Постановление администрации городского округа - г. Камышин Волгоградской обл. от 01.12.2023 N 1832-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 30.12.2020 N 1686-п "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 2023 г. в„– 1832-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН ОТ 30.12.2020 в„– 1686-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН"

В соответствии с решениями Камышинской городской Думы от 31.08.2023 в„– 55/369 "О внесении изменений в решение Камышинской городской Думы от 08 декабря 2022 года в„– 46/325 "О бюджете городского округа - город Камышин на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", от 19.10.2023 в„– 2/8 "О внесении изменений в решение Камышинской городской Думы от 08 декабря 2022 года в„– 46/325 "О бюджете городского округа - город Камышин на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", руководствуясь постановлением Администрации городского округа - город Камышин от 06.09.2016 в„– 1505-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ", Уставом городского округа - город Камышин, Администрация городского округа - город Камышин постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин", утвержденную постановлением Администрации городского округа - город Камышин от 30.12.2020 в„– 1686-п, следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Пункт 24 позиции, касающейся целевых показателей муниципальной программы, их значений на последний год реализации, изложить в следующей редакции:
"24. Число зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба", - 53 581 чел.".
1.1.2. В позиции, касающейся объемов и источников финансирования муниципальной программы, паспорта муниципальной программы:
1) в абзаце первом цифры "922 548,1" заменить цифрами "953 161,6";
2) абзацы двенадцатый - четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"- 2023 год - 222 649,6 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 51 563,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 776,5 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 118 201,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 14 612,4 тыс. рублей;".
1.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

"4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы

Муниципальная программа содержит пять подпрограмм, которые взаимоувязаны с задачами и ожидаемыми результатами муниципальной программы и направлены на реализацию ее цели.
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций" предусматривает следующие мероприятия:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
обновление зала "Палеонтология";
реализация проекта местных инициатив "Создание брендового маршрута "Арбузное кольцо Камышина";
реализация проекта местных инициатив "Палеонтология";
субсидии на иные цели;
освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью;
техническое оснащение муниципальных музеев;
капитальный и текущий ремонт недвижимого и особо ценного движимого имущества.
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности" предусматривает следующие мероприятия:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
субсидии на иные цели;
капитальный и текущий ремонт недвижимого и особо ценного движимого имущества;
реализация проекта местных инициатив "Праздничный Камышин";
реализация проекта местных инициатив "Уличный кинотеатр" в МАУК ЦКД "Дружба";
поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций;
развитие муниципальных домов культуры;
освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью;
организация поздравлений граждан, заслуживающих почести;
приобретение аттракциона "Ракушки";
реализация проекта местных инициатив "Редизайн аттракциона "ТИР";
реализация проекта местных инициатив "Текущий ремонт детской игровой комнаты" (фасад);
материально-техническое обеспечение;
реализация проекта местных инициатив "Благоустройство прилегающей территории МБУ "Дворец культуры "Текстильщик".
Подпрограмма "Организация театральной деятельности" предусматривает следующие мероприятия:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе:
создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре;
укрепление материально-технической базы муниципальных театров, включая приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая его доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы);
субсидии на иные цели;
освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью;
реализация проекта местных инициатив "Комфортный театр".
Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения" предусматривает следующие мероприятия:
обеспечение выполнения функций казенного учреждения;
создание модельных муниципальных библиотек;
реализация проекта местных инициатив "Текущий ремонт фасада здания Центральной городской библиотеки им. М. Шолохова";
реализация проекта местных инициатив "Ремонт библиотеки-филиала в„– 3".
Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обеспечивающих учреждения культуры" предусматривает следующие мероприятия:
обеспечение выполнения функций казенного учреждения.
Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.".
1.3. В разделе 6:
1) в абзаце втором цифры "922 548,1" заменить цифрами "953 161,6";
2) абзацы тринадцатый - пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- 2023 год - 222 649,6 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 51 563,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 776,5 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 118 201,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 14 612,4 тыс. рублей;".
1.4. Абзац двадцать четвертый раздела 7 изложить в следующей редакции:
"подготавливают и предоставляют в Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы.".
1.5. В подпрограмме "Сохранение музейно-выставочных коллекций":
1.5.1. В позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы муниципальной программы:
1) в абзаце первом цифры "88 254,8" заменить цифрами "88 180,5";
2) абзацы десятый - двенадцатый изложить в следующей редакции:
"- 2023 год - 23 869,2 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 3 362,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 132,9 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 9 625,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 492,1 тыс. рублей.".
1.5.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

"4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
подпрограммы

Основным мероприятием подпрограммы является:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
обновление зала "Палеонтология";
реализация проекта местных инициатив "Создание брендового маршрута "Арбузное кольцо Камышина";
реализация проекта местных инициатив "Палеонтология";
субсидии на иные цели;
освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью;
техническое оснащение муниципальных музеев;
капитальный и текущий ремонт недвижимого и особо ценного движимого имущества.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.".
1.5.3. В разделе 6:
1) в абзаце втором цифры "88 254,8" заменить цифрами "88 180,5";
2) абзацы одиннадцатый - тринадцатый изложить в следующей редакции:
"- 2023 год - 23 869,2 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 3 362,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 132,9 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 9 625,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 492,1 тыс. рублей.".
1.5.4. Абзац двенадцатый раздела 7 изложить в следующей редакции:
"подготавливает и предоставляет в Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы.".
1.6. В подпрограмме "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности":
1.6.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:
1.6.1.1. Пункт 13 позиции, касающейся целевых показателей подпрограммы, их значений на последний год реализации, изложить в следующей редакции:
"13. Число зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба", - 53 581 чел.".
1.6.1.2. В позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы муниципальной программы:
1) в абзаце первом цифры "379 813,3" заменить цифрами "385 253,6";
2) абзацы десятый - двенадцатый изложить в следующей редакции:
"- 2023 год - 86 261,1 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 38 321,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 550,2 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 46 369,2 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 7 738,1 тыс. рублей.".
1.6.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

"4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
субсидии на иные цели;
капитальный и текущий ремонт недвижимого и особо ценного движимого имущества;
реализация проекта местных инициатив "Праздничный Камышин";
реализация проекта местных инициатив "Уличный кинотеатр" в МАУК ЦКД "Дружба";
поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций;
развитие муниципальных домов культуры;
освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью;
организация поздравлений граждан, заслуживающих почести;
приобретение аттракциона "Ракушки";
реализация проекта местных инициатив "Редизайн аттракциона "ТИР";
реализация проекта местных инициатив "Текущий ремонт детской игровой комнаты" (фасад);
материально-техническое обеспечение;
реализация проекта местных инициатив "Благоустройство прилегающей территории МБУ "Дворец культуры "Текстильщик".
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.".
1.6.3. В разделе 6:
1) в абзаце первом цифры "379 813,3" заменить цифрами "385 253,6";
2) абзацы одиннадцатый - тринадцатый изложить в следующей редакции:
"- 2023 год - 86 261,1 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 38 321,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 550,2 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 46 369,2 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 7 738,1 тыс. рублей.".
1.6.4. Абзац двенадцатый раздела 7 изложить в следующей редакции:
"подготавливают и предоставляют в Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы.".
1.7. В подпрограмме "Организация театральной деятельности":
1.7.1. В позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы муниципальной программы:
1) в абзаце первом цифры "197 229,9" заменить цифрами "212 172,8";
2) абзацы двенадцатый - четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"- 2023 год - 54 548,0 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 9 879,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 93,4 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 29 035,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 219,5 тыс. рублей.".
1.7.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

"4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе:
создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре;
укрепление материально-технической базы муниципальных театров, включая приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая его доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы);
субсидии на иные цели;
освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью;
реализация проекта местных инициатив "Комфортный театр".
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.".
1.7.3. В разделе 6:
1) в абзаце втором цифры "197 229,9" заменить цифрами "212 172,8";
2) абзацы тринадцатый - пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- 2023 год - 54 548,0 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 9 879,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 93,4 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 29 035,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 219,5 тыс. рублей.".
1.7.4. Абзац двенадцатый раздела 7 изложить в следующей редакции:
"подготавливает и предоставляет в Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы.".
1.8. В подпрограмме "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения":
1.8.1. В позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы муниципальной программы:
1) в абзаце первом цифры "108 475,8" заменить цифрами "114 592,2";
2) абзацы восьмой - девятый изложить в следующей редакции:
"- 2023 год - 24 006,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 17 206,2 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 91,2 тыс. рублей.".
1.8.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основным мероприятием подпрограммы является:
обеспечение выполнения функций казенного учреждения;
создание модельных муниципальных библиотек;
реализация проекта местных инициатив "Текущий ремонт фасада здания Центральной городской библиотеки им. М. Шолохова";
реализация проекта местных инициатив "Ремонт библиотеки-филиала в„– 3".
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.".
1.8.3. В разделе 6:
1) в абзаце втором цифры "108 475,8" заменить цифрами "114 592,2";
2) абзацы девятый - десятый изложить в следующей редакции:
"- 2023 год - 24 006,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 17 206,2 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 91,2 тыс. рублей.".
1.8.4. Абзац двенадцатый раздела 7 изложить в следующей редакции:
"подготавливает и предоставляет в Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы.".
1.9. В подпрограмме "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры":
1.9.1. В позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы муниципальной программы:
1) в абзаце первом цифры "148 774,3" заменить цифрами "152 962,5";
2) абзацы седьмой - восьмой изложить в следующей редакции:
"- 2023 год - 33 965,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 15 965,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 71,5 тыс. рублей.".
1.9.2. В разделе 6:
1) в абзаце втором цифры "148 774,3" заменить цифрами "152 962,5";
2) абзацы восьмой - девятый изложить в следующей редакции:
"- 2023 год - 33 965,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 15 965,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 71,5 тыс. рублей.".
1.9.3. Абзац двенадцатый раздела 7 изложить в следующей редакции:
"подготавливает и предоставляет в Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы.".
1.10. Приложения 1 - 5 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 - 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского
округа - город Камышин
С.В.ЗИНЧЕНКО





Приложение 1
к постановлению
Администрации городского
округа - город Камышин
от 01.12.2023 в„– 1832-п

"Приложение 1
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие
культуры на территории
городского округа -
город Камышин"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значение целевых показателей
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
1.
Количество опубликованных музейных предметов основного Музейного фонда, опубликованных на экспозициях, выставках
ед.
2 365
2 300
2 400
5 480
5 500
5 550
5 600
2.
Число посетителей музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков и лекций
чел.
38 755
39 000
39 500
27 500
28 000
28 050
28 100
3.
Динамика объема музейного фонда по сравнению с предыдущим периодом
%
100,7
100,7
100,7
100,3
100,2
100,2
100,2
4.
Количество музейных предметов, прошедших формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности
ед.
62 040
62 474
62 911
62 985
63 135
63 285
63 435
5.
Доля музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию, к общему объему музейного фонда
%
0,18
0,23
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
6.
Количество музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию
ед.
32
30
31
31
31
31
31
7.
Динамика количества созданных экспозиций (выставок) в стационарных условиях по сравнению с предыдущим отчетным периодом
%
100
100
100
50
102,5
102,4
100,0
8.
Количество экспозиций (выставок) музеев, выездных выставок
ед.
80
80
80
40
41
42
42
9.
Доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУК КИКМ
%
100
100
100




10.
Площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУК КИКМ
м2
2 786
2 786
3 146




11.
Количество технически оснащенных муниципальных музеев
ед.




1


Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
12.
Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик"
%
73,8
70,8
70,8




13.
Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик"
%



63,5
68,2
68,2
68,2
14.
Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик"
%
100
100
100




15.
Число зрителей, посещающих концертные программы МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик"
чел.
33315
33150
33150




16.
Число зрителей, посещающих концертные программы МБУ "ДК "Текстильщик"
чел.



14650
16000
16000
16000
17.
Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) по сравнению с предыдущим отчетным периодом в МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха"
%
100
100
100
142
99,7
100
100
18.
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха"
ед.
275
275
275
364
363
363
363
19.
Доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий МБУ "ДК "Текстильщик"
%
45
45
45




20.
Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУК ЦКД "Дружба"
%
100
100
100
100
100
100
100
21.
Динамика количества клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МБУ "ДК "Текстильщик"
%



100
100
100
100
22.
Количество клубных формирований МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик"
ед.
41
41
41
41
41
41
41
23.
Динамика числа зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба", к предыдущему отчетному периоду
%
120
83
101
79
119,9
100
100
24.
Число зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба"
чел.
90 135
75 000
76 000
47 000
53 581
53 581
53 581
25.
Доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУ "Парк культуры и отдыха"
%
100
100
100




26.
Площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУ "Парк культуры и отдыха"
м2
69 782
69 782
69 782




27.
Доля выполненных работ по благоустройству и озеленению территории МБУ "Парк культуры и отдыха"
%



100
100
100
100
28.
Площадь территории, подлежащая благоустройству и озеленению МБУ "Парк культуры и отдыха"
м2



69 782
69 782
69 782
69 782
29.
Охват населения информированием о деятельности в сфере "Культура"
%
17,1
13,4
13,5
13,6
13,8
13,9
14,0
30.
Количество отремонтированных муниципальных домов культуры
ед.



1



Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
31.
Динамика числа зрителей, посещающих спектакли (театральных постановок), к предыдущему отчетному периоду
%
99,6
98,5
100,2
130
100,2
100
100
32.
Число зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки)
чел.
42 425
41 800
41 883
42 017
42 101
42 101
42 101
33.
Число посещений театров малых городов
ед.



46 670
48 790
50 920
50 920
34.
Доля новых и (или) капитально-возобновленных постановок в текущем репертуаре МАУ "КДТ"
%
24,5
24
24
20
14
14
14
35.
Количество новых (капитально-возобновленных) постановок МАУ "КДТ"
ед.
12
9
9
9
6
6
6
36.
Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУ "КДТ"
%
100
100
100




37.
Количество клубных формирований МАУ "КДТ"
ед.
2
2
2




38.
Динамика количества проведенных спектаклей по сравнению с предыдущим отчетным периодом
%




100
100
100
39.
Количество организованных спектаклей
ед.



280
280
280
280
40.
Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий МАУ "КДТ" по сравнению с предыдущим отчетным периодом
%
120
83,3
100
125
100
100
100
41.
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУ "КДТ"
ед.
6
5
5
5
5
5
5
Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения"
42.
Количество посещений библиотек (на одного жителя в год)
раз.
2,77
2,32
2,32
3,14
2,60
2,45
2,47
43.
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
38,5
28
38,5
39,1
39,6
40,0
40,4
44.
Количество размещенных материалов МКУК ЦГБС (выставки, презентации) в социальных сетях
ед.
15
15
15
15
15
15
15
45.
Доля переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту в общем количестве муниципальных библиотек
%


14,3




Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"
48.
Количество учреждений, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения"
ед.
6
6
6
6
6
6
6
49.
Количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения"
ед.
0
0
0
0
0
0
0
50.
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Волгоградской области
%
100
100
100
100
100
100
100
"





Приложение 2
к постановлению
Администрации городского
округа - город Камышин
от 01.12.2023 в„– 1832-п

"Приложение 2
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие
культуры на территории
городского округа -
город Камышин"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, подпрограммы
Год реализации
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
Ожидаемые результаты реализации мероприятия
Плановые сроки реализации мероприятия
всего
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе:


953 161,6
67 583,6
109 117,8
515 944,7
260 515,5




2021
186 466,8
18 356,8
2 860,4
93 576,5
71 673,1
в т.ч. кредиторская задолженность


7 382,0


4 519,3
2 862,7


2022
238 671,2
4 082,1
67 738,4
106 873,1
59 977,6
в т.ч. кредиторская задолженность


40 804,4


35 391,0
5 413,4


2023
222 649,6
17 756,3
35 127,8
118 201,7
51 563,8
в т.ч. кредиторская задолженность


15 388,9


14 612,4
776,5


2024
152 171,6
13 783,3
1 879,5
97 858,3
38 650,5


2025
153 202,4
13 605,1
1 511,7
99 435,1
38 650,5
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
1.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУК КИКМ






обеспечение сохранности и пополнения музейных фондов
ежегодно


2021
14 074,8


7 235,5
6 839,3
в т.ч. кредиторская задолженность


403,6


403,6



2022
16 330,2

5 235,8
5 834,6
5 259,8
в т.ч. кредиторская задолженность


380,2


173,2
207,0


2023
16 078,0

6 000,0
6 805,0
3 273,0
в т.ч. кредиторская задолженность


300,7


167,8
132,9


2024
13 693,7


10 838,7
2 855,0


2025
13 693,7


10 838,7
2 855,0
2.
Обновление зала "Палеонтология"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУК КИКМ
2021
1 000,0

750,0
250,0

обеспечение сохранности и пополнения музейных фондов
2021
3.
Реализация проекта местных инициатив "Создание брендового маршрута "Арбузное кольцо Камышина"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУК КИКМ
2023
985,3

800,3
96,0
89,0
увеличение количества посетителей музейных экскурсий
2023
4.
Реализация проекта местных инициатив "Палеонтология"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУК КИКМ
2024 <*>





увеличение количества посетителей музейных экскурсий
2024
5.
Субсидии на иные цели
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУК КИКМ
2022
5 318,9


5 168,9
150,0
погашение кредиторской задолженности
ежегодно
в т.ч. кредиторская задолженность


5 318,9


5 168,9
150,0


2023
2 398,0


2 398,0

в т.ч. кредиторская задолженность


2 324,3


2 324,3

6.
Освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУК КИКМ
2023
100,0


100,0

увеличение количества посещений
ежегодно


2024
100,0


100,0



2025
100,0


100,0

7.
Техническое оснащение муниципальных музеев
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУК КИКМ
2023
4 164,9
4 000,0
81,6
83,3

обеспечение сохранности музейных фондов
2023
8.
Капитальный и текущий ремонт недвижимого и особо ценного движимого имущества
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУК КИКМ
2023
143,0


143,0

содержание имущества в условиях, соответствующих нормам действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
2023

Итого по подпрограмме:


88 180,5
4 000,0
12 867,7
49 991,7
21 321,1




2021
15 074,8

750,0
7 485,5
6 839,3
в т.ч. кредиторская задолженность


403,6


403,6



2022
21 649,1

5 235,8
11 003,5
5 409,8
в т.ч. кредиторская задолженность


5 699,1


5 342,1
357,0


2023
23 869,2
4 000,0
6 881,9
9 625,3
3 362,0
в т.ч. кредиторская задолженность


2 625,0


2 492,1
132,9


2024
13 793,7


10 938,7
2 855,0


2025
13 793,7


10 938,7
2 855,0
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
9.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Комитет по культуре Администрации городского округа






рост вовлеченности жителей и гостей города к современному культурному досугу и активному отдыху
ежегодно

2021
69 026,8


20 414,1
48 612,7
в т.ч. кредиторская задолженность

4 019,6


1 394,0
2 625,6

2022
70 477,9

11 944,2
17 342,8
41 190,9
в т.ч. кредиторская задолженность

4 757,7


67,7
4 690,0

2023
69 933,2


32 185,1
37 748,1
в т.ч. кредиторская задолженность

859,2


309,0
550,2

2024
55 248,5


26 272,0
28 976,5

2025
55 248,5


26 272,0
28 976,5


МАУК ЦКД "Дружба"
2021
24 767,3


5 105,4
19 661,9


в т.ч. кредиторская задолженность

1 385,9


172,1
1 213,8

2022
21 986,2

757,5
6 648,3
14 580,4
в т.ч. кредиторская задолженность

359,7


2,9
356,8

2023
23 114,3


6 344,3
16 770,0
в т.ч. кредиторская задолженность

440,0



440,0

2024
15 680,5


4 875,9
10 804,6

2025
15 680,5


4 875,9
10 804,6


МБУ ДК "Текстильщик"
2021
24 750,9


7 576,9
17 174,0


в т.ч. кредиторская задолженность

1 125,3


926,7
198,6

2022
26 851,4

8 701,1
4 935,7
13 214,6
в т.ч. кредиторская задолженность

51,0


12,9
38,1

2023
27 421,0


18 036,3
9 384,7
в т.ч. кредиторская задолженность

341,0


309,0
32,0

2024
21 661,7


14 489,8
7 171,9

2025
21 661,7


14 489,8
7 171,9


МБУ "Парк культуры и отдыха"
2021
19 508,6


7 731,8
11 776,8


в т.ч. кредиторская задолженность

1 508,4


295,2
1 213,2

2022
21 640,3

2 485,6
5 758,8
13 395,9
в т.ч. кредиторская задолженность

4 347,0


51,9
4 295,1

2023
19 397,9


7 804,5
11 593,4
в т.ч. кредиторская задолженность

78,2



78,2

2024
17 906,3


6 906,3
11 000,0

2025
17 906,3


6 906,3
11 000,0
10.
Субсидии на иные цели
Комитет по культуре Администрации городского округа
2022
17 211,5


17 161,5
50,0
погашение кредиторской задолженности, улучшение экологической обстановки
2022 - 2023
в т.ч. кредиторская задолженность

15 095,0


15 045,0
50,0

2023
8 266,4


8 266,4

в т.ч. кредиторская задолженность

7 429,1


7 429,1


МАУК ЦКД "Дружба"
2022
5 198,8


5 198,8

в т.ч. кредиторская задолженность

3 609,1


3 609,1


2023
1 860,0


1 860,0

в т.ч. кредиторская задолженность

1 785,2


1 785,2


МБУ ДК "Текстильщик"
2022
9 501,8


9 501,8

в т.ч. кредиторская задолженность

9 501,8


9 501,8


2023
5 643,9


5 643,9

в т.ч. кредиторская задолженность

5 643,9


5 643,9


МБУ "Парк культуры и отдыха"
2022
2 510,9


2 460,9
50,0
в т.ч. кредиторская задолженность

1 984,1


1 934,1
50,0

2023
762,5


762,5

11.
Капитальный и текущий ремонт недвижимого и особо ценного движимого имущества
Комитет по культуре Администрации городского округа
2023
3 899,0


3 653,1
245,9
содержание имущества в условиях, соответствующих нормам действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
2023

МАУК ЦКД "Дружба"
2023
2 705,0


2 459,1
245,9

МБУ "Парк культуры и отдыха"
2023
1 194,0


1 194,0

12.
Реализация проекта местных инициатив "Праздничный Камышин"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МАУК ЦКД "Дружба"
2023
863,0

770,0
93,0

праздничное оформление города
2023
13.
Реализация проекта местных инициатив "Уличный кинотеатр" в МАУК ЦКД "Дружба"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МАУК ЦКД "Дружба"
2024 <*>





рост вовлеченности жителей и гостей города к современному культурному досугу и активному отдыху
2024
14.
Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУ ДК "Текстильщик"






стимулирование работы добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций
ежегодно

2021
10,0


10,0


2022
10,0


10,0

15.
Развитие муниципальных домов культуры
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУ ДК "Текстильщик"
2022
20 202,0

20 000,0
202,0

рост вовлеченности жителей и гостей города к современному культурному досугу и активному отдыху
2022
16.
Освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью
Комитет по культуре Администрации городского округа






увеличение количества посещений
ежегодно

2021
1 072,4


1 072,4

в т.ч. кредиторская задолженность

9,5


9,5



2022
1 561,0


1 561,0

в т.ч. кредиторская задолженность


9,7


9,7



2023
1 601,0


1 601,0



2024
1 601,0


1 601,0



2025
1 601,0


1 601,0


Комитет по культуре Администрации городского округа
2021
1 072,4


1 072,4

в т.ч. кредиторская задолженность

9,5


9,5


2022
1 561,0


1 561,0

в т.ч. кредиторская задолженность


9,7


9,7



2023
1 501,0


1 501,0



2024
1 501,0


1 501,0



2025
1 501,0


1 501,0


МБУ ДК "Текстильщик"
2023
100,0


100,0


2024
100,0


100,0



2025
100,0


100,0

17.
Организация поздравлений граждан, заслуживающих почести
Комитет по культуре Администрации городского округа
2022
149,7


149,7

оказание внимания гражданам, заслуживающим почести
ежегодно
2023
199,6


199,6

2024
199,6


199,6

2025
199,6


199,6

18.
Приобретение аттракциона "Ракушки"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУ "Парк культуры и отдыха"
2021
3 840,0

750,0
3 090,0

рост вовлеченности жителей и гостей города к современному культурному досугу и активному отдыху
2021
2022
1 333,0


1 333,0

в т.ч. кредиторская задолженность


1 333,0


1 333,0

19.
Реализация проекта местных инициатив "Редизайн аттракциона "ТИР"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУ "Парк культуры и отдыха"
2023
1 223,9

800,0
96,0
327,9
рост вовлеченности жителей и гостей города к современному культурному досугу и активному отдыху
2023
20.
Реализация проекта местных инициатив "Текущий ремонт детской игровой комнаты" (фасад)
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУ "Парк культуры и отдыха"
2024 <*>





рост вовлеченности жителей и гостей города к современному культурному досугу и активному отдыху
2024
21.
Материально-техническое обеспечение
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУ ДК "Текстильщик"
2023
275,0


275,0

рост вовлеченности жителей и гостей города к современному культурному досугу и активному отдыху
2023
22.
Реализация проекта местных инициатив "Благоустройство прилегающей территории МБУ "Дворец культуры "Текстильщик"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МБУ ДК "Текстильщик"
2024 <*>





рост вовлеченности жителей и гостей города к современному культурному досугу и активному отдыху
2024

Итого по подпрограмме:


385 253,6

34 264,2
164 860,9
186 128,5




2021
73 949,2

750,0
24 586,5
48 612,7
в т.ч. кредиторская задолженность


4 029,1


1 403,5
2 625,6


2022
110 945,1

31 944,2
37 760,0
41 240,9
в т.ч. кредиторская задолженность


21 195,4


16 455,4
4 740,0


2023
86 261,1

1 570,0
46 369,2
38 321,9
в т.ч. кредиторская задолженность


8 288,3


7 738,1
550,2


2024
57 049,1


28 072,6
28 976,5


2025
57 049,1


28 072,6
28 976,5
Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
23.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Комитет по культуре Администрации городского округа, МАУ "КДТ"
2021
27 917,7


11 696,6
16 221,1
увеличение количества посещений зрителями театральных постановок и привлечение к культурно-массовым мероприятиям
ежегодно
в т.ч. кредиторская задолженность


1 645,4


1 408,3
237,1


2022
35 429,2

9 840,0
12 262,3
13 326,9
в т.ч. кредиторская задолженность


571,3


254,9
316,4


2023
33 790,4


23 910,5
9 879,9
в т.ч. кредиторская задолженность


198,4


105,0
93,4


2024
17 892,9


11 073,9
6 819,0


2025
17 902,9


11 083,9
6 819,0
24.
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе:
Комитет по культуре Администрации городского округа, МАУ "КДТ"






увеличение количества посещений зрителями театральных постановок и обновление большой сцены
ежегодно

2021
10 210,0
8 356,8
1 360,4
492,8


2022
4 867,6
4 082,1
556,7
228,8


2023
16 403,1
13 756,3
1 875,9
770,9


2024
16 435,3
13 783,3
1 879,5
772,5


2025
15 879,3
13 605,1
1 511,7
762,5


создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре

2021
4 996,4
4 095,0
666,6
234,8





2022
4 717,5
3 956,3
539,5
221,7



2023
8 201,5
6 878,2
937,9
385,4



2024
15 797,8
13 248,7
1 806,6
742,5



2025
15 454,2
13 248,6
1 463,1
742,5


укрепление материально-технической базы муниципальных театров, включая приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая его доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы)

2021
5 213,6
4 261,8
693,8
258,0





2022
150,1
125,8
17,2
7,1



2023
8 201,6
6 878,1
938,0
385,5



2024
637,5
534,6
72,9
30,0



2025
425,1
356,5
48,6
20,0

25.
Субсидии на иные цели
Комитет по культуре Администрации городского округа, МАУ "КДТ"
2022
10 789,9


10 789,9

погашение кредиторской задолженности
ежегодно
в т.ч. кредиторская задолженность


10 789,8


10 789,8



2023
4 114,5


4 114,5

в т.ч. кредиторская задолженность


4 114,5


4 114,5

26.
Освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью
Комитет по культуре Администрации городского округа, МАУ "КДТ"
2023
240,0


240,0

увеличение количества посещений
ежегодно


2024
150,0


150,0



2025
150,0


150,0

27.
Реализация проекта местных инициатив "Комфортный театр"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МАУ "КДТ"
2024 <*>





увеличение количества посещений зрителями театральных постановок и привлечение к культурно-массовым мероприятиям
2024

Итого по подпрограмме:


212 172,8
53 583,6
17 024,2
88 499,1
53 065,9




2021
38 127,7
8 356,8
1 360,4
12 189,4
16 221,1
в т.ч. кредиторская задолженность


1 645,4


1 408,3
237,1


2022
51 086,7
4 082,1
10 396,7
23 281,0
13 326,9
в т.ч. кредиторская задолженность


11 361,1


11 044,7
316,4


2023
54 548,0
13 756,3
1 875,9
29 035,9
9 879,9
в т.ч. кредиторская задолженность


4 312,9


4 219,5
93,4


2024
34 478,2
13 783,3
1 879,5
11 996,4
6 819,0


2025
33 932,2
13 605,1
1 511,7
11 996,4
6 819,0
Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения"
28.
Обеспечение выполнения функций казенного учреждения
Комитет по культуре Администрации городского округа, МКУК ЦГБС






поддержание уровня посещаемости муниципальных библиотек
ежегодно

2021
20 160,5


20 160,5

в т.ч. кредиторская задолженность

579,0


579,0



2022
23 224,5

8 213,4
15 011,1

в т.ч. кредиторская задолженность


1 684,5


1 684,5



2023
23 110,2

6 000,0
17 110,2

в т.ч. кредиторская задолженность


91,2


91,2



2024
18 600,5


18 600,5



2025
18 600,5


18 600,5

29.
Создание модельных муниципальных библиотек
Комитет по культуре Администрации городского округа, МКУК ЦГБС
2021
10 000,0
10 000,0



поддержание уровня посещаемости муниципальных библиотек
2021
30.
Реализация проекта местных инициатив "Текущий ремонт фасада здания Центральной городской библиотеки им. М. Шолохова"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МКУК ЦГБС
2023
896,0

800,0
96,0

Содержание имущества в условиях, соответствующих нормам действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
2023
31.
Реализация проекта местных инициатив "Ремонт библиотеки-филиала в„– 3"
Комитет по культуре Администрации городского округа, МКУК ЦГБС
2024 <*>





Содержание имущества в условиях, соответствующих нормам действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
2024

Итого по подпрограмме:


114 592,2
10 000,0
15 013,4
89 578,8





2021
30 160,5
10 000,0

20 160,5

в т.ч. кредиторская задолженность


579,0


579,0



2022
23 224,5

8 213,4
15 011,1

в т.ч. кредиторская задолженность


1 684,5


1 684,5



2023
24 006,2

6 800,0
17 206,2

в т.ч. кредиторская задолженность


91,2


91,2



2024
18 600,5


18 600,5



2025
18 600,5


18 600,5

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"
32.
Обеспечение выполнения функций казенного учреждения
Комитет по культуре Администрации городского округа, МКУ "Центр ресурсного обеспечения"






обеспечение эффективного функционирования учреждений культуры и Комитета по культуре в сфере финансово-хозяйственной деятельности
ежегодно

2021
29 154,6


29 154,6

в т.ч. кредиторская задолженность

724,9


724,9


2022
31 765,8

11 948,3
19 817,5

в т.ч. кредиторская задолженность


864,3


864,3



2023
33 965,1

18 000,0
15 965,1

в т.ч. кредиторская задолженность


71,5


71,5



2024
28 250,1


28 250,1



2025
29 826,9


29 826,9


Итого по подпрограмме:


152 962,5

29 948,3
123 014,2





2021
29 154,6


29 154,6

в т.ч. кредиторская задолженность


724,9


724,9



2022
31 765,8

11 948,3
19 817,5

в т.ч. кредиторская задолженность


864,3


864,3



2023
33 965,1

18 000,0
15 965,1

в т.ч. кредиторская задолженность


71,5


71,5



2024
28 250,1


28 250,1



2025
29 826,9


29 826,9


2024 <*> - объем финансирования мероприятия будет уточняться после утверждения бюджета Волгоградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов."





Приложение 3
к постановлению
Администрации городского
округа - город Камышин
от 01.12.2023 в„– 1832-п

"Приложение 3
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие
культуры на территории
городского округа -
город Камышин"

ПЕРЕЧЕНЬ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

в„– п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Показатель муниципальной услуги (работы)
Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) (тыс. рублей)
наименование, единица измерения
Значение показателя
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
1.
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга)
Число посетителей (Человек)
5 000
5 000
12 000
12 000
12 000
12 000
2 729,4
1 649,70
2 169,8
3 040,4
2 573,6
2 573,6
2.
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (работа)
Количество экспозиций (выставок) (ЕД)
80
80
40
41
42
42
4 537,0
2 742,20
4 749,2
5 200,2
4 401,6
4 401,6
3.
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (работа)
Количество предметов (ЕД)
62 474
62 911
62 985
63 135
63 285
63 435
3 854,6
2 329,80
3 332,2
3 656,9
3 095,3
3 095,3
4.
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций (работа)
Количество предметов (ЕД)
30
31
31
31
31
31
347,2
209,90
819,2
907,5
768,2
768,2
5.
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов (работа)
Площадь территории (м2)
2 786
3 146




502,8
303,90




Подпрограмма "Организация киновидеопоказа, культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
6.
Показ (организация показа) концертных программ (услуга) МАУК ЦКД "Дружба"
Число зрителей (Человек)
2 000
2 000




1 217,5
458,2




7.
Показ кинофильмов (услуга) МАУК ЦКД "Дружба"
Число зрителей (Человек)
2 000
2 000




6 220,1
2 340,5




8.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа) МАУК ЦКД "Дружба"
Количество проведенных мероприятий (ЕД)
175
175
230
230
230
230
1049,9
2 251,0
6 551,1
6 037,1
4 639,8
4 639,8
9.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа) МАУК ЦКД "Дружба"
Количество клубных формирований (ЕД)
2
2
2
2
2
2
147,9
55,7
854,7
307,2
236,1
236,1
10.
Показ (организация показа) концертных программ (услуга) МБУ ДК "Текстильщик"
Число зрителей (Человек)
22 050
22 050
8 650
8 000
8 000
8 000
5 614,1
4 697,7
3 823,7
6 040,1
4 852,6
4 852,6
11.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа) МБУ ДК "Текстильщик"
Количество проведенных мероприятий (ЕД)
100
100
130
130
130
130
5 826,2
1 203,2
5 655,2
6 565,8
5 274,7
5 274,7
12.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (услуга) МБУ ДК "Текстильщик"
Количество клубных формирований (ЕД)
39
39




2 701,0
1 676,0




13.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа) МБУ ДК "Текстильщик"
Количество клубных формирований (ЕД)


39
39
39
39


4 157,9
5 430,4
4 362,5
4 362,5
14.
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов (работа) МБУ "Парк культуры и отдыха"
Площадь территории (м2)
69 782
69 782




6 711,4
7 731,8




15.
Организация благоустройства и озеленения (работа) МБУ "Парк культуры и отдыха"
Площадь территории (м2)


69 782
69 782
69 782
69 782


8074,2
7579,3
6707
6707
16.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа) МБУ "Парк культуры и отдыха"
Количество проведенных мероприятий (ЕД)


3
3
3
3


170,2
225,2
199,3
199,3
Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
17.
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (услуга)
Число зрителей (Человек)
14 500
14 529




18 458,5
12 503,1




18.
Организация показа спектаклей (работа)
Количество организованных спектаклей


280
280
280
280


12 306,8
15 159,3
13 054,9
12 892,9
19.
Создание спектаклей (работа)
Количество новых (капитально-возобновленных) постановок (ЕД)
9
9
9
6
6
6
3 987,8
2 804,4
12 475,6
12 363,2
10 646,9
10 514,7
20.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)
Количество проведенных мероприятий (ЕД)
5
5
5
5
5
5
1 361,1
1 335,4
2 037,4
4 589,5
3 169,9
3 130,5
21.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа)
Количество клубных формирований (ЕД)
2
2




71,6
50,1




"





Приложение 4
к постановлению
Администрации городского
округа - город Камышин
от 01.12.2023 в„– 1832-п

"Приложение 4
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие
культуры на территории
городского округа -
город Камышин"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Год реализации
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, исполнителя муниципальной программы, подпрограммы
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
всего
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
2021
Комитет по культуре Администрации городского округа
186 466,8
18 356,8
2 860,4
93 576,5
71 673,1
Итого по году реализации


186 466,8
18 356,8
2 860,4
93 576,5
71 673,1
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
2022
Комитет по культуре Администрации городского округа
238 671,2
4 082,1
67 738,4
106 873,1
59 977,6
Итого по году реализации


238 671,2
4 082,1
67 738,4
106 873,1
59 977,6
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
2023
Комитет по культуре Администрации городского округа
222 649,6
17 756,3
35 127,8
118 201,7
51 563,8
Итого по году реализации


222 649,6
17 756,3
35 127,8
118 201,7
51 563,8
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
2024
Комитет по культуре Администрации городского округа
152 171,6
13 783,3
1 879,5
97 858,3
38 650,5
Итого по году реализации


152 171,6
13 783,3
1 879,5
97 858,3
38 650,5
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
2025
Комитет по культуре Администрации городского округа
153 202,4
13 605,1
1 511,7
99 435,1
38 650,5
Итого по году реализации


153 202,4
13 605,1
1 511,7
99 435,1
38 650,5
Итого по муниципальной программе


953 161,6
67 583,6
109 117,8
515 944,7
260 515,5
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
2021
Комитет по культуре Администрации городского округа
15 074,8

750,0
7 485,5
6 839,3
Итого по году реализации


15 074,8

750,0
7 485,5
6 839,3
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
2022
Комитет по культуре Администрации городского округа
21 649,1

5 235,8
11 003,5
5 409,8
Итого по году реализации


21 649,1

5 235,8
11 003,5
5 409,8
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
2023
Комитет по культуре Администрации городского округа
23 869,2
4 000,0
6 881,9
9 625,3
3 362,0
Итого по году реализации


23 869,2
4 000,0
6 881,9
9 625,3
3 362,0
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
2024
Комитет по культуре Администрации городского округа
13 793,7


10 938,7
2 855,0
Итого по году реализации


13 793,7


10 938,7
2 855,0
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
2025
Комитет по культуре Администрации городского округа
13 793,7


10 938,7
2 855,0
Итого по году реализации


13 793,7


10 938,7
2 855,0
Итого по подпрограмме


88 180,5
4 000,0
12 867,7
49 991,7
21 321,1
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
2021
Комитет по культуре Администрации городского округа
73 949,2

750,0
24 586,5
48 612,7
Итого по году реализации


73 949,2

750,0
24 586,5
48 612,7
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
2022
Комитет по культуре Администрации городского округа
110 945,1

31 944,2
37 760,0
41 240,9
Итого по году реализации


110 945,1

31 944,2
37 760,0
41 240,9
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
2023
Комитет по культуре Администрации городского округа
86 261,1

1 570,0
46 369,2
38 321,9
Итого по году реализации


86 261,1

1 570,0
46 369,2
38 321,9
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
2024
Комитет по культуре Администрации городского округа
57 049,1


28 072,6
28 976,5
Итого по году реализации


57 049,1


28 072,6
28 976,5
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
2025
Комитет по культуре Администрации городского округа
57 049,1


28 072,6
28 976,5
Итого по году реализации


57 049,1


28 072,6
28 976,5
Итого по подпрограмме


385 253,6

34 264,2
164 860,9
186 128,5
Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
2021
Комитет по культуре Администрации городского округа
38 127,7
8 356,8
1 360,4
12 189,4
16 221,1
Итого по году реализации


38 127,7
8 356,8
1 360,4
12 189,4
16 221,1
Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
2022
Комитет по культуре Администрации городского округа
51 086,7
4 082,1
10 396,7
23 281,0
13 326,9
Итого по году реализации


51 086,7
4 082,1
10 396,7
23 281,0
13 326,9
Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
2023
Комитет по культуре Администрации городского округа
54 548,0
13 756,3
1 875,9
29 035,9
9 879,9
Итого по году реализации


54 548,0
13 756,3
1 875,9
29 035,9
9 879,9
Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
2024
Комитет по культуре Администрации городского округа
34 478,2
13 783,3
1 879,5
11 996,4
6 819,0
Итого по году реализации


34 478,2
13 783,3
1 879,5
11 996,4
6 819,0
Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
2025
Комитет по культуре Администрации городского округа
33 932,2
13 605,1
1 511,7
11 996,4
6 819,0
Итого по году реализации


33 932,2
13 605,1
1 511,7
11 996,4
6 819,0
Итого по подпрограмме


212 172,8
53 583,6
17 024,2
88 499,1
53 065,9
Подпрограмма "Организация информационно библиотечного обслуживания населения"
2021
Комитет по культуре Администрации городского округа
30 160,5
10 000,0

20 160,5

Итого по году реализации


30 160,5
10 000,0

20 160,5

Подпрограмма "Организация информационно библиотечного обслуживания населения"
2022
Комитет по культуре Администрации городского округа
23 224,5

8 213,4
15 011,1

Итого по году реализации


23 224,5

8 213,4
15 011,1

Подпрограмма "Организация информационно библиотечного обслуживания населения"
2023
Комитет по культуре Администрации городского округа
24 006,2

6 800,0
17 206,2

Итого по году реализации


24 006,2

6 800,0
17 206,2

Подпрограмма "Организация информационно библиотечного обслуживания населения"
2024
Комитет по культуре Администрации городского округа
18 600,5


18 600,5

Итого по году реализации


18 600,5


18 600,5

Подпрограмма "Организация информационно библиотечного обслуживания населения"
2025
Комитет по культуре Администрации городского округа
18 600,5


18 600,5

Итого по году реализации


18 600,5


18 600,5

Итого по подпрограмме


114 592,2
10 000,0
15 013,4
89 578,8

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"
2021
Комитет по культуре Администрации городского округа
29 154,6


29 154,6

Итого по году реализации


29 154,6


29 154,6

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"
2022
Комитет по культуре Администрации городского округа
31 765,8

11 948,3
19 817,5

Итого по году реализации


31 765,8

11 948,3
19 817,5

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"
2023
Комитет по культуре Администрации городского округа
33 965,1

18 000,0
15 965,1

Итого по году реализации


33 965,1

18 000,0
15 965,1

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"
2024
Комитет по культуре Администрации городского округа
28 250,1


28 250,1

Итого по году реализации


28 250,1


28 250,1

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"
2025
Комитет по культуре Администрации городского округа
29 826,9


29 826,9

Итого по году реализации


29 826,9


29 826,9

Итого по подпрограмме


152 962,5

29 948,3
123 014,2

"





Приложение 5
к постановлению
Администрации городского
округа - город Камышин
от 01.12.2023 в„– 1832-п

"Приложение 5
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие
культуры на территории
городского округа -
город Камышин"

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, СОЗДАВАЕМОГО (ПРИОБРЕТАЕМОГО) В ХОДЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование имущества
Единица измерения
Количество
Наименование организации-балансодержателя
1
2
3
4
5
1
Витрина музейная
шт.
2
МБУК КИКМ
2
Светодиодный экран
шт.
3
МАУ "КДТ"
3
Автоматизированное рабочее место в составе: компьютер, монитор, клавиатура, манипулятор (мышь)
шт.
19
МКУК ЦГБС
4
Информационная панель
шт.
1
МКУК ЦГБС
5
Проектор портативный короткофокусный
шт.
2
МКУК ЦГБС
6
Светодиодный экран
шт.
1
МБУ "ДК "Текстильщик"
7
Микшерный пульт
шт.
1
МБУ "ДК "Текстильщик"
8
Вращающаяся голова
шт.
4
МБУ "ДК "Текстильщик"
9
Программа для электронных вычислительных машин (программа для ЭВМ) "Автоматизация учета музейных фондов - АС "Музей" ГИВЦ"
шт.
1
МБУК КИКМ
10
Дверь в комнату хранения оружия
шт.
1
МБУК КИКМ
11
Стойка ограждения с канатом плетеным
шт.
30
МБУК КИКМ
12
Витрины
шт.
6
МБУК КИКМ
13
Звуковое оборудование
шт.
3
МБУК КИКМ
14
Проекционное оборудование
шт.
4
МБУК КИКМ
15
Сенсорная панель
шт.
1
МБУК КИКМ
16
Полномасштабная фигура-манекен
шт.
3
МБУК КИКМ
17
Оргтехника (ПК, сканер, МФУ)
шт.
10
МБУК КИКМ
18
Экспозиционное оборудование (подиум, подставка, навершие, имитация входа)
шт.
16
МБУК КИКМ
"


------------------------------------------------------------------