Постановление администрации городского округа - г. Камышин Волгоградской обл. от 29.12.2023 N 2054-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 17.03.2016 N 332-п "Об утверждении муниципальной программы "Молодежная политика городского округа - город Камышин"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2023 г. в„– 2054-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН ОТ 17.03.2016 в„– 332-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН"

В соответствии с решениями Камышинской городской Думы от 05.12.2023 в„– 4/21 "О бюджете городского округа - город Камышин на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", от 21.12.2023 в„– 5/24 "О внесении изменений в решение Камышинской городской Думы от 08 декабря 2022 года в„– 46/325 "О бюджете городского округа - город Камышин на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов", руководствуясь постановлением Администрации городского округа - город Камышин от 06.09.2016 в„– 1505-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ" и Уставом городского округа - город Камышин, Администрация городского округа - город Камышин постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Молодежная политика городского округа - город Камышин", утвержденную постановлением Администрации городского округа - город Камышин от 17.03.2016 в„– 332-п, следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1) позицию, касающуюся целевых показателей муниципальной программы, их значений на последний год реализации, изложить в следующей редакции:

"
Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации
Удельный вес молодых людей, принимающих участие в мероприятиях в сфере духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержки талантливой молодежи, поддержки молодых граждан в сферах здравоохранения, физической культуры и спорта, профилактики негативных проявлений в молодежной среде, поддержки молодых семей (не менее 30,3%);
количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении (не менее 610 единиц);
количество мероприятий досуга детей, подростков и молодежи (не менее 105 единиц);
количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи (не менее 510 единиц);
количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной сфере, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи (не менее 620 единиц);
количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни (не менее 722 единиц);
доля мероприятий, проведенных с участием членов волонтерского корпуса в сфере духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержки талантливой молодежи, содействия занятости и трудоустройства молодежи, поддержки молодых граждан в сферах здравоохранения, физической культуры и спорта, профилактики негативных проявлений в молодежной среде, поддержки молодых семей (не менее 90,6%);
количество мероприятий в сфере духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержки талантливой молодежи, содействия занятости и трудоустройства молодежи, поддержки молодых граждан в сферах здравоохранения, физической культуры и спорта, профилактики негативных проявлений в молодежной среде, поддержки молодых семей (не менее 116 единиц);
доля детей, подростков и молодежи, охваченных мероприятиями в сфере молодежной политики, направленными на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи, от запланированного числа участников (не менее 100%);
доля детей, подростков и молодежи, охваченных мероприятиями в сфере молодежной политики, направленными на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной сфере, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, от запланированного числа участников (не менее 100%);
доля детей, подростков и молодежи, охваченных мероприятиями в сфере молодежной политики, направленными на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни, от запланированного числа участников (не менее 100%);
доля детей, подростков и молодежи, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении, от запланированного числа участников (не менее 100%);
количество кружков и секций в сфере молодежной политики, направленных на организацию досуга детей, подростков и молодежи (кружки и секции) (не менее 20 единиц);
количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на организацию проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и молодежной политики (не менее 520 единиц);
количество установленных уличных тренажеров для занятия спортом (17 единиц)
";

2) позицию, касающуюся сроков и этапов реализации муниципальной программы, изложить в следующей редакции:

"
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в 2016 - 2026 годах в один этап
";

3) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования муниципальной программы, изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа - город Камышин, областного бюджета и внебюджетных средств на сумму 239 410,9 тыс. рублей, в том числе:
- в 2016 г. - 4 712,3 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 4 329,1 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2015 год - 118,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 383,2 тыс. рублей;
- в 2017 г. - 4 871,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 4 504,7 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2016 год - 68,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 366,3 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 5 288,9 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 5 018,3 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2017 год 14,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 270,6 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности - 0,5 тыс. рублей;
- в 2019 г. - 22 739,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 19 261,1 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2018 год - 960,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 3 284,2 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2018 год - 29,9 тыс. рублей;
областной бюджет - 193,7 тыс. рублей;
- в 2020 г. - 22 835,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 17 211,9 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2019 год - 1 046,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 5 623,9 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2019 год - 19,9 тыс. рублей;
- в 2021 г. - 28 117,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 15 178,0 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2020 год - 1 120,6 тыс. рублей;
областной бюджет - 713,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 12 226,6 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2020 год - 48,0 тыс. рублей;
- в 2022 г. - 32 698,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 16 396,4 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2021 год - 6 880,7 тыс. рублей;
областной бюджет - 6 648,6 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 9 653,2 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2021 год - 332,7 тыс. рублей;
- в 2023 г. - 31 204,2 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2022 год - 4 123,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 25 326,4 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2022 год - 4 017,9 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 600,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 4 277,8 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2022 год - 105,3 тыс. рублей;
- в 2024 г. - 31 226,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 25 687,7 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1 600,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 3 938,4 тыс. рублей;
- в 2025 г. - 27 858,9 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 23 920,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 3 938,4 тыс. рублей;
- в 2026 г. - 27 858,9 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 23 920,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 3 938,4 тыс. рублей".

1.2. Раздел 2 изложить в следующей редакции:

"2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации
муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание условий реализации молодежной политики на территории городского округа - город Камышин.
Реализация молодежной политики будет осуществлять посредством решения следующих задач:
1) организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики;
2) содействие вовлечению молодых людей в волонтерскую деятельность;
3) формирование системы профилактики асоциального и деструктивного поведения.
Муниципальная программа реализуется в 2016 - 2026 годах в один этап.".
1.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

"4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы

Для решения задач муниципальной программы и достижения поставленных целей определены следующие мероприятия:
1. Организация и проведение мероприятий в сфере духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержки талантливой молодежи, поддержки молодых граждан в сферах здравоохранения, физической культуры и спорта, профилактики негативных проявлений в молодежной среде, поддержки молодых семей.
2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.
3. Организация досуга детей, подростков и молодежи.
4. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
5. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.
6. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении.
7. Информационное сопровождение реализации муниципальной программы.
8. Организация работы кружков и секций в сфере молодежной политики, направленных на организацию досуга детей, подростков и молодежи (кружки и секции).
9. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на организацию проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики.
10. Проведение капитального и текущего ремонта недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества.
11. Приобретение информационных стендов.
12. Изготовление технического паспорта, паспорта отходов.
13. Аттестация рабочих мест.
14. Материально-техническое обеспечение.
15. Освещение вопросов молодежной политики в средствах массовой информации.
16. Установка систем видеонаблюдения.
17. Приобретение и установка современных уличных тренажеров для занятия спортом.
18. Субсидия на иные цели.
19. Проект местных инициатив "Территория спорта, здоровья и красоты".
20. Проект местных инициатив "Молодежное пространство "АРТточка".
21. Проект местных инициатив "Спектр - воплощение творческих идей".
22. Проект местных инициатив "Молодежный конференц-зал "Мозговой штурм".
Перечень мероприятий муниципальной программы изложен в приложении 2 к муниципальной программе.".
1.4. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа - город Камышин, областного бюджета и внебюджетных средств на сумму 239 410,9 тыс. рублей, в том числе:
- в 2016 - 4 712,3 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 4 329,1 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2015 год - 118,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 383,2 тыс. рублей;
- в 2017 г. - 4 871,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 4 504,7 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2016 год - 68,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 366,3 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 5 288,9 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2017 год - 14,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 5 018,3 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2017 год - 14,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 270,6 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности - 0,5 тыс. рублей;
- в 2019 г. - 22 739,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 19 261,1 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2018 год - 960,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 3 284,2 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2018 год - 29,9 тыс. рублей;
областной бюджет - 193,7 тыс. рублей;
- в 2020 г. - 22 835,8 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2019 год - 1 066,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 17 211,9 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2019 год - 1 046,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 5 623,9 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2019 год - 19,9 тыс. рублей;
- в 2021 г. - 28 117,6 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2020 год - 1 168,6 тыс. рублей:
областной бюджет - 713,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 15 178,0 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2020 год - 1 120,6 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 12 226,6 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2020 год - 48,0 тыс. рублей:
- в 2022 г. - 32 698,2 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2021 год - 7 213,4 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 16 396,4 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2021 год - 6 880,7 тыс. рублей;
областной бюджет - 6 648,6 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 9 653,2 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2021 год - 332,7 тыс. рублей;
- в 2023 г. - 31 204,2 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2022 год - 4 123,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 25 326,4 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2022 год - 4 017,9 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 600,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 4 277,8 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2022 год - 105, 3 тыс. рублей;
- в 2024 г. - 31 226,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 25 687,7 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 600,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 3 938,4 тыс. рублей;
- в 2025 г. - 27 858,9 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 23 920,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 3 938,4 тыс. рублей;
- в 2026 г. - 27 858,9 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 23 920,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 3 938,4 тыс. рублей.

Организация и проведение мероприятий, в сфере духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержки талантливой молодежи, поддержки молодых граждан в сферах здравоохранения, физической культуры и спорта, профилактики негативных проявлений в молодежной среде, поддержки молодых семей
2016 год: расходы на проведение мероприятий составят 851,2 тыс. рублей (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд). Расчет затрат осуществляется на основании сметы расходов, анализа договоров прошлых лет
2017 год: расходы на проведение мероприятий составят 541,9 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2016 год - 14,0 тыс. рублей (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд). Расчет затрат осуществляется на основании сметы расходов, анализа договоров прошлых лет
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
2017 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 092,5 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания: оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на содержание имущества и уплату налога на имущество - 939,1 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2016 год - 13,7 тыс. рублей; на приобретение микшерного пульта - 35,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и иные расходы - 118,4 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2018 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 782,9 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2017 год - 4,7 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания: оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на содержание имущества и уплату налога на имущество - 1 604,3 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2017 год - 4,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и иные расходы - 178,6 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2017 год - 0,2 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2019 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 880,1 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2018 год - 58,9 тыс. рублей:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания: оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на содержание имущества и уплату налога на имущество - 1 691,3 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2018 год - 52,6 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и иные расходы -188,8 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2018 год - 6,3 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет

2020 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 532,1 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2019 год - 224,6 тыс. рублей:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 1 461,3 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2019 год - 224,6 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и иные расходы - 70,8 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2021 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 758,6 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2020 год - 245,1 тыс. рублей:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 1 669,5 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2020 год - 235,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и иные расходы - 89,1 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2020 год - 9,6 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2022 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 704,6 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2021 год - 175, 7 тыс. рублей:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 1 122,4 рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности - 175,7 тыс. рублей;
областной бюджет - 512, 2 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и иные расходы - 70,0 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2023 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 942,6 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2022 год - 85, 1 тыс. рублей:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -
1 900,5 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2022 год - 85,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и иные расходы - 42,1 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет

2024 год: расходы на проведение мероприятий составят 2 193,2 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 2 125,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и иные расходы - 68,2 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2025 год: расходы на проведение мероприятий составят 2 206,4 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 2 138,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и иные расходы - 68,2 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2026 год: расходы на проведение мероприятий составят 2 206,4 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 2 138,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и иные расходы - 68,2 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
Организация досуга детей, подростков и молодежи
2016 год: расходы на проведение мероприятий составят 2 559,2 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным, учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на содержание имущества и уплату налога на имущество - 2 212,5 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2015 год - 104,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные: на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и на иные расходы - 346,7 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
2017 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 262,5 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания: оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на содержание имущества и уплату налога на имущество - 1 149,0 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2016 год - 13,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и иные расходы - 113,5 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2018 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 545,3 тыс. рублей,
в том числе кредиторская задолженность за 2017 год - 4,3 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания: оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на содержание имущества и уплату налога на имущество - 1 505,0 тыс. рублей,
в том числе кредиторская задолженность за 2017 год - 4,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и иные расходы - 40,3 тыс. рублей,
в том числе кредиторская задолженность за 2017 год - 0,1 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2019 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 551,3 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2018 год - 50,9 тыс. рублей:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания: оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на содержание имущества и уплату налога на имущество - 1 511,0 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2018 год - 49,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и иные расходы - 40,3 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2018 год - 1,6 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2020 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 368,8 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2019 год - 54,9 тыс. рублей:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 1 305,5 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2019 год - 54,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и иные расходы - 63,3 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2021 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 571,1 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2020 год - 59,1 тыс. рублей:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 1 491,5 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2020 год - 57,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и иные расходы - 79,6 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2020 год - 2,0 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2022 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 523,0 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 1 002,8 тыс. рублей;
областной бюджет - 457,6 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и иные расходы - 62,6 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет

2023 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 735,5 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 1 697,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и иные расходы - 37,6 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2024 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 985,7 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 1 924,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и иные расходы - 60,9 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2025 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 971,2 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 1 910,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и иные расходы - 60,9 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2026 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 971,2 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 1 910,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и иные расходы - 60,9 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни
2017 год: расходы на проведение мероприятий составят 873,4 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания: оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на содержание имущества и уплату налога на имущество - 775,5 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2016 год - 11,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и иные расходы - 97,9 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2018 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 051,8 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2017 год - 3,0 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания: оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на содержание имущества, и уплату налога на имущество - 1 024,1 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2017 год - 2,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и иные расходы - 27,7 тыс. рублей,
в том числе кредиторская задолженность за 2017 год - 0,1 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2019 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 092,1 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2018 год - 34,7 тыс. рублей:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания: оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на содержание имущества и уплату налога на имущество - 1 064,4 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2018 год - 33,6 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и иные расходы - 27,7 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2018 год - 1,1 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет

2020 год: расходы на проведение мероприятий составят 964,3 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2019 год - 89,7 тыс. рублей:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 919,7 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2019 год - 89,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и иные расходы - 44,6 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2021 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 113,4 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2020 год - 95,3 тыс. рублей:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 1 057,3 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2020 год - 93,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и иные расходы - 56,1 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2020 год - 1,4 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2022 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 072,8 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 706,4 тыс. рублей;
областной бюджет - 322,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и иные расходы - 44,1 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2023 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 222,6 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 1 196,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и иные расходы - 26,5 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2024 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 398,8 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 1 355,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и иные расходы - 42,9 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет

2025 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 388,6 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 1 345,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и иные расходы - 42,9 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2026 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 388,6 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 1 345,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и иные расходы - 42,9 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении
2016 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 172,1 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания: на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на содержание имущества и уплату налога на имущество - 1 135,6 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2015 год - 14,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные: на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и на иные расходы - 36,5 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2017 год: расходы на проведение мероприятий составят 920,9 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания: на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на содержание имущества и уплату налога на имущество - 884,4 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2016 год - 16,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные: на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и на иные расходы - 36,5 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2018 год: расходы на проведение мероприятий составят 908,9 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2017 год - 2,6 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания: на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на содержание имущества и уплату налога на имущество - 884,9 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2017 год - 2,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные: на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и на иные расходы - 24,0 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2017 год - 0,1 тыс. рублей;
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2019 год: расходы на проведение мероприятий составят 966,6 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2018 год - 30,0 тыс. рублей:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания: оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на содержание имущества и уплату налога на имущество - 942,6 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2018 год - 29,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и иные расходы - 24,0 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2018 год - 1,0 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2020 год: расходы на проведение мероприятий составят 853,8 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2019 год - 49,8 тыс. рублей:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 814,4 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2019 год - 49,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные: на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и на иные расходы - 39,4 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2021 год: расходы на проведение мероприятий составят 980,1 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2020 год - 54,9 тыс. рублей:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 930,4 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2020 год - 53,6 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные: на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и на иные расходы - 49,7 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2020 год - 1,3 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2022 год: расходы на проведение мероприятий составят 950,0 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 625,6 тыс. рублей;
областной бюджет - 285,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные: на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и на иные расходы - 39,0 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет

2023 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 082,8 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 1 059,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные: на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и на иные расходы - 23,6 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2024 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 218,2 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 1 180,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные: на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и на иные расходы - 38,0 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2025 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 229,7 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 1 191,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные: на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и на иные расходы - 38,0 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2026 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 229,7 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 1 191,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные: на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и на иные расходы - 38,0 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
Информационное сопровождение реализации муниципальной программы
2016 год: расходы на информационное обеспечение составят 129,8 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании анализа договоров прошлых лет
2017 год: расходы на информационное обеспечение составят 179,8 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании анализа договоров прошлых лет
Организация работы кружков и секций в сфере молодежной политики, направленных на организацию досуга детей, подростков и молодежи (кружки и секции)
2019 год: расходы на проведение мероприятий составят 16 865,5 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2018 год - 815,5 тыс. рублей:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания: оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на содержание имущества и уплату налога на имущество - 13 980,8 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2018 год - 795,6 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные: на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и на иные расходы -2 691,0 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2018 год - 19,9 тыс. рублей;
областной бюджет - 193,7 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2020 год: расходы на проведение мероприятий составят 16 801,5 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2019 год - 635,2 тыс. рублей:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 12 110,7 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2019 год - 615,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные: на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и на иные расходы - 4 690,8 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2019 год - 19, 9 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2021 год: расходы на проведение мероприятий составят 20 708,2 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2020 год - 702,0 тыс. рублей:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 9 362,3 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2020 год - 668,3 тыс. рублей:
внебюджетные средства, направленные: на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и на иные расходы - 11 345,9 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2020 год - 33,7 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2022 год: расходы на проведение мероприятий составят 19 390,5 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2021 год - 317,9 тыс. рублей:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 5 300,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 5 071,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и на иные расходы - 9 018,9 тыс. рубле, в том числе оплата кредиторской задолженности - 317,9 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет

2023 год: расходы на проведение мероприятий составят 18 020,7 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2022 год - 401,0 тыс. рублей:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 14 311,3 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2022 год - 295,7 тысяч рублей;
внебюджетные средства, направленные: на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и на иные расходы - 3 709,4 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2022 год - 105,3 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2024 год: расходы на проведение мероприятий составят 20 565,3 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 17 247,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные: на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и на иные расходы - 3 318,3 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2025 год: расходы на проведение мероприятий составят 20 565,3 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 17 247,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные: на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и на иные расходы - 3 318,3 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет

2026 год: расходы на проведение мероприятий составят 20 565,3 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 17 247,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные: на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и на иные расходы - 3 318,3 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на организацию проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики
2019 год: расходы на проведение мероприятий составят 84,7 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания: оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на содержание имущества и уплату налога на имущество - 71,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные: на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и на иные расходы - 13,7 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2020 год: расходы на проведение мероприятий составят 91,0 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2019 год - 11,9 тыс. рублей:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 61,5 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2019 год - 11,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные: на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и на иные расходы - 29,5 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2021 год: расходы на проведение мероприятий составят 99,9 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2020 год - 12,2 тыс. рублей:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 50,2 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2020 год - 12,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные: на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и на иные расходы - 49,7 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2022 год: расходы на проведение мероприятий составят 106,5 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 60,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные: на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и на иные расходы - 45,6 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет

2023 год: расходы на проведение мероприятий составят 69,4 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 54,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные: на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и на иные расходы - 14,7 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2024 год: расходы на проведение мероприятий составят 102,3 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 87,6 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные: на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и на иные расходы - 14,7 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2025 год: расходы на проведение мероприятий составят 102,3 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 87,6 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные: на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и на иные расходы - 14,7 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
2026 год: расходы на проведение мероприятий составят 102,3 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 87,6 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные: на развитие материально-технической базы, на выплату поощрений сотрудникам учреждений и на иные расходы - 14,7 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на основании анализа договоров прошлых лет
Проведение капитального и текущего ремонта недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества
2019 год: расходы на проведение мероприятий за счет внебюджетных средств, направленных на приобретение сантехники и строительных материалов - 236,9 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании мониторинга цен товаров
2020 год: расходы на проведение мероприятий за счет внебюджетных средств, направленных на приобретение сантехники и строительных материалов - 98,6 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании мониторинга цен товаров
2021 год: расходы на проведение мероприятий за счет внебюджетных средств, направленных на приобретение сантехники и строительных материалов - 293,2 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании мониторинга цен товаров
2022 год: расходы на проведение мероприятий за счет внебюджетных средств, направленных на приобретение сантехники и строительных материалов - 279,2 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2021 год - 14,8 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании мониторинга цен товаров
2023 год: расходы на проведение мероприятий за счет внебюджетных средств, направленных на приобретение сантехники и строительных материалов - 315,9 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании мониторинга цен товаров
2024 год: расходы на проведение мероприятий, составят 608, 1 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 247,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства, на приобретение сантехники и строительных материалов - 360,4 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании мониторинга цен товаров
2025 год: расходы на проведение мероприятий за счет внебюджетных средств, направленных на приобретение сантехники и строительных материалов - 360,4 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании мониторинга цен товаров
2026 год: расходы на проведение мероприятий за счет внебюджетных средств, направленных на приобретение сантехники и строительных материалов - 360,4 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании мониторинга цен товаров
Приобретение информационных стендов
2019 год: расходы на проведение мероприятий за счет внебюджетных средств, направленных на приобретение информационных стендов
- 46,0 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании мониторинга цен товаров
Изготовление технического паспорта, паспорта отходов
2019 год: расходы на проведение мероприятий за счет внебюджетных средств, направленных на изготовление технического паспорта - 15,8 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании мониторинга цен услуг на рынке
2020 год: расходы на проведение мероприятий за счет внебюджетных средств, направленных на изготовление технического паспорта - 9,6 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании мониторинга цен услуг на рынке
Аттестация рабочих мест
2020 год: расходы на проведение мероприятий составят 13,5 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели - 9,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на аттестацию рабочих мест - 4,5 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании мониторинга цен услуг на рынке
Материально-техническое обеспечение
2020 год: расходы на проведение мероприятий за счет внебюджетных средств, направленных на материально-техническое обеспечение - 323,4 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании мониторинга цен товаров на рынке
2021 год: расходы на проведение мероприятий за счет внебюджетных средств, направленных на материально-техническое обеспечение - 263,3 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании мониторинга цен товаров на рынке
2022 год: расходы на проведение мероприятий за счет внебюджетных средств, направленных на материально-техническое обеспечение - 93,8 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании мониторинга цен товаров на рынке
2023 год: расходы на проведение мероприятий за счет внебюджетных средств, направленных на материально-техническое обеспечение - 48,0 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании мониторинга цен товаров на рынке
2024 год: расходы на проведение мероприятий за счет внебюджетных средств, направленных на материально-техническое обеспечение - 35,0 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании мониторинга цен товаров на рынке
2025 год: расходы на проведение мероприятий за счет внебюджетных средств, направленных на материально-техническое обеспечение - 35,0 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании мониторинга цен товаров на рынке
2026 год: расходы на проведение мероприятий за счет внебюджетных средств, направленных на материально-техническое обеспечение - 35,0 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании мониторинга цен товаров на рынке
Освещение вопросов молодежной политики в средствах массовой информации
2020 год: расходы на проведение мероприятий составят 529,8 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели - 529,8 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании мониторинга цен товаров на рынке
2021 год: расходы на проведение мероприятий составят 529,8 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели - 529,8 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании мониторинга цен товаров на рынке
2022 год: расходы на проведение мероприятий составят 872,8 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели - 872,8 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании мониторинга цен товаров на рынке
2023 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 277,5 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели - 1 277,5 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании мониторинга цен товаров на рынке
2024 год: расходы на проведение мероприятий составят 1 327,5 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели - 1 327,5 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании мониторинга цен товаров на рынке
Установка систем видеонаблюдения
2020 год: расходы на проведение мероприятий за счет внебюджетных средств, направленных на установку систем видеонаблюдения - 249,4 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании мониторинга цен товаров на рынке
Приобретение и установка современных уличных тренажеров для занятия спортом
2021 год: расходы на проведение мероприятий составят 800,0 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 87,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 713,0 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании мониторинга цен товаров на рынке
Субсидия на иные цели
2022 год: расходы на проведение мероприятий составят 6 705,0 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2021 - 6 705,0 тыс. рублей:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели - 6 705,0 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2021 - 6 705,0 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании кредитного договора
2023 год: расходы на проведение мероприятий составят 3 637,2 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2022 год - 3 637,1 тыс. рублей:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели - 3 637,2 тыс. рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности за 2022 год - 3 637,1 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании кредитного договора
Проект местных инициатив "Территория спорта, здоровья и красоты"
2023 год: расходы на проведение мероприятий составят 956,0 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели - 96,0 тыс. рублей; областной бюджет - 800,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства, направленные на реализацию проекта местных инициатив - 60,0 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании мониторинга цен товаров на рынке
Проект местных инициатив "Молодежное пространство "АРТточка"
2023 год: расходы на проведение мероприятий составят 896,0 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели - 96,0 тыс. рублей; областной бюджет - 800,0 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании мониторинга цен товаров на рынке
Проект местных инициатив "Спектр - воплощение творческих идей"
2024 год: расходы на проведение мероприятий составят 896,0 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели - 96,0 тыс. рублей; областной бюджет - 800,0 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании мониторинга цен товаров на рынке
Проект местных инициатив "Молодежный конференц-зал "Мозговой штурм"
2024 год: расходы на проведение мероприятий составят 896,0 тыс. рублей, в том числе:
субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели - 96,0 тыс. рублей; областной бюджет - 800,0 тыс. рублей.
Расчет затрат осуществляется на основании мониторинга цен товаров на рынке

Общий объем запланированных средств включает в себя расходы на проведение мероприятий (в том числе расходы на приобретение сувенирной продукции, оплату труда привлеченных специалистов, транспортные расходы, аренду необходимого оборудования), а также расходы на финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями.
Расчет объема затрат на проведение мероприятий производился по результатам маркетинговых исследований рынка соответствующих товаров, работ, услуг, исходя из цен 2015 - 2023 годов.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы с распределением по главным распорядителям бюджетных средств бюджета городского округа - город Камышин представлено в приложении 4.".
1.5. Приложения 1 - 4 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 - 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 22.12.2023, в части объемов финансирования и значений целевых показателей, касающихся 2023 года.

Глава городского округа -
город Камышин
С.В.ЗИНЧЕНКО





Приложение 1
к постановлению
Администрации городского
округа - город Камышин
от 29.12.2023 в„– 2054-п

"Приложение 1
к муниципальной программе
"Молодежная политика
городского округа -
город Камышин"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Муниципальная программа "Молодежная политика городского округа - город Камышин"




1
Удельный вес молодых людей, принимающих участие в мероприятиях в сфере духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержки талантливой молодежи, поддержки молодых граждан в сферах здравоохранения, физической культуры и спорта, профилактики негативных проявлений в молодежной среде, поддержки молодых семей
процент
21
13
13,4
13,8
14,7
30,3
30,3
30,3
30,3
30,3
30,3
30,3
30,3
2
Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении
единиц
49
51
60
60
60
60
60
60
50
50
50
50
50
3
Доля детей, подростков и молодежи, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении, от запланированного числа участников
проценты




100
100
100
100
100
100
100
100
100
4
Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
единиц



40
55
55
55
55
50
50
50
50
50
5
Доля детей, подростков и молодежи, охваченных мероприятиями в сфере молодежной политики, направленными на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи, от запланированного числа участников
проценты




100
100
100
100
100
100
100
100
100
6
Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
единиц



40
70
70
70
70
60
60
60
60
60
7
Доля детей, подростков и молодежи, охваченных мероприятиями в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной сфере, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, от запланированного числа участников
проценты




100
100
100
100
100
100
100
100
100
8
Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни
единиц



25
77
90
90
90
70
70
70
70
70
9
Доля детей, подростков и молодежи, охваченных мероприятиями в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни, от запланированного числа участников
проценты




100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
Количество мероприятий досуга детей, подростков и молодежи
единиц
105
105
105










11
Доля мероприятий, проведенных с участием членов волонтерского корпуса в сфере духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержки талантливой молодежи, содействия занятости и трудоустройства молодежи, поддержки молодых граждан в сферах здравоохранения, физической культуры и спорта, профилактики негативных проявлений в молодежной среде, поддержки молодых семей
процент
73
64
70
70
70
90,6
90,6
90,6
90,6
90,6
90,6
90,6
90,6
12
Количество мероприятий в сфере духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержки талантливой молодежи, поддержки молодых граждан в сфере здравоохранения, физической культуры и спорта, профилактики негативных проявлений в молодежной среде, поддержки молодых семей
единиц


58
58









13
Количество кружков и секций в сфере молодежной политики, направленных на организацию досуга детей, подростков и молодежи (кружки и секции)
единиц





20
20
20
20
20
20
20
20
14
Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на организацию проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики
единиц





65
65
65
65
65
65
65
65
15
Количество установленных уличных тренажеров для занятия спортом
единиц







17





"





Приложение 2
к постановлению
Администрации городского
округа - город Камышин
от 29.12.2023 в„– 2054-п

"Приложение 2
к муниципальной программе
"Молодежная политика
городского округа -
город Камышин"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование мероприятия
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, исполнителя муниципальной программы, подпрограммы
Год реализации
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
Ожидаемые результаты реализации мероприятия
Плановые сроки реализации мероприятия
всего
в том числе


федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Молодежная политика городского округа - город Камышин"
1.
Организация и проведение мероприятий в сфере духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержки талантливой молодежи, поддержки молодых граждан в сферах здравоохранения, физической культуры и спорта, профилактики негативных проявлений в молодежной среде, поддержки молодых семей
Комитет по делам молодежи
2016
851,2


851,2

Увеличение количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях в сфере духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержки талантливой молодежи, поддержки молодых граждан в сферах здравоохранения, физической культуры и спорта, профилактики негативных проявлений в молодежной среде, поддержки молодых семей
ежегодно
2017
541,9


541,9


в том числе кредиторская задолженность


14,0


14,0


2.
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
Комитет по делам молодежи, Комитет по образованию, МБУ "ГКЦСОМ "Планета молодых"
2017
1 092,5


974,1
118,4
Увеличение количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
ежегодно

в том числе кредиторская задолженность


13,7


13,7





2018
1 782,9


1 604,3
178,6


в том числе кредиторская задолженность


4,7


4,5
0,2





2019
1 880,1


1 691,3
188,8



в том числе кредиторская задолженность


58,9


52,6
6,3





2020
1 532,1


1 461,3
70,8



в том числе кредиторская задолженность


224,6


224,6






2021
1 758,6


1 669,5
89,1



в том числе кредиторская задолженность


245,1


235,5
9,6





2022
1 704,6

512,2
1 122,4
70,0



в том числе кредиторская задолженность


175,7


175,7






2023
1 942,6


1 900,5
42,1



в том числе кредиторская задолженность


85,1


85,1






2024
2 193,2


2 125,0
68,2





2025
2 206,4


2 138,2
68,2





2026
2 206,4


2 138,2
68,2


3.
Организация досуга детей, подростков и молодежи
Комитет по делам молодежи, МБУ "ГКЦСОМ "Планета молодых"
2016
2 559,2


2 212,5
346,7
Увеличение количества молодых людей принимающих участие в мероприятиях досуговой направленности
2016

в том числе кредиторская задолженность

104,5


104,5


4.
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
Комитет по делам молодежи, Комитет по образованию, МБУ "ГКЦСОМ "Планета молодых"
2017
1 262,5


1 149,0
113,5
Увеличение количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях патриотической, гражданской направленности, воспитывающих правовую культуру, толерантность, нравственные отношения в молодежной среде городского - город Камышин
ежегодно

в том числе кредиторская задолженность


13,1


13,1





2018
1 545,3


1 505,0
40,3


в том числе кредиторская задолженность


4,3


4,2
0,1





2019
1 551,3


1 511,0
40,3



в том числе кредиторская задолженность


50,9


49,3
1,6





2020
1 368,8


1 305,5
63,3



в том числе кредиторская задолженность


54,9


54,9






2021
1 571,1


1 491,5
79,6



в том числе кредиторская задолженность


59,1


57,1
2,0





2022
1 523,0

457,6
1 002,8
62,6





2023
1 735,5


1 697,9
37,6





2024
1 985,7


1 924,8
60,9





2025
1 971,2


1 910,3
60,9





2026
1 971,2


1 910,3
60,9


5.
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни
Комитет по делам молодежи, Комитет по образованию, МБУ "ГКЦСОМ "Планета молодых"
2017
873,4


775,5
97,9
Увеличение количества молодых людей, вовлеченных в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также в мероприятия, направленные на развитие гражданской активности и формирование здорового образа жизни
ежегодно







в том числе кредиторская задолженность


11,2


11,2





2018
1 051,8


1 024,1
27,7


в том числе кредиторская задолженность


3,0


2,9
0,1




2019
1 092,1


1 064,4
27,7


в том числе кредиторская задолженность


34,7


33,6
1,1





2020
964,3


919,7
44,6



в том числе кредиторская задолженность


89,7


89,7






2021
1 113,4


1 057,3
56,1



в том числе кредиторская задолженность


95,3


93,9
1,4





2022
1 072,8

322,3
706,4
44,1





2023
1 222,6


1 196,1
26,5





2024
1 398,8


1 355,9
42,9





2025
1 388,6


1 345,7
42,9





2026
1 388,6


1 345,7
42,9


6.
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении
Комитет по делам молодежи, Комитет по образованию, МБУ "ГКЦСОМ "Планета молодых"
2016
1 172,1


1 135,6
36,5
Формирование системы профилактики асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, сохранение и развитие системы поддержки молодых людей из числа малоимущих и социально незащищенных слоев
ежегодно

в том числе кредиторская задолженность

14,3


14,3




2017
920,9


884,4
36,5

в том числе кредиторская задолженность


16,1


16,1




2018
908,9


884,9
24,0

в том числе кредиторская задолженность


2,6


2,5
0,1





2019
966,6


942,6
24,0



в том числе кредиторская задолженность


30,0


29,0
1,0





2020
853,8


814,4
39,4



в том числе кредиторская задолженность


49,8


49,8






2021
980,1


930,4
49,7



в том числе кредиторская задолженность


54,9


53,6
1,3





2022
950,0

285,4
625,6
39,0





2023
1 082,8


1 059,2
23,6





2024
1 218,2


1 180,2
38,0





2025
1 229,7


1 191,7
38,0





2026
1 229,7


1 191,7
38,0


7.
Информационное сопровождение реализации программы
Комитет по делам молодежи
2016
129,8


129,8

Увеличение количества молодых людей, охваченных системой информирования по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе
ежегодно
2017
179,8


179,8

8.
Организация работы кружков и секций в сфере молодежной политики, направленных на организацию досуга детей, подростков и молодежи (кружки и секции)
Комитет по образованию, МБУ ЦРДМ "Спектр"
2019
16 865,5

193,7
13 980,8
2 691,0
Сохранение количественного охвата детей, подростков и молодых людей, занятых кружковой деятельностью
ежегодно

в том числе кредиторская задолженность


815,5


795,6
19,9





2020
16 801,5


12 110,7
4 690,8



в том числе кредиторская задолженность


635,2


615,3
19,9





2021
20 708,2


9 362,3
11 345,9



в том числе кредиторская задолженность


702,0


668,3
33,7





2022
19 390,5

5 071,1
5 300,5
9 018,9



в том числе кредиторская задолженность


317,9



317,9





2023
18 020,7


14 311,3
3 709,4



в том числе кредиторская задолженность


401,0


295,7
105,3





2024
20 565,3


17 247,0
3 318,3





2025
20 565,3


17 247,0
3 318,3





2026
20 565,3


17 247,0
3 318,3


9.
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на организацию проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики
Комитет по образованию, МБУ ЦРДМ "Спектр"
2019
84,7


71,0
13,7
Увеличение количества детей, подростков и молодых людей, принимающих участие в мероприятиях в сфере науки, образования и молодежной политики
Ежегодно



2020
91,0


61,5
29,5


в том числе кредиторская задолженность


11,9


11,9





2021
99,9


50,2
49,7


в том числе кредиторская задолженность


12,2


12,2





2022
106,5


60,9
45,6




2023
69,4


54,7
14,7





2024
102,3


87,6
14,7





2025
102,3


87,6
14,7





2026
102,3


87,6
14,7


10.
Проведение капитального и текущего ремонта недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества
Комитет по образованию, МБУ "ГКЦСОМ "Планета молодых", МБУ ЦРДМ "Спектр"
2019
236,9



236,9
Осуществление контроля за техническим состоянием здания и создание условий соответствующих нормам действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
Ежегодно
2020
98,6



98,6
2021
293,2



293,2
2022
279,2



279,2

в том числе кредиторская задолженность


14,8



14,8





2023
315,9



315,9





2024
608,1


247,7
360,4





2025
360,4



360,4





2026
360,4



360,4


11.
Приобретение информационных стендов
Комитет по образованию, МБУ ЦРДМ "Спектр"
2019
46,0



46,0
Оснащение муниципальных организаций
Ежегодно
12.
Изготовление технического паспорта, паспорта отходов
Комитет по образованию, МБУ ЦРДМ "Спектр"
2019
15,8



15,8
Детальная информация о технических характеристиках образовательного учреждения. Реализация статьи 14 Федерального Закона от 24.06.1998 в„– 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"
3 квартал
2020
9,6



9,6
13.
Аттестация рабочих мест
Комитет по образованию, МБУ ЦРДМ "Спектр"
2020
13,5


9,0
4,5
Приведения условий труда в соответствие с установленными требованиями законодательных актов
3 квартал
14.
Материально-техническое обеспечение
Комитет по образованию, МБУ "ГКЦСОМ "Планета молодых", МБУ ЦРДМ "Спектр"
2020
323,4



323,4
Оснащение муниципальных организаций
3 квартал
2021
263,3



263,3
2022
93,8



93,8
2023
48,0



48,0
2024
35,0



35,0
2025
35,0



35,0
2026
35,0



35,0
15.
Освещение вопросов в области молодежной политики в средствах массовой информации
Комитет по образованию, МБУ "ГКЦСОМ "Планета молодых"
2020
529,8


529,8

Освещение деятельности и мероприятий в сфере молодежной политики
Ежегодно
2021
529,8


529,8

2022
872,8


872,8

2023
1 277,5


1 277,5

2024
1 327,5


1 327,5

16.
Установка систем видеонаблюдения
Комитет по образованию, МБУ ЦРДМ "Спектр"
2020
249,4



249,4
Обеспечение требований к безопасности
4 квартал
17.
Приобретение и установка современных уличных тренажеров для занятия спортом
Комитет по образованию, МБУ ЦРДМ "Спектр"
2021
800,0

713,0
87,0

Оснащение муниципальных организаций
3 квартал
18.
Субсидия на иные цели
Комитет по образованию, МБУ ЦРДМ "Спектр"
2022
6 705,0


6 705,0

Погашение задолженности по кредитному договору
2 квартал

в том числе кредиторская задолженность


6 705,0


6 705,0






2023
3 637,2


3 637,2




в том числе кредиторская задолженность


3 637,1


3 637,1



19.
Проект местных инициатив "Территория спорта, здоровья и красоты"
Комитет по образованию, МБУ ЦРДМ "Спектр"
2023
956,0

800,0
96,0
60,0
Оснащение муниципальных организаций
3 квартал
20.
Проект местных инициатив "Молодежное пространство "АРТточка"
Комитет по образованию, МБУ "ГКЦСОМ "Планета молодых"
2023
896,0

800,0
96,0

Оснащение муниципальных организаций
3 квартал
21.
Проект местных инициатив "Спектр - воплощение творческих идей"
Комитет по образованию, МБУ ЦРДМ "Спектр"
2024
896,0

800,0
96,0

Оснащение муниципальных организаций
3 квартал
22.
Проект местных инициатив "Молодежный конференц-зал "Мозговой штурм"
Комитет по образованию, МБУ "ГКЦСОМ "Планета молодых"
2024
896,0

800,0
96,0

Оснащение муниципальных организаций
3 квартал

Итого по муниципальной программе, в том числе:


239 410,9

10 755,3
180 754,6
47 901,0





2016
4 712,3


4 329,1
383,2



кредиторская задолженность


118,8


118,8






2017
4 871,0


4 504,7
366,3



кредиторская задолженность


68,1


68,1






2018
5 288,9


5 018,3
270,6



кредиторская задолженность


14,6


14,1
0,5





2019
22 739,0

193,7
19 261,1
3 284,2



кредиторская задолженность


990,0


960,1
29,9





2020
22 835,8


17 211,9
5 623,9



кредиторская задолженность


1 066,1


1 046,2
19,9





2021
28 117,6

713,0
15 178,0
12 226,6



кредиторская задолженность


1 168,6


1 120,6
48,0





2022
32 698,2

6 648,6
16 396,4
9 653,2



кредиторская задолженность


7 213,4


6 880,7
332,7





2023
31 204,2

1 600,0
25 326,4
4 277,8



кредиторская задолженность


4 123,2


4 017,9
105,3





2024
31 226,1

1 600,0
25 687,7
3 938,4





2025
27 858,9


23 920,5
3 938,4





2026
27 858,9


23 920,5
3 938,4


"





Приложение 3
к постановлению
Администрации городского
округа - город Камышин
от 29.12.2023 в„– 2054-п

"Приложение 3
к муниципальной программе
"Молодежная политика
городского округа -
город Камышин"

ПЕРЕЧЕНЬ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

в„– п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Показатель муниципальной услуги (работы)
Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) (тыс. рублей)
наименование, единица измерения
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Муниципальная программа "Молодежная политика городского округа - город Камышин"





1
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
количество мероприятий, единиц


40
55
55
55
55
50
50
50
50
50


974,1
1 604,3
1 691,3
1 461,3
1 669,5
1 634,6
1 900,5
2 125,0
2 138,2
2 138,2
2
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении
количество мероприятий, единиц

60
60
60
60
60
60
50
50
50
50
50

1 135,6
884,4
884,9
942,6
814,4
930,4
911,0
1059,2
1180,2
1191,7
1191,7
3
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
количество мероприятий, единиц


40
70
70
70
70
60
60
60
60
60


1 149,0
1 505,0
1 511,0
1 305,5
1 491,5
1460,4
1697,9
1924,8
1910,3
1910,3
4
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни
количество мероприятий, единиц


25
77
90
90
90
70
70
70
70
70


775,5
1 024,1
1 064,4
919,7
1 057,3
1028,7
1196,1
1355,9
1345,7
1345,7
5
Организация досуга детей, подростков и молодежи
количество мероприятий, единица

105











2 212,5










6
Организация работы кружков и секций в сфере молодежной политики, направленных на организацию досуга детей, подростков и молодежи (кружки и секции)
количество кружков и секций, единица




20
20
20
20
20
20
20
20




14 174,5
12 110,7
9 362,3
10 371,6
14 311,3
17 247,0
17 247,0
17247,0
7
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на организацию проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики
количество мероприятий, единица




65
65
65
65
65
65
65
65




71,0
61,5
50,2
60,9
54,7
87,6
87,6
87,6
"





Приложение 4
к постановлению
Администрации городского
округа - город Камышин
от 29.12.2023 в„– 2054-п

"Приложение 4
к муниципальной программе
"Молодежная политика
городского округа -
город Камышин"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Год реализации
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, исполнителя муниципальной программы, подпрограммы
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)



всего
в том числе






федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа "Молодежная политика городского округа - город Камышин"
2016
Комитет по делам молодежи
4 712,3


4 329,1
383,2
Итого по году реализации

4 712,3


4 329,1
383,2
Муниципальная программа "Молодежная политика городского округа - город Камышин"
2017
Комитет по делам молодежи
4 871,0


4 504,7
366,3
Итого по году реализации

4 871,0


4 504,7
366,3
Муниципальная программа "Молодежная политика городского округа - город Камышин"
2018
Комитет по делам молодежи
5 288,9


5 018,3
270,6
Итого по году реализации

5 288,9


5 018,3
270,6
Муниципальная программа "Молодежная политика городского округа - город Камышин"
2019
Комитет по образованию
22 739,0

193,7
19 261,1
3 284,2
Итого по году реализации

22 739,0

193,7
19 261,1
3 284,2
Муниципальная программа "Молодежная политика городского округа - город Камышин"
2020
Комитет по образованию
22 835,8


17 211,9
5 623,9
Итого по году реализации

22 835,8


17 211,9
5 623,9
Муниципальная программа "Молодежная политика городского округа - город Камышин"
2021
Комитет по образованию
28 117,6

713,0
15 178,0
12 226,6
Итого по году реализации

28 117,6

713,0
15 178,0
12 226,6
Муниципальная программа "Молодежная политика городского округа - город Камышин"
2022
Комитет по образованию
32 698,2

6 648,6
16 396,4
9 653,2
Итого по году реализации

32 698,2

6 648,6
16 396,4
9 653,2
Муниципальная программа "Молодежная политика городского округа - город Камышин"
2023
Комитет по образованию
31 204,2

1 600,0
25 326,4
4 277,8
Итого по году реализации

31 204,2

1 600,0
25 326,4
4 277,8
Муниципальная программа "Молодежная политика городского округа - город Камышин"
2024
Комитет по образованию
31 226,1

1 600,0
25 687,7
3 938,4
Итого по году реализации

31 226,1

1 600,0
25 687,7
3 938,4
Муниципальная программа "Молодежная политика городского округа - город Камышин"
2025
Комитет по образованию
27 858,9


23 920,5
3 938,4
Итого по году реализации

27 858,9


23 920,5
3 938,4
Муниципальная программа "Молодежная политика городского округа - город Камышин"
2026
Комитет по образованию
27 858,9


23 920,5
3 938,4
Итого по году реализации

27 858,9


23 920,5
3 938,4
Итого по муниципальной программе
239 410,9

10 755,3
180 754,6
47 901,0
"


------------------------------------------------------------------