Постановление администрации городского округа - г. Камышин Волгоградской обл. от 01.08.2023 N 1119-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 30.12.2020 N 1686-п "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 2023 г. в„– 1119-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН ОТ 30.12.2020 в„– 1686-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД
КАМЫШИН"

В соответствии с решением Камышинской городской Думы от 25.05.2023 в„– 50/352 "О внесении изменений в решение Камышинской городской Думы от 08 декабря 2022 года в„– 46/325 "О бюджете городского округа - город Камышин на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", руководствуясь постановлением Администрации городского округа - город Камышин от 06.09.2016 в„– 1505-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ", Уставом городского округа - город Камышин, Администрация городского округа - город Камышин постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин", утвержденную постановлением Администрации городского округа - город Камышин от 30.12.2020 в„– 1686-п, следующие изменения:
1.1. В позиции, касающейся объемов и источников финансирования муниципальной программы, паспорта муниципальной программы:
1) в абзаце первом цифры "923 857,5" заменить цифрами "922 548,1";
2) абзацы двенадцатый - четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"- 2023 год - 192 036,1 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 52 773,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 776,5 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 86 378,2 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 14 612,4 тыс. рублей;".
1.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

"4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы

Муниципальная программа содержит пять подпрограмм, которые взаимоувязаны с задачами и ожидаемыми результатами муниципальной программы и направлены на реализацию ее цели.
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций" предусматривает следующие мероприятия:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
обновление зала "Палеонтологии";
реализация проекта местных инициатив "Создание брендового маршрута "Арбузное кольцо Камышина";
субсидии на иные цели;
освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью;
техническое оснащение муниципальных музеев.
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности" предусматривает следующие мероприятия:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
реализация проекта местных инициатив "Праздничный Камышин";
поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций;
развитие муниципальных домов культуры;
освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью;
организация поздравлений граждан, заслуживающих почести;
приобретение аттракциона "Ракушки";
реализация проекта местных инициатив "Редизайн аттракциона "ТИР";
субсидии на иные цели;
капитальный и текущий ремонт недвижимого и особо ценного движимого имущества;
материально-техническое обеспечение.
Подпрограмма "Организация театральной деятельности" предусматривает следующие мероприятия:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе:
создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре;
укрепление материально-технической базы муниципальных театров, включая приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая его доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы);
субсидии на иные цели;
освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью.
Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения" предусматривает следующие мероприятия:
обеспечение выполнения функций казенного учреждения;
создание модельных муниципальных библиотек;
реализация проекта местных инициатив "Текущий ремонт фасада здания Центральной городской библиотеки им. М. Шолохова".
Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обеспечивающих учреждения культуры" предусматривает следующие мероприятия:
обеспечение выполнения функций казенного учреждения.
Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.".
1.3. В разделе 6:
1) в абзаце втором цифры "923 857,5" заменить цифрами "922 548,1";
2) абзацы тринадцатый - пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- 2023 год - 192 036,1 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 52 773,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 776,5 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 86 378,2 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 14 612,4 тыс. рублей;".
1.4. В подпрограмме "Сохранение музейно-выставочных коллекций":
1.4.1. В позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы муниципальной программы:
1) в абзаце первом цифры "88 249,6" заменить цифрами "88 254,8";
2) абзацы десятый - двенадцатый изложить в следующей редакции:
"- 2023 год - 23 943,5 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 5 427,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 132,9 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 7 634,2 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 492,1 тыс. рублей.".
1.4.2. В разделе 6:
1) в абзаце втором цифры "88 249,6" заменить цифрами "88 254,8";
2) абзацы одиннадцатый - тринадцатый изложить в следующей редакции:
"- 2023 год - 23 943,5 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 5 427,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 132,9 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 7 634,2 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 492,1 тыс. рублей.".
1.5. В подпрограмме "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности":
1.5.1. В позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы муниципальной программы:
1) в абзаце первом цифры "379 415,0" заменить цифрами "379 813,3";
2) абзацы десятый - двенадцатый изложить в следующей редакции:
"- 2023 год - 80 820,8 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 39 428,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 550,2 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 39 822,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 7 738,1 тыс. рублей.".
1.5.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

"4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
реализация проекта местных инициатив "Праздничный Камышин";
поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций;
развитие муниципальных домов культуры;
освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью;
организация поздравлений граждан, заслуживающих почести;
приобретение аттракциона "Ракушки";
реализация проекта местных инициатив "Редизайн аттракциона "ТИР";
субсидии на иные цели;
капитальный и текущий ремонт недвижимого и особо ценного движимого имущества;
материально-техническое обеспечение.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.".
1.5.3. В разделе 6:
1) в абзаце втором цифры "379 415,0" заменить цифрами "379 813,3";
2) абзацы одиннадцатый - тринадцатый изложить в следующей редакции:
"- 2023 год - 80 820,8 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 39 428,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 550,2 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 39 822,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 7 738,1 тыс. рублей.";
3) абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
"Расходы на проведение мероприятий по организации поздравлений граждан, реализацию проектов местных инициатив, освещение в СМИ информации, техническое оснащение, капитальный и текущий ремонт рассчитываются на основании проектно-сметной документации и коммерческих предложений поставщиков товаров (услуг).".
1.6. В подпрограмме "Организация театральной деятельности":
1.6.1. В позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы муниципальной программы:
1) в абзаце первом цифры "197 286,1" заменить цифрами "197 229,9";
2) в абзаце двенадцатом цифры "39 661,3" заменить цифрами "39 605,1";
3) в абзаце четырнадцатом цифры "16 110,8" заменить цифрами "16 054,6".
1.6.2. В разделе 6:
1) в абзаце втором цифры "197 286,1" заменить цифрами "197 229,9";
2) в абзаце тринадцатом цифры "39 661,3" заменить цифрами "39 605,1";
3) в абзаце пятнадцатом цифры "16 110,8" заменить цифрами "16 054,6".
1.7. В подпрограмме "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения":
1.7.1. В позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы муниципальной программы:
1) в абзаце первом цифры "110 082,5" заменить цифрами "108 475,8";
2) абзацы восьмой - девятый изложить в следующей редакции:
"- 2023 год - 17 889,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 11 089,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 91,2 тыс. рублей.".
1.7.2. В разделе 6:
1) в абзаце втором цифры "110 082,5" заменить цифрами "108 475,8";
2) абзацы девятый - десятый изложить в следующей редакции:
"- 2023 год - 17 889,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 11 089,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 91,2 тыс. рублей.".
1.8. В подпрограмме "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры":
1.8.1. В позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы муниципальной программы:
1) в абзаце первом цифры "148 824,3" заменить цифрами "148 774,3";
2) абзацы седьмой - восьмой изложить в следующей редакции:
"- 2023 год - 29 776,9 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 11 776,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 71,5 тыс. рублей.".
1.8.2. В разделе 6:
1) в абзаце втором цифры "148 824,3" заменить цифрами "148 774,3";
2) абзацы восьмой - девятый изложить в следующей редакции:
"- 2023 год - 29 776,9 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 11 776,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 71,5 тыс. рублей.".
1.9. Приложения 2 - 5 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 - 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа -
город Камышин
С.В.ЗИНЧЕНКО





Приложение 1
к постановлению
Администрации городского
округа - город Камышин
от 01.08.2023 в„– 1119-п

"Приложение 2
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие
культуры на территории
городского округа -
город Камышин"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, подпрограммы
Год реализации
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
Ожидаемые результаты реализации мероприятия
Плановые сроки реализации мероприятия
всего
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе:


922 548,1
67 583,6
109 117,8
484 121,2
261 725,5





2021
186 466,8
18 356,8
2 860,4
93 576,5
71 673,1


в т.ч. кредиторская задолженность


7 382,0


4 519,3
2 862,7




2022
238 671,2
4 082,1
67 738,4
106 873,1
59 977,6


в т.ч. кредиторская задолженность


40 804,4


35 391,0
5 413,4




2023
192 036,1
17 756,3
35 127,8
86 378,2
52 773,8


в т.ч. кредиторская задолженность


15 388,9


14 612,4
776,5




2024
152 171,6
13 783,3
1 879,5
97 858,3
38 650,5





2025
153 202,4
13 605,1
1 511,7
99 435,1
38 650,5


Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
1.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУК КИКМ






обеспечение сохранности и пополнения музейных фондов
ежегодно



2021
14 074,8


7 235,5
6 839,3


в т.ч. кредиторская задолженность


403,6


403,6





2022
16 330,2

5 235,8
5 834,6
5 259,8


в т.ч. кредиторская задолженность


380,2


173,2
207,0




2023
16 152,3

6 000,0
4 813,9
5 338,4


в т.ч. кредиторская задолженность


300,7


167,8
132,9





2024
13 693,7


10 838,7
2 855,0





2025
13 693,7


10 838,7
2 855,0


2.
Обновление зала "Палеонтологии"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУК КИКМ
2021
1 000,0

750,0
250,0

обеспечение сохранности и пополнения музейных фондов
2021
3.
Реализация проекта местных инициатив "Создание брендового маршрута "Арбузное кольцо Камышина"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУК КИКМ
2023
985,3

800,3
96,0
89,0
увеличение количества посетителей музейных экскурсий
2023
4.
Субсидии на иные цели
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУК КИКМ
2022
5 318,9


5 168,9
150,0
погашение кредиторской задолженности
ежегодно

в т.ч. кредиторская задолженность


5 318,9


5 168,9
150,0




2023
2 541,0


2 541,0



в т.ч. кредиторская задолженность


2 324,3


2 324,3


5.
Освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУК КИКМ
2023
100,0


100,0

увеличение количества посещений
ежегодно



2024
100,0


100,0






2025
100,0


100,0



6.
Техническое оснащение муниципальных музеев
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУК КИКМ
2023
4 164,9
4 000,0
81,6
83,3

обеспечение сохранности музейных фондов
2023

Итого по подпрограмме:


88 254,8
4 000,0
12 867,7
48 000,6
23 386,5





2021
15 074,8

750,0
7 485,5
6 839,3



в т.ч. кредиторская задолженность


403,6


403,6






2022
21 649,1

5 235,8
11 003,5
5 409,8



в т.ч. кредиторская задолженность


5 699,1


5 342,1
357,0





2023
23 943,5
4 000,0
6 881,9
7 634,2
5 427,4



в т.ч. кредиторская задолженность


2 625,0


2 492,1
132,9





2024
13 793,7


10 938,7
2 855,0





2025
13 793,7


10 938,7
2 855,0


Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
7.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Комитет по культуре Администрации городского округа






рост вовлеченности жителей и гостей города к современному культурному досугу и активному отдыху
ежегодно


2021
69 026,8


20 414,1
48 612,7


в т.ч. кредиторская задолженность

4 019,6


1 394,0
2 625,6



2022
70 477,9

11 944,2
17 342,8
41 190,9


в т.ч. кредиторская задолженность

4 757,7


67,7
4 690,0



2023
64 780,4


25 680,2
39 100,2



в т.ч. кредиторская задолженность


859,2


309,0
550,2





2024
55 248,5


26 272,0
28 976,5





2025
55 248,5


26 272,0
28 976,5




МАУК ЦКД "Дружба"
2021
24 767,3


5 105,4
19 661,9



в т.ч. кредиторская задолженность

1 385,9


172,1
1 213,8





2022
21 986,2

757,5
6 648,3
14 580,4



в т.ч. кредиторская задолженность


359,7


2,9
356,8





2023
22 016,7


5 460,1
16 556,6



в т.ч. кредиторская задолженность


440,0



440,0





2024
15 680,5


4 875,9
10 804,6





2025
15 680,5


4 875,9
10 804,6




МБУ ДК "Текстильщик"
2021
24 750,9


7 576,9
17 174,0



в т.ч. кредиторская задолженность

1 125,3


926,7
198,6





2022
26 851,4

8 701,1
4 935,7
13 214,6



в т.ч. кредиторская задолженность


51,0


12,9
38,1





2023
24 872,5


13 459,3
11 413,2



в т.ч. кредиторская задолженность


341,0


309,0
32,0





2024
21 661,7


14 489,8
7 171,9





2025
21 661,7


14 489,8
7 171,9




МБУ "Парк культуры и отдыха"
2021
19 508,6


7 731,8
11 776,8



в т.ч. кредиторская задолженность

1 508,4


295,2
1 213,2




2022
21 640,3

2 485,6
5 758,8
13 395,9



в т.ч. кредиторская задолженность


4 347,0


51,9
4 295,1





2023
17 891,2


6 760,8
11 130,4



в т.ч. кредиторская задолженность


78,2



78,2





2024
17 906,3


6 906,3
11 000,0





2025
17 906,3


6 906,3
11 000,0


8.
Субсидии на иные цели
Комитет по культуре Администрации городского округа
2022
17 211,5


17 161,5
50,0
погашение кредиторской задолженности, улучшение экологической обстановки
2022 - 2023

в т.ч. кредиторская задолженность

15 095,0


15 045,0
50,0



2023
8 218,8


8 218,8




в т.ч. кредиторская задолженность

7 429,1


7 429,1





МАУК ЦКД "Дружба"
2022
5 198,8


5 198,8




в т.ч. кредиторская задолженность

3 609,1


3 609,1





2023
1 785,2


1 785,2




в т.ч. кредиторская задолженность

1 785,2


1 785,2





МБУ ДК "Текстильщик"
2022
9 501,8


9 501,8




в т.ч. кредиторская задолженность

9 501,8


9 501,8





2023
5 643,9


5 643,9




в т.ч. кредиторская задолженность


5 643,9


5 643,9





МБУ "Парк культуры и отдыха"
2022
2 510,9


2 460,9
50,0



в т.ч. кредиторская задолженность

1 984,1


1 934,1
50,0




2023
789,7


789,7



9.
Капитальный и текущий ремонт недвижимого и особо ценного движимого имущества
Комитет по культуре Администрации городского округа
2023
3 659,1


3 659,1

содержание имущества в условиях, соответствующих нормам действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
2023


МАУК ЦКД "Дружба"
2023
2 459,1


2 459,1





МБУ "Парк культуры и отдыха"
2023
1 200,0


1 200,0



10.
Реализация проекта местных инициатив "Праздничный Камышин"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МАУК ЦКД "Дружба"
2023
863,0

770,0
93,0

праздничное оформление города
2023
11.
Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУ ДК "Текстильщик"






стимулирование работы добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций
ежегодно


2021
10,0


10,0




2022
10,0


10,0


12.
Развитие муниципальных домов культуры
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУ ДК "Текстильщик"
2022
20 202,0

20 000,0
202,0

рост вовлеченности жителей и гостей города к современному культурному досугу и активному отдыху
2022
13.
Освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью
Комитет по культуре Администрации городского округа






увеличение количества посещений
ежегодно


2021
1 072,4


1 072,4



в т.ч. кредиторская задолженность

9,5


9,5






2022
1 561,0


1 561,0




в т.ч. кредиторская задолженность


9,7


9,7






2023
1 601,0


1 601,0






2024
1 601,0


1 601,0






2025
1 601,0


1 601,0





Комитет по культуре Администрации городского округа
2021
1 072,4


1 072,4




в т.ч. кредиторская задолженность

9,5


9,5





2022
1 561,0


1 561,0




в т.ч. кредиторская задолженность


9,7


9,7






2023
1 501,0


1 501,0






2024
1 501,0


1 501,0






2025
1 501,0


1 501,0





МБУ ДК "Текстильщик"
2023
100,0


100,0





2024
100,0


100,0






2025
100,0


100,0



14.
Организация поздравлений граждан, заслуживающих почести
Комитет по культуре Администрации городского округа
2022
149,7


149,7

оказание внимания гражданам, заслуживающим почести
ежегодно


2023
199,6


199,6




2024
199,6


199,6




2025
199,6


199,6



15.
Приобретение аттракциона "Ракушки"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУ "Парк культуры и отдыха"
2021
3 840,0

750,0
3 090,0

рост вовлеченности жителей и гостей города к современному культурному досугу и активному отдыху
2021


2022
1 333,0


1 333,0



в т.ч. кредиторская задолженность


1 333,0


1 333,0



16.
Реализация проекта местных инициатив "Редизайн аттракциона "ТИР"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУ "Парк культуры и отдыха"
2023
1 223,9

800,0
96,0
327,9
рост вовлеченности жителей и гостей города к современному культурному досугу и активному отдыху
2023
17.
Материально-техническое обеспечение
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУ ДК "Текстильщик"
2023
275,0


275,0

рост вовлеченности жителей и гостей города к современному культурному досугу и активному отдыху
2023

Итого по подпрограмме:


379 813,3

34 264,2
158 314,4
187 234,7





2021
73 949,2

750,0
24 586,5
48 612,7



в т.ч. кредиторская задолженность


4 029,1


1 403,5
2 625,6





2022
110 945,1

31 944,2
37 760,0
41 240,9



в т.ч. кредиторская задолженность


21 195,4


16 455,4
4 740,0





2023
80 820,8

1 570,0
39 822,7
39 428,1



в т.ч. кредиторская задолженность


8 288,3


7 738,1
550,2





2024
57 049,1


28 072,6
28 976,5





2025
57 049,1


28 072,6
28 976,5


Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
18.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Комитет по культуре Администрации городского округа, МАУ "КДТ"






увеличение количества посещений зрителями театральных постановок и привлечение к культурно-массовым мероприятиям
ежегодно


2021
27 917,7


11 696,6
16 221,1


в т.ч. кредиторская задолженность


1 645,4


1 408,3
237,1




2022
35 429,2

9 840,0
12 262,3
13 326,9


в т.ч. кредиторская задолженность


571,3


254,9
316,4




2023
18 937,5


11 019,2
7 918,3


в т.ч. кредиторская задолженность


198,4


105,0
93,4




2024
17 892,9


11 073,9
6 819,0





2025
17 902,9


11 083,9
6 819,0


19.
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе:
Комитет по культуре Администрации городского округа, МАУ "КДТ"






увеличение количества посещений зрителями театральных постановок и обновление большой сцены
ежегодно



2021
10 210,0
8 356,8
1 360,4
492,8





2022
4 867,6
4 082,1
556,7
228,8





2023
16 403,1
13 756,3
1 875,9
770,9





2024
16 435,3
13 783,3
1 879,5
772,5






2025
15 879,3
13 605,1
1 511,7
762,5




создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре

2021
4 996,4
4 095,0
666,6
234,8






2022
4 717,5
3 956,3
539,5
221,7






2023
8 201,5
6 878,2
937,9
385,4






2024
15 797,8
13 248,7
1 806,6
742,5






2025
15 454,2
13 248,6
1 463,1
742,5




укрепление материально-технической базы муниципальных театров, включая приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая его доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы)

2021
5 213,6
4 261,8
693,8
258,0






2022
150,1
125,8
17,2
7,1






2023
8 201,6
6 878,1
938,0
385,5






2024
637,5
534,6
72,9
30,0






2025
425,1
356,5
48,6
20,0



20.
Субсидии на иные цели
Комитет по культуре Администрации городского округа, МАУ "КДТ"
2022
10 789,9


10 789,9

погашение кредиторской задолженности
ежегодно

в т.ч. кредиторская задолженность


10 789,8


10 789,8





2023
4 114,5


4 114,5



в т.ч. кредиторская задолженность


4 114,5


4 114,5


21.
Освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью
Комитет по культуре Администрации городского округа, МАУ "КДТ"
2023
150,0


150,0

увеличение количества посещений
ежегодно



2024
150,0


150,0






2025
150,0


150,0




Итого по подпрограмме:


197 229,9
53 583,6
17 024,2
75 517,8
51 104,3





2021
38 127,7
8 356,8
1 360,4
12 189,4
16 221,1



в т.ч. кредиторская задолженность


1 645,4


1 408,3
237,1





2022
51 086,7
4 082,1
10 396,7
23 281,0
13 326,9



в т.ч. кредиторская задолженность


11 361,1


11 044,7
316,4





2023
39 605,1
13 756,3
1 875,9
16 054,6
7 918,3



в т.ч. кредиторская задолженность


4 312,9


4 219,5
93,4





2024
34 478,2
13 783,3
1 879,5
11 996,4
6 819,0





2025
33 932,2
13 605,1
1 511,7
11 996,4
6 819,0


Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения"
22.
Обеспечение выполнения функций казенного учреждения
Комитет по культуре Администрации городского округа, МКУК ЦГБС






поддержание уровня посещаемости муниципальных библиотек
ежегодно


2021
20 160,5


20 160,5



в т.ч. кредиторская задолженность

579,0


579,0





2022
23 224,5

8 213,4
15 011,1



в т.ч. кредиторская задолженность


1 684,5


1 684,5





2023
16 993,8

6 000,0
10 993,8



в т.ч. кредиторская задолженность


91,2


91,2






2024
18 600,5


18 600,5






2025
18 600,5


18 600,5



23.
Создание модельных муниципальных библиотек
Комитет по культуре Администрации городского округа, МКУК ЦГБС
2021
10 000,0
10 000,0



поддержание уровня посещаемости муниципальных библиотек
2021
24.
Реализация проекта местных инициатив "Текущий ремонт фасада здания Центральной городской библиотеки им. М. Шолохова"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МКУК ЦГБС
2023
896,0

800,0
96,0

Содержание имущества в условиях, соответствующих нормам действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
2023

Итого по подпрограмме:


108 475,8
10 000,0
15 013,4
83 462,4






2021
30 160,5
10 000,0

20 160,5




в т.ч. кредиторская задолженность


579,0


579,0






2022
23 224,5

8 213,4
15 011,1




в т.ч. кредиторская задолженность


1 684,5


1 684,5






2023
17 889,8

6 800,0
11 089,8




в т.ч. кредиторская задолженность


91,2


91,2






2024
18 600,5


18 600,5






2025
18 600,5


18 600,5



Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"
25.
Обеспечение выполнения функций казенного учреждения
Комитет по культуре Администрации городского округа, МКУ "Центр ресурсного обеспечения"






обеспечение эффективного функционирования учреждений культуры и Комитета по культуре в сфере финансово-хозяйственной деятельности
ежегодно


2021
29 154,6


29 154,6



в т.ч. кредиторская задолженность

724,9


724,9




2022
31 765,8

11 948,3
19 817,5



в т.ч. кредиторская задолженность


864,3


864,3





2023
29 776,9

18 000,0
11 776,9



в т.ч. кредиторская задолженность


71,5


71,5





2024
28 250,1


28 250,1






2025
29 826,9


29 826,9




Итого по подпрограмме:


148 774,3

29 948,3
118 826,0






2021
29 154,6


29 154,6




в т.ч. кредиторская задолженность


724,9


724,9






2022
31 765,8

11 948,3
19 817,5




в т.ч. кредиторская задолженность


864,3


864,3






2023
29 776,9

18 000,0
11 776,9




в т.ч. кредиторская задолженность


71,5


71,5






2024
28 250,1


28 250,1






2025
29 826,9


29 826,9



"





Приложение 2
к постановлению
Администрации городского
округа - город Камышин
от 01.08.2023 в„– 1119-п

"Приложение 3
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие
культуры на территории
городского округа -
город Камышин"

ПЕРЕЧЕНЬ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

в„– п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Показатель муниципальной услуги (работы)
Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) (тыс. рублей)
наименование, единица измерения
значение показателя
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
1.
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга)
Число посетителей (человек)
5 000
5 000
12 000
12 000
12 000
12 000
2 729,4
1 649,70
2 169,8
2 567,7
2 573,6
2 573,6
2.
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (работа)
Количество экспозиций (выставок) (ЕД)
80
80
40
41
42
42
4 537,0
2 742,20
4 749,2
4 391,5
4 401,6
4 401,6
3.
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (работа)
Количество предметов (ЕД)
62 474
62 911
62 985
63 135
63 285
63 435
3 854,6
2 329,80
3 332,2
3 088,3
3 095,3
3 095,3
4.
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций (работа)
Количество предметов (ЕД)
30
31
31
31
31
31
347,2
209,90
819,2
766,4
768,2
768,2
5.
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов (работа)
Площадь территории (м2)
2 786
3 146




502,8
303,90




Подпрограмма "Организация киновидеопоказа, культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
6.
Показ (организация показа) концертных программ (услуга) МАУК ЦКД "Дружба"
Число зрителей, (человек)
2 000
2 000




1 217,5
458,2




7.
Показ кинофильмов (услуга) МАУК ЦКД "Дружба"
Число зрителей, (человек)
2 000
2 000




6 220,1
2 340,5




8.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа) МАУК ЦКД "Дружба"
Количество проведенных мероприятий (ЕД)
175
175
230
230
230
230
1049,9
2 251,0
6 551,1
5 195,7
4 639,8
4 639,8
9.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа) МАУК ЦКД "Дружба"
Количество клубных формирований (ЕД)
2
2
2
2
2
2
147,9
55,7
854,7
264,4
236,1
236,1
10.
Показ (организация показа) концертных программ (услуга) МБУ ДК "Текстильщик"
Число зрителей (человек)
22 050
22 050
8 650
8 000
8 000
8 000
5 614,1
4 697,7
3 823,7
4 507,4
4 852,6
4 852,6
11.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа) МБУ ДК "Текстильщик"
количество проведенных мероприятий (ЕД)
100
100
130
130
130
130
5 826,2
1 203,2
5 655,2
4 899,6
5 274,7
5 274,7
12.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (услуга) МБУ ДК "Текстильщик"
Количество клубных формирований (ЕД)
39
39




2 701,0
1 676,0




13.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа) МБУ ДК "Текстильщик"
Количество клубных формирований (ЕД)


39
39
39
39


4 157,9
4 052,3
4 362,5
4 362,5
14.
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов (работа) МБУ "Парк культуры и отдыха"
Площадь территории (м2)
69 782
69 782




6 711,4
7 731,8




15.
Организация благоустройства и озеленения (работа) МБУ "Парк культуры и отдыха"
Площадь территории (м2)


69 782
69 782
69 782
69 782


8074,2
6565,7
6707
6707
16.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа) МБУ "Парк культуры и отдыха"
количество проведенных мероприятий (ЕД)


3
3
3
3


170,2
195,1
199,3
199,3
Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
17.
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (услуга)
Число зрителей (человек)
14 500
14 529




18 458,5
12 503,1




18.
Организация показа спектаклей (работа)
Количество организованных спектаклей


280
280
280
280


12 306,8
9 337,9
13 054,9
12 892,9
19.
Создание спектаклей (работа)
Количество новых (капитально-возобновленных) постановок (ЕД)
9
9
9
6
6
6
3 987,8
2 804,4
12 475,6
7 615,5
10 646,9
10 514,7
20.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)
Количество проведенных мероприятий (ЕД)
5
5
5
5
5
5
1 361,1
1 335,4
2 037,4
2 267,3
3 169,9
3 130,5
21.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа)
Количество клубных формирований (ЕД)
2
2




71,6
50,1




"





Приложение 3
к постановлению
Администрации городского
округа - город Камышин
от 01.08.2023 в„– 1119-п

"Приложение 4
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие
культуры на территории
городского округа -
город Камышин"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Год реализации
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, исполнителя муниципальной программы, подпрограммы
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
всего
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
2021
Комитет по культуре Администрации городского округа
186 466,8
18 356,8
2 860,4
93 576,5
71 673,1
Итого по году реализации


186 466,8
18 356,8
2 860,4
93 576,5
71 673,1
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
2022
Комитет по культуре Администрации городского округа
238 671,2
4 082,1
67 738,4
106 873,1
59 977,6
Итого по году реализации


238 671,2
4 082,1
67 738,4
106 873,1
59 977,6
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
2023
Комитет по культуре Администрации городского округа
192 036,1
17 756,3
35 127,8
86 378,2
52 773,8
Итого по году реализации


192 036,1
17 756,3
35 127,8
86 378,2
52 773,8
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
2024
Комитет по культуре Администрации городского округа
152 171,6
13 783,3
1 879,5
97 858,3
38 650,5
Итого по году реализации


152 171,6
13 783,3
1 879,5
97 858,3
38 650,5
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
2025
Комитет по культуре Администрации городского округа
153 202,4
13 605,1
1 511,7
99 435,1
38 650,5
Итого по году реализации


153 202,4
13 605,1
1 511,7
99 435,1
38 650,5
Итого по муниципальной программе


922 548,1
67 583,6
109 117,8
484 121,2
261 725,5
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
2021
Комитет по культуре Администрации городского округа
15 074,8

750,0
7 485,5
6 839,3
Итого по году реализации


15 074,8

750,0
7 485,5
6 839,3
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
2022
Комитет по культуре Администрации городского округа
21 649,1

5 235,8
11 003,5
5 409,8
Итого по году реализации


21 649,1

5 235,8
11 003,5
5 409,8
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
2023
Комитет по культуре Администрации городского округа
23 943,5
4 000,0
6 881,9
7 634,2
5 427,4
Итого по году реализации


23 943,5
4 000,0
6 881,9
7 634,2
5 427,4
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
2024
Комитет по культуре Администрации городского округа
13 793,7


10 938,7
2 855,0
Итого по году реализации


13 793,7


10 938,7
2 855,0
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
2025
Комитет по культуре Администрации городского округа
13 793,7


10 938,7
2 855,0
Итого по году реализации


13 793,7


10 938,7
2 855,0
Итого по подпрограмме


88 254,8
4 000,0
12 867,7
48 000,6
23 386,5
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
2021
Комитет по культуре Администрации городского округа
73 949,2

750,0
24 586,5
48 612,7
Итого по году реализации


73 949,2

750,0
24 586,5
48 612,7
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
2022
Комитет по культуре Администрации городского округа
110 945,1

31 944,2
37 760,0
41 240,9
Итого по году реализации


110 945,1

31 944,2
37 760,0
41 240,9
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
2023
Комитет по культуре Администрации городского округа
80 820,8

1 570,0
39 822,7
39 428,1
Итого по году реализации


80 820,8

1 570,0
39 822,7
39 428,1
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
2024
Комитет по культуре Администрации городского округа
57 049,1


28 072,6
28 976,5
Итого по году реализации


57 049,1


28 072,6
28 976,5
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
2025
Комитет по культуре Администрации городского округа
57 049,1


28 072,6
28 976,5
Итого по году реализации


57 049,1


28 072,6
28 976,5
Итого по подпрограмме


379 813,3

34 264,2
158 314,4
187 234,7
Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
2021
Комитет по культуре Администрации городского округа
38 127,7
8 356,8
1 360,4
12 189,4
16 221,1
Итого по году реализации


38 127,7
8 356,8
1 360,4
12 189,4
16 221,1
Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
2022
Комитет по культуре Администрации городского округа
51 086,7
4 082,1
10 396,7
23 281,0
13 326,9
Итого по году реализации


51 086,7
4 082,1
10 396,7
23 281,0
13 326,9
Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
2023
Комитет по культуре Администрации городского округа
39 605,1
13 756,3
1 875,9
16 054,6
7 918,3
Итого по году реализации


39 605,1
13 756,3
1 875,9
16 054,6
7 918,3
Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
2024
Комитет по культуре Администрации городского округа
34 478,2
13 783,3
1 879,5
11 996,4
6 819,0
Итого по году реализации


34 478,2
13 783,3
1 879,5
11 996,4
6 819,0
Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
2025
Комитет по культуре Администрации городского округа
33 932,2
13 605,1
1 511,7
11 996,4
6 819,0
Итого по году реализации


33 932,2
13 605,1
1 511,7
11 996,4
6 819,0
Итого по подпрограмме


197 229,9
53 583,6
17 024,2
75 517,8
51 104,3
Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения"
2021
Комитет по культуре Администрации городского округа
30 160,5
10 000,0

20 160,5

Итого по году реализации


30 160,5
10 000,0

20 160,5

Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения"
2022
Комитет по культуре Администрации городского округа
23 224,5

8 213,4
15 011,1

Итого по году реализации


23 224,5

8 213,4
15 011,1

Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения"
2023
Комитет по культуре Администрации городского округа
17 889,8

6 800,0
11 089,8

Итого по году реализации


17 889,8

6 800,0
11 089,8

Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения"
2024
Комитет по культуре Администрации городского округа
18 600,5


18 600,5

Итого по году реализации


18 600,5


18 600,5

Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения"
2025
Комитет по культуре Администрации городского округа
18 600,5


18 600,5

Итого по году реализации


18 600,5


18 600,5

Итого по подпрограмме


108 475,8
10 000,0
15 013,4
83 462,4

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"
2021
Комитет по культуре Администрации городского округа
29 154,6


29 154,6

Итого по году реализации


29 154,6


29 154,6

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"
2022
Комитет по культуре Администрации городского округа
31 765,8

11 948,3
19 817,5

Итого по году реализации


31 765,8

11 948,3
19 817,5

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"
2023
Комитет по культуре Администрации городского округа
29 776,9

18 000,0
11 776,9

Итого по году реализации


29 776,9

18 000,0
11 776,9

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"
2024
Комитет по культуре Администрации городского округа
28 250,1


28 250,1

Итого по году реализации


28 250,1


28 250,1

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"
2025
Комитет по культуре Администрации городского округа
29 826,9


29 826,9

Итого по году реализации


29 826,9


29 826,9

Итого по подпрограмме


148 774,3

29 948,3
118 826,0

"





Приложение 4
к постановлению
Администрации городского
округа - город Камышин
от 01.08.2023 в„– 1119-п

"Приложение 5
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие
культуры на территории
городского округа -
город Камышин"

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, СОЗДАВАЕМОГО (ПРИОБРЕТАЕМОГО) В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование имущества
Единица измерения
Количество
Наименование организации-балансодержателя
1
2
3
4
5
1
Витрина музейная
шт.
2
МБУК КИКМ
2
Светодиодный экран
шт.
3
МАУ "КДТ"
3
Автоматизированное рабочее место с составе: компьютер, монитор, клавиатура, манипулятор (мышь)
шт.
19
МКУК ЦГБС
4
Информационная панель
шт.
1
МКУК ЦГБС
5
Проектор портативный короткофокусный
шт.
2
МКУК ЦГБС
6
Светодиодный экран
шт.
1
МБУ "ДК "Текстильщик"
7
Микшерный пульт
шт.
1
МБУ "ДК "Текстильщик"
8
Вращающаяся голова
шт.
4
МБУ "ДК "Текстильщик"
"


------------------------------------------------------------------