тыс. руб.
2019 г. - 31 863,016 тыс. руб.
2020 г. - 32 611,190 тыс. руб.
2021 г. - 30 394,426 тыс. руб.
2022 г. - 32 014,611 тыс. руб.
2023 г. - 34 995,222 тыс. руб.
2024 г. - 33 485,106 тыс. руб.
2025 г. - 33 444,460 тыс. руб.
2026 г. - 33 444,460 тыс. руб.
За счет средств областного бюджета 43 857,693 тыс. руб., в том числе:
2014 г. - 8 616,300 тыс. руб.
2015 г. - 0,000 тыс. руб.
2016 г. - 2 526,240 тыс. руб.
2017 г. - 979,200 тыс. руб.
2018 г. - 144,650 тыс. руб.
2019 г. - 192,864 тыс. руб.
2020 г. - 20 000,000 тыс. руб.
2021 г. - 973,000 тыс. руб.
2022 г. - 2 366,500 тыс. руб.
2023 г. - 2 950,600 тыс. руб.
2024 г. - 1 974,339 тыс. руб.
2025 г. - 1 567,000 тыс. руб.
2026 г. - 1 567,000 тыс. руб.
За счет средств федерального бюджета 4 898,832 тыс. руб., в том числе:
2014 г. - 84,300 тыс. руб.
2015 г. - 12,700 тыс. руб.
2016 г. - 12,225 тыс. руб.
2017 г. - 0,000 тыс. руб.
2018 г. - 1038,550 тыс. руб.
2019 г. - 1284,736 тыс. руб.
2020 г. - 50,000 тыс. руб.
2021 г. - 150,000 тыс. руб.
2022 г. - 153,061 тыс. руб.
2023 г. - 2 113,260 тыс. руб.
2024 г. - 0,000 тыс. руб.
2025 г. - 0,000 тыс. руб.
2026 г. - 0,000 тыс. руб.
За счет внебюджетных источников 50,140 тыс. руб., в том числе:
2023 г. - 42,010 тыс. руб.
2024 г. - 8,130 тыс. руб.
2025 г. - 0,000 тыс. руб.
2026 г. - 0,000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы
- рост удовлетворенности населения качеством услуг, предоставленных культурно-досуговыми учреждениями;
- укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;
- повышение уровня качества и доступности услуг библиотек;
- улучшение укомплектованности библиотечных фондов;
- повышение уровня сохранности и эффективности использования библиотечных и архивных фондов;
- укрепление материально-технической базы библиотек;
- увеличение доли детей, обучающихся в МАУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района, в общей численности учащихся детей в Камышинском муниципальном районе;
- укрепление материально-технической базы МАУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района;
- обеспечение роста добровольческой (волонтерской) деятельности и расширение участия в ней граждан Камышинского муниципального района;
- обеспечение поддержки работников сферы культуры, специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках на территории Камышинского муниципального района

1.2. В разделе 2 "Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы" программы "Развитие культуры Камышинского муниципального района" абзац "Сроки реализации муниципальной программы - 2014 - 2025 годы" считать "Сроки реализации муниципальной программы - 2014 - 2026 годы".
1.3. В разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимого для реализации муниципальной программы" программы "Развитие культуры Камышинского муниципального района" абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирование программы на 2014 - 2026 г. за счет всех источников финансирования составляет 749 179,346 тыс. руб.
В том числе за счет средств:
Федерального бюджета: 4 898,832 тыс. руб.
Областного бюджета: 43 857,693 тыс. руб.
Местного бюджета: 700 372,681 тыс. руб.
Внебюджетные источники: 50,140 тыс. руб.".
1.4. Приложение 1 к программе "Развитие культуры Камышинского муниципального района" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.5. Приложение 2 к программе "Развитие культуры Камышинского муниципального района" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.6. Приложение 3 к программе "Развитие культуры Камышинского муниципального района" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Ответственность за реализацию Программы возложить на начальника отдела культуры Администрации Камышинского муниципального района Волгоградской области.

Глава Камышинского
муниципального района
Волгоградской области
А.В.САМСОНОВ





Приложение 1
к постановлению
администрации Камышинского
муниципального района
Волгоградской области
от 29.12.2023 в„– 1457-п

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры Камышинского
муниципального района"

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

в„– п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограмм
Год реализации
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Непосредственные результаты реализации мероприятия
Всего
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
районный бюджет
средства сельских поселений

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Сохранение традиций культурного наследия и развитие творческого потенциала Камышинского муниципального района
1.1.
Участие МКУК МЦКБС в международных, Всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах
Отдел культуры
2014
50,000


50,000


увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
2015
0,000


0,000
0,000

2016
0,000


0,000
0,000

2017
0,000


0,000
0,000

2018
0,000


0,000
0,000

2019
0,000


0,000
0,000

2020
0,000


0,000
0,000

2021
0,000


0,000
0,000

2022
0,000


0,000
0,000

2023
0,000


0,000
0,000

2024
0,000


0,000
0,000

2025
0,000


0,000
0,000

2026
0,000


0,000
0,000

1.2.
Проведение МКУК МЦКБС культурно-досуговых мероприятий на территории Камышинского района
Отдел культуры
2014
32544,346

5782,264
5631,482
21130,600


2015
29401,100


8779,900
20621,200

2016
27764,403

371,054
10476,984
16916,365

2017
30227,873


11395,699
18832,174

2018
32548,081
150,000

10698,787
21699,294

2019
34379,584


9604,460
24775,124

2020
35146,004


9817,962
25328,042

2021
32066,222


8496,822
23569,400

2022
33179,560

796,229
7283,196
25100,135

2023
34949,189


8291,461
26657,728

2024
36230,460


8431,800
27798,660

2025
36230,460


8431,800
27798,660

2026
36230,460


8431,800
27798,660

1.3.
Обеспечение эффективной эксплуатации учреждений культуры, входящих в МКУК МЦКБС, в том числе реализации приоритетных проектов, отобранных населением путем голосования
Отдел культуры
2014
6422,930

759,000
5008,000
655,930

укрепление материально-технической базы
2015
1442,080

0,000
1402,080
40,000

2016
2137,550

2137,550
0,000
0,000

2017
4196,500


4196,500
0,000

2018
9319,562


8845,154
474,408

2019
2540,264


2292,098
248,166

2020
3194,409


2424,854
769,555

2021
1451,256


1451,256
0,000

2022
1231,474


376,087
855,387

2023
4685,449

1600,000
1751,623
1291,816
42,01
2024
456,115

407,339
0,000
40,646
8,13
2025
0,000


0,000
0,000

2026
0,000


0,000
0,000

1.4.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, входящих в МКУК МЦКБС
Отдел культуры
2014
1855,054


1855,054
0,000

укрепление материально-технической базы отрасли
2015
1482,500


827,100
655,400

2016
2221,300

17,636
1732,790
470,874

2017
1710,700


962,400
748,300

2018
662,359


176,526
485,833

2019
2073,504


286,894
1786,610

2020
1511,215
50,000

187,022
1274,193

2021
1484,600
100,000
0,000
0,000
1384,600

2022
629,399


101,249
528,150

2023
1190,276


42,930
1147,346

2024
0,000


0,000
0,000

2025
0,000


0,000
0,000

2026
0,000


0,000
0,000

1.5.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
Отдел культуры
2018
1084,160
888,550
144,650
50,960
0,000

укрепление материально-технической базы отрасли
2019
1545,540
1284,736
192,864
67,940
0,000

2020
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

2021
0,000


0,000
0,000

2022
0,000


0,000
0,000

2023
2337,355
1960,199
267,300
0,000
109,856

2024
0,000


0,000
0,000

2025
0,000


0,000
0,000

2026
0,000


0,000
0,000

1.6.
Обеспечение развития муниципальных домов культуры
Отдел культуры
2018
0,000


0,000
0,000

укрепление материально-технической базы отрасли
2019
0,000


0,000
0,000

2020
20202,030
0,000
20000,000
202,030
0,000

2021
0,000


0,000
0,000

2022
0,000


0,000
0,000

2023
0,000


0,000
0,000

2024
0,000


0,000
0,000

2025
0,000


0,000
0,000

2026
0,000


0,000
0,000

1.7.
Поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников
Отдел культуры
2021
50,000
50,000
0,000
0,000
0,000


2022
51,020
51,020

0,000
0,000

2023
102,041
102,041

0,000
0,000

2024
0,000


0,000
0,000

2025
0,000


0,000
0,000

2026
0,000


0,000
0,000



Итого по мероприятию

2014
40872,330
0,000
6541,264
12544,536
21786,530


2015
32325,680
0,000
0,000
11009,080
21316,600

2016
32123,253
0,000
2526,240
12209,774
17387,239

2017
36135,073
0,000
0,000
16554,599
19580,474

2018
43614,162
1038,550
144,650
19771,427
22659,535

2019
40538,892
1284,736
192,864
12251,392
26809,900

2020
60053,658
50,000
20000,000
12631,868
27371,790

2021
35052,078
150,000
0,000
9948,078
24954,000

2022
35091,453
51,020
796,229
7760,532
26483,672
0,000
2023
43264,310
2062,240
1867,300
10086,014
29206,746
42,010
2024
36686,575
0,000
407,339
8431,800
27839,306
8,130
2025
36230,460
0,000
0,000
8431,800
27798,660
0,000
2026
36230,460
0,000
0,000
8431,800
27798,660
0,000
2014 - 2026
508218,384
4636,546
32475,886
150062,700
320993,112
50,140
2. Совершенствование системы удовлетворения информационных потребностей жителей Камышинского района
2.1.
Приобретение новых книг и периодических изданий МКУК МЦКБС
Отдел культуры
2014
457,400


457,4


повышение уровня комплектования библиотечных фондов
2015
12,700
12,700




2016
12,225
12,225




2017
0,000





2018
0,000





2019
0,000





2020
0,000





2021
0,000





2022
0,000





2023
0,000





2024
0,000





2025
0,000





2026
0,000





2.2.
Формирование электронного каталога МКУК МЦКБС
Отдел культуры
2014
0,000





Повышение доступности предоставляемых услуг
2015
0,000





2016
0,000





2017
0,000





2018
0,000





2019
0,000





2020
0,000





2021
0,000





2022
0,000


0,000


2023
0,000





2024
0,000





2025
0,000





2026
0,000





2.3.
Организация библиотечного обслуживания населения МКУК МЦКБС
Отдел культуры
2014
9474,036
84,300
869,736
3722,300
4797,700

Сохранение достигнутого уровня посещаемости библиотек
2015
10735,400
0,000
0,000
5993,400
4742,000

2016
8418,109
0,000
0,000
4761,500
3656,609

2017
6544,821
0,000
0,000
3655,595
2889,226

2018
6485,853
0,000
0,000
1768,400
4717,453

2019
6669,593
0,000
0,000
1616,477
5053,116

2020
7095,200
0,000
0,000
1855,800
5239,400

2021
6898,075
0,000
0,000
1457,649
5440,426

2022
7289,810
0,000
274,671
1484,200
5530,939

2023
7483,795
0,000
0,000
1695,319
5788,476

2024
7534,500
0,000
0,000
1888,700
5645,800

2025
7534,500
0,000
0,000
1888,700
5645,800

2026
7534,500
0,000
0,000
1888,700
5645,800

2.4.
Проведение ремонта библиотек, входящих в МКУК МЦКБС
Отдел культуры
2014
200,000


200,000


Повышение материально-технической базы библиотек
2015
0,000





2016
0,000





2017
0,000





2018
0,000





2019
0,000





2020
0,000





2021
0,000





2022
0,000





2023
0,000





2024
0,000





2025
0,000





2026
0,000





2.5.
Оказание государственной поддержки лучшим библиотекам, входящим в МКУК МЦКБС и их работникам
Отдел культуры
2022
102,041
102,041




укрепление материально-технической базы
2023
51,020
51,020




2024
0,000





2025
0,000





2026
0,000






Итого по мероприятию

2014
10131,436
84,300
869,736
4379,700
4797,700


2015
10748,100
12,700
0,000
5993,400
4742,000

2016
8430,334
12,225
0,000
4761,500
3656,609

2017
6544,821
0,000
0,000
3655,595
2889,226

2018
6485,853
0,000
0,000
1768,400
4717,453

2019
6669,593
0,000
0,000
1616,477
5053,116

2020
7095,200
0,000
0,000
1855,800
5239,400

2021
6898,075
0,000
0,000
1457,649
5440,426

2022
7391,851
102,041
274,671
1484,200
5530,939

2023
7534,815
51,020
0,000
1695,319
5788,476

2024
7534,500
0,000
0,000
1888,700
5645,800

2025
7534,500
0,000
0,000
1888,700
5645,800

2026
7534,500
0,000
0,000
1888,700
5645,800

2014 - 2026
100533,578
262,286
1144,407
34334,140
64792,745

3. Реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития личности, формирование и развитие эстетических потребностей у подрастающего поколения:
3.1.
Организация образовательного процесса в МАУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района
Отдел культуры
2014
8821,100

1185,300
7635,800


удовлетворение потребности в области музыкального, хореографического и художественного искусства
2015
10227,600


10227,600


2016
9508,800


9508,800


2017
9722,365

979,200
8743,165


2018
10524,730


10524,730


2019
11082,719


11082,719


2020
10386,720


10386,720


2021
10146,961


10146,961


2022
10146,961


10146,961


2023
10146,961


10146,961


2024
10146,961


10146,961


2025
10172,950


10172,950


2026
10200,000


10200,000


3.2.
Повышение квалификации педагогов МАУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района
Отдел культуры
2014
17,500


17,500


повышение профессионального уровня специалистов в сфере культуры и искусства
2015
21,500


21,500


2016
40,800


40,800


2017
15,400


15,400


2018
47,600


47,600


2019
20,800


20,800


2020
0,000


0,000


2021
0,000


0,000


2022
0,000


0,000


2023
0,000


0,000


2024
0,000


0,000


2025
0,000


0,000


2026
0,000


0,000


3.3.
Укрепление материально-технической базы МАУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района
Отдел культуры
2014
107,800

20,000
87,800


Совершенствование материально-технической базы МБОУ ДОД ДШИ Камышинского муниципального района
2015
30,000


30,000


2016
104,500


104,500


2017
439,100


439,100


2018
73,270


73,270


2019
79,290


79,290


2020
51,596


51,596


2021
0,000


0,000


2022
90,500

0,000
90,500


2023
0,000


0,000


2024
0,000


0,000


2025
0,000


0,000


2026
0,000


0,000



Итого по мероприятию

2014
8946,400
0,000
1205,300
7741,100



2015
10279,100
0,000
0,000
10279,100
0,000

2016
9654,100
0,000
0,000
9654,100
0,000

2017
10176,865
0,000
979,200
9197,665
0,000

2018
10645,600
0,000
0,000
10645,600
0,000

2019
11182,809
0,000
0,000
11182,809
0,000

2020
10438,316
0,000
0,000
10438,316
0,000

2021
10146,961
0,000
0,000
10146,961
0,000

2022
10237,461
0,000
0,000
10237,461
0,000

2023
10146,961
0,000
0,000
10146,961
0,000

2024
10146,961
0,000
0,000
10146,961
0,000

2025
10172,950
0,000
0,000
10172,950
0,000

2026
10200,000
0,000
0,000
10200,000
0,000

2014 - 2026
132374,484
0,000
2184,500
130189,984
0,000

4. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций
4.1.
Предоставление волонтерам обучения, спецодежды, возмещение командировочных расходов
Отдел культуры
2020
0,000


0,000


Обеспечение роста добровольческой (волонтерской) деятельности и расширение участия в ней граждан Камышинского муниципального района
2021
0,000


0,000


2022
0,000


0,000


2023
0,000


0,000


2024
0,000


0,000


2025
0,000


0,000


2026
0,000


0,000



Итого по мероприятию

2020
0,000


0,000



2021
0,000


0,000


2022
0,000


0,000


2023
0,000


0,000


2024
0,000


0,000


2025
0,000


0,000


2026
0,000


0,000


2020 - 2026
0,000


0,000


5. Создание условий для поддержки работников сферы культуры, специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках на территории Камышинского муниципального района
5.1.
Предоставление работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности, мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг
Отдел культуры
2021
705,900

705,900



Обеспечение поддержки работников культуры, специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности
2022
1026,100

1026,100



2023
813,600

813,600



2024
1222,700

1222,700



2025
1222,700

1222,700



2026
1222,700

1222,700




Итого по мероприятию

2021
705,900

705,900




2022
1026,100

1026,100



2023
813,600

813,600



2024
1222,700

1222,700



2025
1222,700

1222,700



2026
1222,700

1222,700



2021 - 2026
6213,700

6213,700



6. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов
6.1.
Осуществление органами местного самоуправления Камышинского муниципального района государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области
Отдел культуры
2021
267,100

267,100



Повышение уровня сохранности и эффективности использования архивных фондов
2022
269,500

269,500



2023
269,700

269,700



2024
344,300

344,300



2025
344,300

344,300



2026
344,300

344,300




Итого по мероприятию

2021
267,100

267,100




2022
269,500

269,500



2023
269,700

269,700



2024
344,300

344,300



2025
344,300

344,300



2026
344,300

344,300



2021 - 2026
1839,200

1839,200




Всего по программе

2014
59950,166
84,300
8616,300
24665,336
26584,230


2015
53352,880
12,700
0,000
27281,580
26058,600

2016
50207,687
12,225
2526,240
26625,374
21043,848

2017
52856,759
0,000
979,200
29407,859
22469,700

2018
60745,615
1038,550
144,650
32185,427
27376,988

2019
58391,294
1284,736
192,864
25050,678
31863,016

2020
77587,174
50,000
20000,000
24925,984
32611,190

2021
53070,114
150,000
973,000
21552,688
30394,426

2022
54016,365
153,061
2366,500
19482,193
32014,611
0,000
2023
62029,386
2113,260
2950,600
21928,294
34995,222
42,010
2024
55935,036
0,000
1974,339
20467,461
33485,106
8,130
2025
55504,910
0,000
1567,000
20493,450
33444,460
0,000
2026
55531,960
0,000
1567,000
20520,500
33444,460
0,000
2014 - 2026
749179,346
4898,832
43857,693
314586,824
385785,857
50,140

Управляющий делами
О.В.ДРОНИНА





Приложение 2
к постановлению
администрации Камышинского
муниципального района
Волгоградской области
от 29.12.2023 в„– 1457-п

Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры Камышинского
муниципального района"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы, подпрограммы
Год реализации
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
всего (тыс. руб.)
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
районный бюджет
сельские поселения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
"Развитие культуры Камышинского муниципального района"
Отдел культуры
2014
59950,166
84,300
8616,300
24665,336
26584,230
0,000
2015
53352,880
12,700
0,000
27281,580
26058,600
0,000
2016
50207,687
12,225
2526,240
26625,374
21043,848
0,000
2017
52856,759
0,000
979,200
29407,859
22469,700
0,000
2018
60745,615
1038,550
144,650
32185,427
27376,988
0,000
2019
58391,294
1284,736
192,864
25050,678
31863,016
0,000
2020
77587,174
50,000
20000,000
24925,984
32611,190
0,000
2021
53070,114
150,000
973,000
21552,688
30394,426
0,000
2022
54016,365
153,061
2366,500
19482,193
32014,611
0,000
2023
62029,386
2113,260
2950,600
21928,294
34995,222
42,010
2024
55935,036
0,000
1974,339
20467,461
33485,106
8,130
2025
55504,910
0,000
1567,000
20493,450
33444,460
0,000
2026
55531,960
0,000
1567,000
20520,500
33444,460
0,000

итого
2014 - 2026
749179,346
4898,832
43857,693
314586,824
385785,857
50,140

Управляющий делами
О.В.ДРОНИНА





Приложение 3
к постановлению
администрации Камышинского
муниципального района
Волгоградской области
от 29.12.2023 в„– 1457-п

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры Камышинского
муниципального района"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

в„– п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения

Значения целевых показателей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
1
2
3

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1. Сохранение традиций культурного наследия и развитие творческого потенциала Камышинского муниципального района
1.1.
Количество выступлений на международных, Всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах (единиц)
единиц
7
7
7
7
7
7
7
10
10
10
10
10
10
1.2.
Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий
единиц
5812
5812
5816
5816
5816
5816
5816
5816
5816
5816
5816
5816
5816
1.3.
Доля населения, участвующего в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений Камышинского муниципального район
%
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
1.4.
Доля отремонтированных культурно-досуговых учреждений в текущем году к общему количеству культурно-досуговых учреждений
%
не менее 1,5
не менее 1,5
не менее 1,5
не менее 1,5
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
1.5.
Доля учреждений, в которых улучшено материально-техническое обеспечение
%
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
1.6.
Доля средств на обновление материально-технической базы от общей суммы расходов на содержание учреждений культуры
%
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1.7.
Доля работников культуры прошедших повышение квалификации
%
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2. Совершенствование системы удовлетворения информационных потребностей жителей Камышинского района
2.1.
Книгообеспеченность на 1 зарегистрированного пользователя
единиц
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
2.2.
Доля введенной в электронный каталог вновь поступившей литературы
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.3.
Количество литературно-художественных мероприятий
единиц
550
550
650
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
2.4.
Обращаемость фонда
%
1,6
1,6
1,7
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
2.5.
Посещаемость на 1 пользователя
единиц
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2.6.
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
2.7.
Доля библиотек, в которых осуществлен ремонт
%
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3. Реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития личности, формирование и развитие эстетических потребностей у подрастающего поколения:
3.1.
Доля учащихся МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района в общей численности детей Камышинского муниципального района в возрасте от 6 до 18 лет
%
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3.2.
Доля детей, участвующих в концертно-просветительской деятельности (концерты, концерты-лекции, выставки), в общем количестве детей МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района
%
34
34
34
34
34,5
34,8
35
35
35
35
35
35
35
3.3.
Доля детей, участвующих в конкурсах, в общем количестве детей МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района
%
14
14
14,5
15
16
17
18
20
20
20
20
20
20
3.4.
Доля детей - лауреатов и дипломантов во Всероссийских, зональных, областных и региональных смотрах, конкурсах, фестивалях в общем количестве детей МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района
%
10
10
10,5
11
12
13
14
16
16
16
16
16
16
3.5.
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку
%
45
45
69,6
69,6
70
70
70
70
70
70
70
70
70
3.6.
Доля расходов на развитие материально-технической базы учреждения в общих затратах на реализацию программы дополнительного образования
%
1
1
1
1,1
1,2
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
4. Привлечение граждан Камышинского муниципального района к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности
4.1.
Количество граждан Камышинского муниципального района, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность
чел.
-
-
-
-
-
-
-
не менее 27
Не менее 54
не менее 100
не менее 100
не менее 100
Не менее 100
5. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов
5.1.
Среднее количество обращений за архивной информацией на 1 тыс. человек
единиц
-
-
-
-
-
-
-
59
59
59
59
59
59
6. Создание условий для поддержки работников сферы культуры, специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках на территории Камышинского муниципального района
6.1.
Доля работников учреждений культуры, получивших социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг, в общей численности работников учреждений культуры, имеющих право на получение социальной поддержки
%
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
100
100
100

Управляющий делами
О.В.ДРОНИНА


------------------------------------------------------------------